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        2017年度政协办决算公开

        来源:本网 发布时间: 2018-08-10 16:03
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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协办决算公开

         

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复政协办2017年度部门决算的通知》(霞财行决〔2018〕02 号),现将我单位2017年度决算说明如下:

        部门主要职责

        政协办的主要职责是:

        承办县委和上级政协交办的工作,负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作、依照《政协章程》的有关规定,负责政协日常工作。

        二、政协办基本情况

        2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        政协办公室

        全额拨款

        23

        23

        三、部门主要工作总结

        围绕上述任务,重点完成了以下工作:(一)求真务实,创造性地履行各项职能。充分发挥办公室的参谋助手作用,围绕政协工作要点搞好服务;加强综合协调沟通,确保政协日常工作高效运转。(二)狠抓自身建设,推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。(三)按照县政协党组的安排,认真配合做好政协的各项工作。(四)坚持“热情、节俭、高效”的服务方针,精心预算、加强管理,统筹安排,合理开支,确保每年政协全会及机关的办公需要。

        四、2017年决算收支总体情况

        2017年政协年初结转和结余137.07万元,本年收入493.52万元,本年支出547.96万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余82.62万元。

        (一)2017本年收入493.52万元,具体情况如下:

        1. 财政拨款收入491.52万元,其中政府性基金0万元。

        2. 事业收入0万元。

        3. 经营收入0万元。

        4. 上级补助收入0万元。

        5. 附属单位上缴收入0万元。

        6. 其他收入2万元。

        (二)2017本年支出547.96万元,具体情况如下:

        1. 基本支出366.01万元。

        2. 项目支出181.95万元。
        3. 上缴上级支出0万元。

        4. 经营支出0万元。

        5. 补助下级支出0万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2017年公共财政拨款支出717.06万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)工资福利支出435.62万元。

        (二)商品和服务支出182.13万元。

        (三)对个人和家庭的补助支出81.51万元。

        (四)基本建设支出0万元。

        (五)其他基本性支出8.54万元。

        (六)对企事业单位的补贴支出9.26万元。

        (七)债务利息支出0万元。

        (八)其他支出0万元。

        六、政府性基金支出决算情况

        2017年度政府性基金支出0万元。

        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2017年“三公”经费公共财政拨款支出9.72万元,具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元,0团组及0人出国(境),与上年持平。
            (二)公务用车购置及运行费7.05万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.05万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。
          (三)公务接待费2.66万元。主要用于各地政协调研及交流工作等方面的接待活动。
            八、2017年政府采购支出情况

        县政协2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附件: 1.收支决算总表

               2.收入决算表

        3.支出决算表

        1.  财政拨款收入支出决算总表

        5.公共财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

        1.  政府采购情况表