2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网妇联决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
妇联的主要职责是:
1、团结、动员全市各界妇女投身现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展。
5、加强基层妇女组织建设,配合党委组织部门抓好乡镇(街道)妇联班子建设,做好女干部的培养、教育、推荐工资。
6、巩固和扩大各族各界妇女的团结。加强同香港特别行政区、台湾地区及华侨和海外华人妇女的联谊,促进祖国统一大业。
7、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
8、负责领导县妇联机关所属事业单位的工作;
9、承担县委、县政府交办的有关事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网妇联包括4个部室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网妇联 |
财政拨款 |
6 |
6 |
妇女儿童活动中心 |
财政拨款 |
1 |
1 |
三、2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网妇联主要任务是:
统筹城乡妇女发展;维护妇女儿童权益;服务文化繁荣发展;保障妇女儿童民生;加强妇联组织自身建设。
四、2017年决算收支总体情况
2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网妇联年初结转和结余30.9万元,本年收入204.44万元,本年支出210.75万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余24.59万元。
(一)2017年收入204.44万元,比2016年决算数减少9.81万元,减少4.5%,具体情况如下:
1.财政拨款收入198.23万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入6.21万元。
(二)2017年支出192.79万元,比2016年决算数增加7.19万元,增加3.87%,具体情况如下:
1.基本支出123.19万元。其中,人员支出85.68万元,公用支出37.51万元。
2.项目支出69.6万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出192.79万元,比上年决算数增加7.1万元,增长3.82%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)人员支出64.1万元,较上年决算数增加13.99万元,增长27.9%。主要原因是人员增加1人工资福利支出增加,其次发了2016年终综治奖。
(二)商品服务支出26.12万元,较上年决算数减少3.02万元,下降11.56%。主要原因是控制成本三公经费减少。。
(三)对个人家庭补助支出60.94万元,较上年决算数增加19.39万元,增长46.66%。主要原因是退休人员死亡增加了抚恤金。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出8.41万元,比上年决算数减少23.09万元,下降73.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)对其他企事业单位的补助8.41万元,较2016年决算数减少23.09万元,下降73.30%。主要原因是妇女儿童活动中心的补助购置费减少。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出123.19万元,其中:
(一)人员经费85.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费37.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.52万元,同比下降91.53%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0.52万元。主要用于上级单外公务往来等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数60人。与上年相比, 公务接待费支出下降84.92%,主要是:控制了同级往来接待
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出37.51万元,比上年决算数增长450%,主要是:妇女儿童活动中心补助经费增加。
(二)政府采购情况
本单位2017年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)项目绩效自评报告
按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
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