2019年度
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................1
一、部门主要职责 ..................................1
二、部门决算单位基本情况 ..........................1
三、部门主要工作总结...............................2
第二部分 2019年度部门决算表 ......................3
一、收入支出决算总表 ..............................3
二、收入决算表 ............................ .......4
三、支出决算表 ....................................5
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........10
九、机构运行信息表..................................10
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............11
一、收入支出决算总体情况说明 .....................11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........12
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................14
六、预算绩效情况说明.............................14
七、其他重要事项情况说明...................... ....15
第四部分 名词解释 ...............................16
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
科协的主要职责是:(一)开展学术交流,活跃学术思想,推动决策科学化和民主化。(二)普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。(三)开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,推进科技成果向现实生产力转化。(四)开展民间科技交流合作、促进扩大对外开放。(五)表彰奖励优秀科技工作者,弘扬尊重知识、尊重人才的风尚。(六)参与全市科技政策、法规的制定。(七)反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。(八)对所属学会进行管理,对基层科协进行业务指导。(九)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。(十)抓好农函大霞浦分校办学工作。(十一)县委、县府交办的其它各项任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,县科协部门包括3个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会 |
财政全额拨款 |
6 |
6 |
三、部门主要工作总结
2019年,县科协主要任务是:紧紧围绕县委县政府的批示精神,加强科普创新工作,助力经济发展转型升级,提高全民科技素质,服务科技工作者,加强基层科协组织建设等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实党风廉政建设和反腐败工作责任制,严格执行中央“八项规定、六项禁令”工作;
2、继续做好“科普日”和全民科学素质计划纲要工作;
3、发挥建立省级院士专家工作站桥梁作用,申报中核霞浦有限公司等有条件企业为2019年省级院士专家新建站;
4、做好霞浦科技馆的开放运行工作,组织科技馆科普主题日活动,添加科技馆展品;
5、继续加强青少年科技教育工作,鼓励我县青少年积极参与科技类竞赛;
6、做好科普宣传栏建设更新工作;
7、组织科普进校园、进社区、科普惠农兴村、科普文化进万家活动;
8、抓好实用技术培训工作;
9、继续做好“科普基地”、“科普e站”的建设工作;
10、加强对协会、学会、研究会的指导,提高科普服务能力;
11、充分利用社区青少年科学工作室、科普e站等平台开展各式科普活动;
13、加强机关党建和意识形态工作;
14、继续巩固精神文明创建工作和综治平安建设工作;
15、做好精准扶贫工作;
16、认真完成省、市科协交办的其它各项工作;
17、认真落实县委、县政府下达的各项工作任务。
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收支决算总表 |
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编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
199.55 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
162.70 |
七、其他收入 |
7.49 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.72 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
207.04 |
本年支出合计 |
209.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
22.89 |
年末结转和结余 |
20.50 |
合计 |
229.93 |
合计 |
229.93 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
一、 收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
207.04 |
199.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 |
206 |
科学技术支出 |
160.32 |
152.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 |
||
20607 |
科学技术普及 |
160.32 |
152.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 |
||
2060701 |
机构运行 |
86.62 |
79.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 |
||
2060702 |
科普活动 |
51.70 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.72 |
36.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
二、 支出决算表
支出决算表 |
|||||||||
|
|
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编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会 |
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|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
209.42 |
195.67 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
162.71 |
148.96 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
162.71 |
148.96 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060701 |
机构运行 |
86.62 |
86.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060702 |
科普活动 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060705 |
科技馆站 |
13.75 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.72 |
36.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
三、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
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编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会 |
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金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
199.55 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
六、科学技术支出 |
155.22 |
155.22 |
0.00 |
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
199.55 |
本年支出合计 |
201.94 |
201.94 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
20.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
20.86 |
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
220.41 |
总计 |
220.41 |
220.41 |
0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
四、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表 |
|
|||||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会 |
