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        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协2019年度部门决算

        来源:本网 发布时间: 2020-07-30 18:02
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        2019年度

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协部门决算


         

        目 录

        第一部分 部门概况 ..............................1

        一、部门主要职责 ...............................1

        二、部门决算单位基本情况 .......................1

        三、部门主要工作总结............................1

        第二部分 2019年度部门决算表 ....................2

        一、收入支出决算总表 ............................2

        二、收入决算表 ............................ .....3

        三、支出决算表 ..................................3

        四、财政拨款收入支出决算总表 ....................3

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............5

        六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............5

        七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........6

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........8

        九、机构运行信息表................................8

        第三部分 2019年度部门决算情况说明 ..............9

        一、收入支出决算总体情况说明 ....................9

        二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........10

        三、政府性基金支出决算情况说明 ..................11

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................12

        六、预算绩效情况说明.............................12

        七、其他重要事项情况说明...................... ..13

        第四部分 名词解释 ...............................14


        第一部分 部门概况

        一、部门主要职责

        县政协的主要职责是:

        承办县委和上级政协交办的工作,负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作、依照《政协章程》的有关规定,负责政协日常工作。

        二、部门决算单位基本情况

        决算单位构成看,县政协设9个委室1个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        县政协办

        全额拨款

        19

        19

        县政协资料室

        全额拨款

        7

        7

        三、部门主要工作总结

        2019年,县政协主要任务是:围绕中心工作,服务大局,

        强化干部队伍素质建设,狠抓落实,保障各项工作高效运转。

        围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)求真务实,创造性地开展各项职能。充分发挥政

        协办公室的参谋助手作用,围绕政协工作要点搞好服务;加

        强综合协调沟通,确保政协日常工作高效运转。

        (二)狠抓自身建设,推动办公室工作走上规范化、制

        度化、科学化的轨道。

        (三)按照县政协党组的安排,认真配合做好政协的各

        项工作。

        (四)坚持“热情、节俭、优质、高效”的服务方针,

        精心预算、加强管理,统筹安排,合理开支。

        第二部分 2019年度部门决算表

        一、 收入支出决算总表

        收支决算总表

        编制单位:霞浦政协委员会

         

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        决算数

        项目(按支出功能分类)

        决算数

        一、一般公共预算财政拨款收入

        573.79 

        一、一般公共服务支出

        540.42 

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        0.00 

        二、外交支出

        0.00 

        三、上级补助收入

        0.00 

        三、国防支出

        0.00 

        四、事业收入

        0.00 

        四、公共安全支出

        0.00 

        五、经营收入

        0.00 

        五、教育支出

        0.00 

        六、附属单位上缴收入

        0.00 

        六、科学技术支出

        0.00 

        七、其他收入

        1.65 

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00 

         

         

        八、社会保障和就业支出

        13.66 

         

         

        九、卫生健康支出

        0.00

         

         

        十、节能环保支出

        0.00

         

         

        十一、城乡社区支出

        0.00

         

         

        十二、农林水支出

        0.00

         

         

        十三、交通运输支出

        0.00

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

        0.00

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0.00

         

         

        十六、金融支出

        0.00

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0.00

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00

         

         

        十九、住房保障支出

        2.29 

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0.00

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0.00

         

         

        二十二、其他支出

        0.00

         

         

        二十三、债务还本支出

        0.00

         

         

        二十四、债务付息支出

        0.00

        本年收入合计

        575.45 

        本年支出合计

        556.37

            用事业基金弥补收支差额

        0.00 

            结余分配

        0.00 

            年初结转和结余

        72.29

        年末结转和结余

        91.37 

        合计

        647.74 

        合计

        647.74   

                 

        注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

        二、 收入决算表

        收入决算表

         

        编制单位:

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         
         
         

        合计

        575.45 

        573.79 

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.65 

         

         201

         

        575.45 

        573.79 

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         
                             

         

        注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

        三、 支出决算表

        支出决算表

         

        编制单位:

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         
         
         

