目录
第一部分、部门概况...............................................................................................1
一、部门主要职责.................................................................................................1
二、部门预算单位构成.............................................................................................1
三、部门主要工作任务.............................................................................................1
四、预算收支总体情况............................................................................................2
五、一般公共预算拨款支出情况...................................................................................3
六、政府性基金预算拨款支出情况..................................................................................3
七、财政拨款预算基本支出情况....................................................................................4
八、一般公共预算“三公”经费支出情况............................................................................5
九、其他重要事项说明............................................................................................6
十、名词解释....................................................................................................7
第二部分、2019年度部门预算表.................................................................................. 8
一、2019年度收支预算总表........................................................................................9
二、2019年度收入预算总表........................................................................................10
三、2019年度支出预算总表........................................................................................11
四、2019年度财政拨款收支预算总表................................................................................12
五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表..........................................................................13
六、2019年度政府性基金拨款支出预算表............................................................................14
七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表......................................................................15
八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表..................................................................16
九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表..................................................................17
2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
接待处的主要职责是:县委县人民政府公务接待、招商引资。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网接待处包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府接待处 |
参公事业单位 |
4 |
2 |
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三、部门主要工作任务
2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府接待处主要任务是:县委县政府公务接待、招商引资。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)公务接待。
(二)招商引资接待。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,接待处收入预算为571.95万元,比上年减少了0.3万元,主要原因是公车运行维护费没安排支出。其中:一般公共预算拨款571.95万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算571.95万元,比上年减少了0.3万元,其中:人员支出15.04万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出6.91万元,项目支出550万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出571.95万元,比上年减少了0.3万元,主要原因是公车运行维护费没安排支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)15.04万元。主要用于人员工资、医保、公积金、社保等支出。
(二)商品服务支出(2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)6.91万元。主要用于:日常办公经费、公务交通补贴及电话费等支出。
(三)项目支出(2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)550万元。主要用于县委县政府公务接待及招商引资。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出21.95万元,其中:
(一)人员经费15.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费6.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2019年预算安排550万元。主要用于县委县政府公务接待、招商引资方面等方面的接待活动。与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年接待处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.91万元,比2018年下降0.6万元。
(二)政府采购情况
2019年接待处政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2018年底,接待处共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆(车辆已归公车运行平台,财产未核减),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年接待处共设置绩效目标1个专项接待费,涉及财政拨款资金550万元。
十、名词解释
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:3-1、2019年度收支预算总表
3-2、2019年度收入预算总表
3-3、2019年度支出预算总表
3-4、2019年度财政拨款收支预算总表
3-5、2019年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6、2019年度政府性基金拨款支出预算表
3-7、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-11 2019年度部门业务费绩效目标表
3-12 2019年度专项资金绩效目标表
3-13 2019年度部门整体支出绩效目标表