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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网牙城镇政府部门决算说明

        来源:牙城镇人民政府 发布时间: 2016-08-29 15:32
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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网牙城镇政府部门决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复牙城镇2015年度部门决算的通知》及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
        一、部门主要职责
        牙城镇政府的主要职责是:1.坚持科学发展,落实国家政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。4.加强社会管理,维护农村稳定。5.推进基层民主,促进农村和谐。
        二、部门预算单位基本情况
        牙城镇政府部门包括4个机关行政处室及7个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        牙城镇政府
        行政
        35
        30
        牙城镇政府
        事业
        56
        37
        三、部门主要工作总结
        2015年牙城镇政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
        (一)统筹城乡发展,加快小城镇建设,打造美丽乡村,建设宜居城镇。
        (二)坚定不移发展现代农业,推进工业转型,抓好园区建设,壮大旅游产业。
        (三)保障民生福祉,办好民生实事,构建和谐社会。
        四、2015年决算收支总体情况
        2015年牙城镇政府部门年初结转和结余3.7万元,本年收入2512.32万元,本年支出2512.32万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3.7万元。
        (一)2015本年收入2512.32万元,比2014年决算数减少222.3244万元,降低8.13%,具体情况如下:
        1. 财政拨款收入2512.32万元,其中政府性基金257万元。
        2.上年结转和结余3.7万元。
        (二)2015本年支出2512.32万元,比2014年决算数减少  222.3244万元,降低8.13%,具体情况如下:
        1. 基本支出488.26万元。其中,工资福利支出318.7万元,商品和服务支出65.56万元,对个人和家庭补助支出99.57万元,其他资本性支出4.43万元。
        2. 项目支出2024.06万元。
        3.年末结转结余3.7万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2015年公共财政拨款支出2255.32万元,比2014年决算数减少169.2244万元,下降6.98 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)一般公共服务278.84万元。较2014年决算数减少11.7849万元,下降4.06 %,主要原因是机关运转支出减少。
        (二)文化体育与传媒7万元。较2014年决算数减少8.3254万元,下降54.32 %,主要原因是文化体育宣传支出减少。
        (三)社会保障和就业106.25万元。较2014年决算数增加29.7739万元,增长38.93%,主要原因是离退休、民政事务、劳动保障服务支出增长。
        (四)医疗卫生与计划生育94.23万元。
        (五)节能环保7.6万元。较2014年决算数减少349.4万元,下降97.87 %,主要原因是环境整治支出减少。
        (六) 城乡社区事务144.56万元。较2014年决算数减少13.3925万元,下降8.48%,主要原因是村建规划, 村庄整治支出减少。
        (七) 农林水事务1185.01万元。较2014年决算数减少220.5458万元,下降15.69 %。主要原因要农业服务、农村道路、水利工程建设、农村综合改革等方面支出减少。
        (八) 交通运输90万元,较2014年决算数增加35万元,增长63.64 %,主要原因是港口设施建设支出增长。
        (九) 资源勘探电力信息等事务64.63万元。较2014年决算数增加22.3111万元,增长52.72 %,主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出增长。
        (十)国土海洋气象等事务38.2万元。较2014年决算数增加18.2 万元,增长91%,主要原因是地质灾害防治支出增长。
        (十一)住房保障支出237万元。主要用于棚户区改造支出。
        (十二)其他支出2万元。较2014年决算数减少2.2908万元,下降53.39 %,主要原因是政府其他经费支出减少。
        六、政府性基金支出决算情况
        2015年度政府性基金支出257万元,比2014年决算数减少53.1 万元,下降17.12 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)城乡社区支出227万元,较2014年决算数减少48万元,下降17.45 %。主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。
        (二)农林水支出13万元,较2014年决算数减少22.1 万元,下降62.96 %。主要原因是国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出减少。
        (三)其他支出17万元。
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.7万元,同比下降3.57 %。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元
        (二)公务用车购置及运行费2.7万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.7万元,与2014年相比,公务用车运行费下降3.57%,主要原因是公务用车维修、保险等方面支出减少,年末公务用车保有量1辆。
        (三)公务接待费0万元。
        附件:1.收支决算总表
               2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.一般公共预算财政拨款支出决算表
        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               8.政府性基金预算支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10.政府采购情况表
        附件1
        收支决算总表
        编制单位:牙城镇人民政府 2015年度 单位:万元