        合计

        556.37 

        468.06 

        88.31 

        0.00

        0.00

        0.00

         

         201`

         

        556.37 

        468.06 

        88.31 

        0.00

        0.00

        0.00

         
                           

         

        注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

        四、 财政拨款收入支出决算总表

        财政拨款收入支出决算总表

         

        编制单位:

         

         

         

        金额单位:万元

         

            

            

         

           

        金额

        项目(按功能分类)

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

         
         

        一、一般公共预算财政拨款

        573.79 

        一、一般公共服务支出

         

        540.42 

        0.00

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        0.00 

        二、外交支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        三、国防支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        四、公共安全支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        五、教育支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        六、科学技术支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

         

        1.37 

        0.00

         

         

         

        九、卫生健康支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十、节能环保支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十一、城乡社区支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十二、农林水支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十三、交通运输支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十五、商业服务业等支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十六、金融支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十七、援助其他地区支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        十九、住房保障支出

         

        2.29 

         0.00

         

         

         

        二十、粮油物资储备支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        二十二、其他支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        二十三、债务还本支出

         

        0.00

        0.00

         

         

         

        二十四、债务付息支出

         

        0.00

        0.00

         

        本年收入合计

        573.79 

        本年支出合计

         

        556.37 

         0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        57.41 

        年末财政拨款结转和结余

         

        74.83 

        0.00

         

        一、一般公共预算财政拨款

        57.41 

         

         

        0.00

        0.00

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        0.00 

         

         

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

        0.00

         

        总计

        631.21 

        总计

         

        631.21 

        0.00

         
                         

         

        注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

         

        五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

        一般公共财政拨款支出决算表

         

        编制单位:

         

         

        单位:万元

          

        本年支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

         

        合计

        556.37 

        468.06 

        88.31 

         

         201

         

        556.37 

        468.06 

        88.31 

         

                       

        注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

         

        六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        编制单位:

         

        单位:万元

           

            

        经济分类科目编码

        科目名称

                

        556.37 

        301

        工资福利支出

        337.49 

        302

        商品和服务支出

        144.48 

        303

        对个人和家庭的补助

        27.83 

        308

        资本性支出(基本建设)

        0.00 

        310

        资本性支出

        46.57 

        311

        对企业补贴(基本建设)

        0.00

        312

        对企业补贴

        0.00

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

               

        注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

         

        七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

        编制单位:

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

        人员经费

        公用经费

         

        经济分类科目
        编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目
        编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目
        编码

        科目名称

        金额

         
         
         

        301

        工资福利支出

        337.49 

        302

        商品和服务支出

         97.91

        310

        资本性支出

         4.83

         

        30101

          基本工资

        118.40 

        30201

          办公费

        3.49 

        31001

          房屋建筑物购建

         0.00

         

        30102

          津贴补贴

        64.37 

        30202

          印刷费

         5.08

        31002

          办公设备购置

         4.83

         

        30103

          奖金

        47.43 

        30203

          咨询费

         0.00

        31003

          专用设备购置

         0.00

         

        30106

          伙食补助费

        0.00 

        30204

          手续费

         0.00

        31005

          基础设施建设

         0.00

         

        30107

          绩效工资

        6.56 

        30205

          水费

        0.31 

        31006

          大型修缮

         0.00

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        30.54 

        30206

          电费

         3.54

        31007

          信息网络及软件购置更新

         0.00

         

        30109

          职业年金缴费

        0.00 

        30207

          邮电费

         3.65

        31008

          物资储备

         0.00

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        15.46

        30208

          取暖费

         0.00

        31009

          土地补偿

         0.00

         

        30111

        公务员医疗补助缴费

        0.00

        30209

          物业管理费

         0.00

        31010

          安置补助

        0.00

         

        30112

          其他社会保障缴费

         1.01

        30211

          差旅费

         11.15

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         0.00

         

        30113

          住房公积金

        28.07 

        30212

          因公出国()费用

         0.00

        31012

          拆迁补偿

        0.00

         