单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出 |
|
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
201.94 |
188.19 |
13.75 |
|
||
206 |
科学技术支出 |
155.22 |
141.47 |
13.75 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
155.22 |
141.47 |
13.75 |
|
|
2060701 |
机构运行 |
79.13 |
79.13 |
0.00 |
|
|
2060702 |
科普活动 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
|
|
2060705 |
科技馆站 |
13.75 |
0.00 |
13.75 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.72 |
36.72 |
0.00 |
|
五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会 |
|
单位:万元 |
|
项 目 |
合 计 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||
合 计 |
201.94 |
||
301 |
工资福利支出 |
79.67 |
|
302 |
商品和服务支出 |
66.56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.92 |
|
308 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
14.79 |
|
311 |
对企业补贴(基本建设) |
0.00 |
|
312 |
对企业补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
79.67 |
302 |
商品和服务支出 |
66.20 |
310 |
资本性支出 |
1.40 |
30101 |
基本工资 |
23.57 |
30201 |
办公费 |
1.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
20.95 |
30202 |
印刷费 |
1.65 |
31002 |
办公设备购置 |
1.40 |
30103 |
奖金 |
11.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
1.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.33 |
30206 |
电费 |
0.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.37 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.45 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
30211 |
差旅费 |
1.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
6.07 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.78 |
30213 |
维修(护)费 |
1.34 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
4.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
10.02 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.81 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
26.70 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
3.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.31 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
50.10 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.92 |
30239 |
其他交通费用 |
4.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
120.59 |
公用经费合计 |
67.60 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位: |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
九、机构运行信息表
机构运行信息表 |
||||
编制单位: |
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
67.60 |
|
(一)支出合计 |
0.81 |
(一)行政单位 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
67.60 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
0 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
0.81 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
0.81 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
11 |
四、政府采购支出信息 |
— |
|
其中:外事接待批次(个) |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
66 |
1.政府采购货物支出 |
0.00 |
|
其中:外事接待人次(人) |
0 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
|
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会年初结转和结余22.89万元,本年收入207.04万元,本年支出209.42万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余20.50万元。
(一)2019年收入207.04万元,比2018年决算数增加3.26万元,增长1.6%,具体情况如下:
1.财政拨款收入199.55万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入7.49万元。
(二)2019年支出209.42万元,比2018年决算数增加6.45万元,增长3.2%,具体情况如下:
1.基本支出195.67万元。其中,人员支出120.59万元,公用支出67.6万元。
2.项目支出13.75万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出201.94万元,比上年决算数增加60.6万元,增长42.88%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)机构运行79.13万元,较上年决算数增加14.95万元,增长23.29%。主要原因是工资标准调整,新考录干部一名。
(二)科普活动40.43万元,较上年决算数减少3.87万元,减少8.7%。主要原因是贯彻落实八项规定,缩减活动开支。
(三)科技馆站13.75万元,较上年决算数增加3.62万元,增长35.74%。主要原因是保证科技馆正常运行及设备检修维护支出等。
(四)其他科学技术普及支出22万元,较上年决算数增加7.18万元,增长48.44%。主要原因2019年福建省基层科普计划行动资金较2018年有所增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出188.19万元,其中:
(一)人员经费120.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费67.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出0.81万元,比年初预算的2万元下降60%。主要原因是严格控制三公经费,接待来宾批次及人数减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。本年度无人员因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算数0万元持平。其中购置费0万元、运行费0万元、保有量0辆。与年初预算数持平,原因是本单位无公务用车,故无公务用车购置及运行费支出。
(三)公务接待费支出0.81万元,比年初预算的2万元下降60%。主要原因是严格控制三公经费,接待来宾批次及人数减少,10月后主要领导更换,交接工作导致接待来宾减少。累计接待10批次、50人次。
六、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,共对2019年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。对2019年0万元业务费实施绩效监控。
(二)绩效自评工作开展情况
共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。
共对2019年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。
(三)重点评价工作开展情况
共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年度机关运行经费支出86.62万元,比上年决算数增长46.39%,主要是:2019年部分办公设备及用品达到使用年限或损坏,新办公用品及设备采购增加。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
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