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
        一、财政拨款 2,512.32 一、一般公共服务支出 278.84
          其中:政府性基金 257.00 二、外交支出 0.00
        二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
        三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
        四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
        五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00
        六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 7.00
            八、社会保障和就业支出 106.25
            九、医疗卫生与计划生育支出 94.23
            十、节能环保支出 7.60
            十一、城乡社区支出 371.56
            十二、农林水支出 1,198.01
            十三、交通运输支出 90.00
            十四、资源勘探信息等支出 64.63
            十五、商业服务业等支出 0
            十六、金融支出 0
            十七、援助其他地区支出 0
            十八、国土海洋气象等支出 38.2
            十九、住房保障支出 237
            二十、粮油物资储备支出 0
            二十一、其他支出 19
            二十二、债务还本支出 0
            二十三、债务付息支出 0
        本年收入合计 2,512.32 本年支出合计 2,512.32
            用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
            年初结转和结余 3.70       交纳所得税 0.00
              基本支出结转 0.00       提取职工福利基金 0.00
                其中:财政拨款结转 0.00       转入事业基金 0.00
              项目支出结转和结余 3.70       其他 0.00
                其中:财政拨款结转和结余 3.70     年末结转和结余 3.70
              经营结余 0.00       基本支出结转 0.00
                    其中:财政拨款结转 0.00
                  项目支出结转和结余 3.70
                    其中:财政拨款结转和结余 3.70
                  经营结余 0.00
        合计 2,516.02 合计 2,516.02
        附件2
        收入决算表
        编制单位:牙城镇人民政府 2015年度 金额单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
              合计 2512.32 2512.32          
        2010101 行政运行 12.11 12.11          
        2010301 行政运行 135.02 135.02          
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 28.46 28.46          
        2010699 其他财政事务支出 5.50 5.50          
        2013101 行政运行 91.76 91.76          
        2019999 其他一般公共服务支出 6.00 6.00          
        2070204 文物保护 7.00 7.00          
        2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.42 6.42          
        2080501 归口管理的行政单位离退休 84.77 84.77          
        2080706 小额担保贷款贴息 1.00 1.00          
        2080799 其他就业补助支出 9.06 9.06          
        2081503 自然灾害灾后重建补助 5.00 5.00          
        2100717 计划生育服务 64.23 64.23          
        2100799 其他计划生育事务支出 30.00 30.00          
        2110402 农村环境保护 7.60 7.60          
        2120104 城管执法 9.07 9.07          
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 25.49 25.49          
        2120201 城乡社区规划与管理 110.00 110.00          
        2120801 征地和拆迁补偿支出 1.00 1.00          
        2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 220.00 220.00          
        2121203 土地整理支出 6.00 6.00          
        2130104 事业运行 29.42 29.42          
        2130106 科技转化与推广服务 2.00 2.00          
        2130111 统计监测与信息服务 10.00 10.00          
        2130119 防灾救灾 39.50 39.50          
        2130142 农村道路建设 17.00 17.00          
        2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2.95 2.95          
        2130199 其他农业支出 127.00 127.00          
        2130209 森林生态效益补偿 83.09 83.09          
        2130305 水利工程建设 223.00 223.00          
        2130306 水利工程运行与维护 50.00 50.00          
        2130314 防汛 17.50 17.50          
        2130316 农田水利 191.00 191.00          
        2130331 水资源费安排的支出 4.00 4.00          
        2130399 其他水利支出 1.00 1.00          
        2130504 农村基础设施建设 14.00 14.00