        30114

          医疗费

        2.37 

        30213

          维修()

         9.06

        31013

          公务用车购置

        0.00

         

        30199

          其他工资福利支出

        23.29 

        30214

          租赁费

        0.00

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

         

        303

        对个人和家庭的补助

        27.83 

        30215

          会议费

        0.00

        31021

          文物和陈列品购置

        0.00

         

        30301

          离休费

        13.66 

        30216

          培训费

        0.90 

        31022

          无形资产购置

        0.00

         

        30302

          退休费

        0.00

        30217

          公务接待费

         4.61

        31099

          其他资本性支出

        0.00

         

        30303

          退职()

        0.00

        30218

          专用材料费

         0.08

        312

        对企业补助

        0.00

         

        30304

          抚恤金

        0.00

        30224

          被装购置费

         0.00

        31201

          资本金注入

        0.00

         

        30305

          生活补助

        3.95 

        30225

          专用燃料费

         0.00

        31203

          政府投资基金股权投资

        0.00

         

        30306

          救济费

        0.00

        30226

          劳务费

         19.07

        31204

          费用补贴

        0.00

         

        30307

          医疗费补助

        0.00

        30227

          委托业务费

         4.51

        31205

          利息补贴

        0.00

         

        30308

          助学金

        0.00

        30228

          工会经费

        0.00

        31299

          其他对企业补助

        0.00

         

        30309

          奖励金

        0.00

        30229

          福利费

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

         

        30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        0.00

        39906

          赠与

        0.00

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助支出

        10.23 

        30239

          其他交通费用

         15.19

        39907

          国家赔偿费用支出

        0.00

         

         

         

         

        30240

          税金及附加费用

         0.00

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

         17.28

        39999

          其他支出

        0.00

         

         

         

         

        307

        债务利息支出

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

        30701

          国内债务付息

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

        30702

          国外债务付息

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

        30703

          国内债务发行费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

        30704

          国外债务发行费用

        0.00

         

         

         

         

        人员经费合计

         365.32

        公用经费合计

         102.74

         
                                     

         

        注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        编制单位:

         

         

         

         

        单位:万元

         

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

         
         

        栏次

        1

        4

        7

        8

        11

        12

         

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

        说明:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

        九、机构运行信息表

        机构运行信息表

        编制单位:

         

        金额单位:万元

         

        统计数

         

        统计数

        一、“三公”经费支出

        二、机关运行经费

        102.74 

        (一)支出合计

        4.61

        (一)行政单位

        102.74

          1.因公出国(境)费

        0.00

        (二)参照公务员法管理事业单位

        0.00 

          2.公务用车购置及运行维护费

        0.00

        三、国有资产占用情况

        --

            1)公务用车购置费

        0.00

        (一)车辆数合计(辆)

        0.00

            2)公务用车运行维护费

        0.00

          1.副部(省)级及以上领导用车

        0.00

          3.公务接待费

        4.61

          2.主要领导干部用车

        0.00

            1)国内接待费

        4.61

          3.机要通信用车

        0.00

                 其中:外事接待费

        0.00

          4.应急保障用车

        0.00

            2)国(境)外接待费

        0.00

          5.执法执勤用车

        0.00

        (二)相关统计数

        --

          6.特种专业技术用车

        0.00

          1.因公出国(境)团组数(个)

        0.00

          7.离退休干部用车

        0.00

          2.因公出国(境)人次数(人)

        0.00

          8.其他用车

        0.00

          3.公务用车购置数(辆)

        0.00

        (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

        0.00

          4.公务用车保有量(辆)

        0.00

        (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

        0.00

          5.国内公务接待批次(个)

        22 

        四、政府采购支出信息

        0.00

             其中:外事接待批次(个)

        0.00 

        (一)政府采购支出合计

        0.00

          6.国内公务接待人次(人)

        319 

             1.政府采购货物支出

        0.00

             其中:外事接待人次(人)

