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        2017年预算公开说明

        来源:本网 发布时间: 2017-10-24 00:00
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        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局预算说明

        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

        1、​ 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局的主要职责是:贯彻执行档案法律法规及档案工作方针政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作宏观管理;制定档案事业发展规划,并负责组织实施、监督、检查;依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查和协调;组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化;)制定档案工作队伍建设规划;组织、指导档案专业教育和培训;负责档案专业技术职务的报送评聘工作;集中统一管理和接收、征集档案资料,保守机密,确保档案的完整和安全;开发馆藏资源,依法开放档案,编辑出版资料,为社会服务;承办县委、政府交办的有关事项。

        二、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局包括3个股室,列入2017年预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局

        财政全额拨款

        10

        8

        三、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局主要工作任务

        2017年,我局主要任务是:认真贯彻执行省市档案工作会议的精神,树立和落实五大发展理论,围绕县委、县政府部署的工作中心,服务大局,推进档案的“三个”体系建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)根据档案发展情况,希望在明年县政府把乡镇档案规范管理工作列入县委、县政府绩效考评体系。

        (二)今年对14个乡镇的档案状况做了较为详细的调查,并形成《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网乡镇档案工作调研报告》,为今后加强乡镇档案基础工作提供指导性意见。

        (三)加强福建省分布式档案基础数据库项目(二期)建设和申报工作,迎接省二期数据库霞浦项目建设工作验收。由此,将按数据平台交流规范化要求,更深层次开展数据库的技术运作。

        (四)信息化工作是档案工作将来的方向,存在基础设施建设技术人员短缺,今后要加强招收专技人员的考录,需加大信息化基础设施经费的投入,加快数字化建设发展进程。

        (五)红土地档案进行编研,加强民国档案的扫描。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 我局收入预算为119.58万元,其中:当年财政拨款收入88.53万元,上年结转收入31.05万元。相应安排支出预算119.58万元,其中:人员支出57.93万元,对个人和家庭补助支出5.27万元,公用支出3.33万元,项目支出53.05万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2017年度公共财政预算拨款支出88.53万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)工资福利支出57.93万元。主要用于工资、社会保障费支出。

        (二)商品和服务支出3.33万元。主要用于公用经费、交通、电话费等零星支出。

        (三)对个人和家庭补助支出5.27万元。主要用于住房公积金及退休人员其他费用支出。

        六“三公”经费财政拨款预算情况

        2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.37万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.37万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
           (一)公务接待费
         2017年预算安排1.37万元。主要用于上级领导检查工作等方面的接待活动。与年相比支出相同

        附件:1.部门收支预算总表

        2.部门公共财政拨款支出预算表

        3.“三公”经费财政拨款支出预算表

        七、2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局预算收支增减变化情况

        2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局收入预算为88.53万元,比2016年减少4.13万元,主要原因是人员减少。部门支出预算为30.6万元,比2016年减少2.3万元,其中:一般公共预算拨款30.6万元,比2016年减少2.3万元,主要原因是人员减少;

        2017年档案局财政拨款预算安排的机关运行经费支出30.6万元,比2016年减少2.3万元,主要原因是人员减少。

        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局政府采购预算总额XX万元,其中:政府购买服务项目采购预算额XX万元。

        八、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2017年1月22日