        0.00

             2.政府采购工程支出

        0.00

          7.国(境)外公务接待批次(个)

        0.00

             3.政府采购服务支出

        0.00

          8.国(境)外公务接待人次(人)

        0.00

        (二)政府采购授予中小企业合同金额

        0.00

         

         

        其中:授予小微企业合同金额

        0.00

                 

        注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

         

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

         

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网政协年初结转和结余72.29万元,本年收入575.45万元,本年支出556.37万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余91.37万元。

        (一)2019年收入575.45万元,比2018年决算数减少57.42万元,降低9.07具体情况如下:

        1.财政拨款收入573.79万元,其中政府性基金0万元。

        2.事业收入0万元。

        3.经营收入0万元。

        4.上级补助收入0万元。

        5.附属单位上缴收入0万元。

        6.其他收入1.65万元。

        (二)2019年支出556.37万元,比2018年决算数减少90.45万元,降低13.98具体情况如下:

        1.基本支出468.06万元。其中,人员支出365.32万元,公用支出102.74万元。

        2.项目支出88.31万元。

        3.上缴上级支出0万元。

        4.经营支出0万元。

        5.对附属单位补助支出0万元。

        二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

        2019年一般公共预算拨款支出556.37万元,比上年决算数减少90.45万元,下降13.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

        (一)行政运行支出389.08万元,较上年决算数减少12.45万元,下降3.1%。主要原因是人员减少。

        (二)政协会议支出 46.57 万元,较上年决算数增加0.49

        万元,增长1.06%,主要原因是参会人员数量变化。

        (四)委员视察支出19.58 万元,较上年决算数减少6.68

        万元,下降25.44%,主要原因是工作量减少。

        (五)事业运行支出 43.45万元,较上年决算数增加2.19

        万元,增长5.31%,主要原因是事业人员增加。

        (六)其他政协事务支出 41.74 万元,较上年决算数增加32.74万元,增长363.78%,主要原因是新增电梯采购安装项目。

        (七)其他一般公共服务支出 0万元,较上年决算数减少 2.06 万元,下降 100%,主要原因是节约支出。

        (八)归口管理的行政单位离退休支出 13.66 万元,较

        上年决算数减少11.97万元,下降46.70%,主要原因是节约支出。

        (九)住房改革支出2.29万元,较上年决算数减少1.65万元,下降4.19%。主要原因是2019年退休人数减少。

        三、政府性基金支出决算情况说明

        本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出468.06万元,其中:

        (一)人员经费365.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费102.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2019年度三公经费财政拨款支出4.61万元,比年初预算的0万元增加461%。主要原因是因为政策性调整及各地政协调研及交流的接待活动增加。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

        (二)公务用车购置及运行费支出0万元,比年初预算的0万元持平。其中:

        公务用车购置费支出0万元,比年初预算的0万元持平,2019年公务用车购置0辆。

        公务用车运行费支出0万元,比年初预算的0万元持平,主要是因为实行公车改革,机关公务用车移交公车平台管理。截至20191231日,本部门公务用车保有量为0辆。

          (三)公务接待费支出4.61万元,比年初预算的0万元增加461%。主要是因为政策性调整及各地政协调研及交流的接待活动增加,原定公务接待费统一由县委接待处开支,后改为处级及以下领导来霞的公务接待费由本单位自行开支。2019年累计接待22批次、319人次。

        六、预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,共对20192个清单项目实施绩效监控,分别是政协会议经费和政协委员活动经费,涉及财政拨款资金68.7万元。

        (二)绩效自评工作开展情况

        共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目0个。

        共对2019年度1个部门共计2个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计68.7万元。评价结果为“优”的项目是2个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个(政协委员活动经费、政协会议经费项目支出绩效自评表及部门整体支出绩效自评表详见附表101112)。

        七、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2019年度机关运行经费支出102.74万元,比上年决算数下降10.83%,主要是因为节约开支。

        (二)政府采购情况

        本单位2019年度没有政府采购支出。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

         

        第四部分 名词解释

         

        一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。