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        中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室2021年度部门决算

        来源:县委办 发布时间: 2022-09-28 17:48
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          2021年度

          中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室部门决算

          目 录

          第一部分 单位概况 ................................1

          一、单位主要职责 .................................1

          二、单位基本情况 .................................2

          三、单位主要工作总结..............................2

          第二部分 2021年度部门决算表 ......................3

          一、收入支出决算总表 .............................3

          二、收入决算表 ...................................4

          三、支出决算表 ...................................5

          四、财政拨款收入支出决算总表 .....................6

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............7

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............8

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........11

          九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............11

          第三部分 2021年度部门决算情况说明 ...............12

          一、收入支出决算总体情况说明 .....................13

          二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........14

          三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......14

          四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......14

          五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......14

          六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................15

          七、预算绩效情况说明.............................15

          八、其他重要事项情况说明.........................16

          第四部分 名词解释 ...............................17

          第五部分 附件 ...................................19

          第一部分 单位概况

          一、单位主要职责

          县委办公室的主要职责是:围绕县委中心工作,认真履行“三服务”职责,充分发挥“前哨”“后院”作用,保障县委各项工作高效运行。

          (一)协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,负责具体事务的沟通协调;

          (二)负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

          (三)负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;

          (四)围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议;

          (五)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

          (六)协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责县委全面日常工作;

          (七)负责中央、省、市领导的接待工作,负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作,组织协调县内重要接待活动;

          (八)负责全县机要工作,主管全县保密工作,督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

          (九)负责全县全面深化改革工作、国家安全工作和财经工作的综合协调、督促检查、信息综合等工作,承担县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室和县委财经委员会办公室的日常工作。

          (十)承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

          二、单位基本情况

          从决算单位构成看,本单位包括15个内设机构,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        单位性质

        在职人数

        中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

        行政

        28

        中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委政策研究和综合协调服务中心

        事业

        8

          三、单位主要工作总结

          2021年,县委办公室主要任务是:围绕县委中心工作,在履行“三服务”的职责中,充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能,强化干部队伍素质建设,狠抓落实,保障县委各项工作高效运行。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

          (一)强化理论学习。

          (二)强化履职担当。一是办文办会规范运作。二是综合文字逐步提升。三是督查工作务实重效。四是全面深化改革扎实推进。五是信息工作有序推进。六是安全保密日益完善。七是台港澳工作有序推进。八是档案监督指导形式多样。九是后勤保障细致严谨。

          (三)强化作风转变。一是力戒形式主义突出问题。二是关心关爱干部。三是坚持服务基层。四是狠抓党风廉政建设。

          第二部分 2021年度部门决算表

          (单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

          一、 收入支出决算总表

        收入支出决算总表

           

        公开01表

        单位:中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

         

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        决算数

        项目(按支出功能分类)

        决算数

        一、一般公共预算财政拨款收入

        724.49 

        一、一般公共服务支出

        874.57 

        二、政府性基金预算财政拨款收入

         

        二、外交支出

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

         

        三、国防支出

         

        四、上级补助收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、事业收入

         

        五、教育支出

         

        六、经营收入

         

        六、科学技术支出

         

        七、附属单位上缴收入

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

         

        八、其他收入

        0.07 

        八、社会保障和就业支出

        17.34 

           

        九、卫生健康支出

         
           

        十、节能环保支出

         
           

        十一、城乡社区支出

         
           

        十二、农林水支出

         
           

        十三、交通运输支出

         
           

        十四、资源勘探信息等支出

         
           

        十五、商业服务业等支出

         
           

        十六、金融支出

         
           

        十七、援助其他地区支出

         
           

        十八、自然资源海洋气象等支出

         
           

        十九、住房保障支出

         
           

        二十、粮油物资储备支出

         
           

        二十一、国有资本经营预算支出

         
           

        二十二、灾害防治及应急管理支出

         
           

        二十三、其他支出

         
           

        二十四、债务还本支出

         
           

        二十五、债务付息支出

         
           

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

         

        本年收入合计

        724.56 

        本年支出合计

        891.90 

        使用非财政拨款结余

         

        结余分配

         

        年初结转和结余

        176.54 

        年末结转和结余

        9.20 

        总计

        901.10 

        总计

        901.10 

          注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

          2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

          二、 收入决算表

        收入决算表

                           

        公开02表

        单位:中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

                 

        单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        724.56 

        724.49 

               

        0.07 

        2013101

        行政运行

        496.75

        496.68

               

        0.07

        2013150

        事业运行

        26.68

        26.68

                 

        2013199

        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

        183.79

        183.79

                 

        2080501

        行政单位离退休

        17.34

        17.34

                 

          注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

          三、 支出决算表

        支出决算表

         
                       

        公开03表

         

        单位:中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

               

        单位:万元

         

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

         

        支出功能分类科目编码

        科目名称

         

        合计

        891.90 

        883.01 

        8.90 

               

        2013101

        行政运行

        655.20 

        655.20 

                 

        2013102

        一般行政管理事务

        8.90

         

        8.90

               

        2013150

        事业运行

        26.68

        26.68

                 

        2013199

        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

        183.79

        183.79

                 

        2080501

        行政单位离退休

        17.34

        17.34

                 

          注:本表反映单位本年度各项支出情况。

          四、 财政拨款收入支出决算总表

        财政拨款收入支出决算总表

           
               

        公开04表

         

        单位:中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

             

        单位:万元

         

        收     入

        支     出

         

        项    目

        金额

        项目(按功能分类)

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

         

        一、一般公共预算财政拨款

        724.49 

        一、一般公共服务支出

        874.57

        874.57 

             

        二、政府性基金预算财政拨款

         

        二、外交支出

                 

        三、国有资本经营预算财政拨款

         

        三、国防支出

                 
           

        四、公共安全支出

                 
           

        五、教育支出

                 
           

        六、科学技术支出

                 
           

        七、文化旅游体育与传媒支出

                 
           

        八、社会保障和就业支出

        17.34

        17.34

             
           

        九、卫生健康支出

                 
           

        十、节能环保支出

                 
           

        十一、城乡社区支出

                 
           

        十二、农林水支出

                 
           

        十三、交通运输支出

                 
           

        十四、资源勘探信息等支出

                 
           

        十五、商业服务业等支出

                 
           

        十六、金融支出

                 
           

        十七、援助其他地区支出

                 
           

        十八、自然资源海洋气象等支出

                 
           

        十九、住房保障支出

                 
           

        二十、粮油物资储备支出

                 
           

        二十一、国有资本经营预算支出

                 
           

        二十二、灾害防治及应急管理支出

                 
           

        二十三、其他支出

                 
           

        二十四、债务还本支出

                 
           

        二十五、债务付息支出

                 
           

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

                 

        本年收入合计

        724.49 

        本年支出合计

        891.90 

        891.90 

             
                       

        年初财政拨款结转和结余

        172.62 

        年末财政拨款结转和结余

        5.21

        5.21

             

        一、一般公共预算财政拨款

        172.62 

                   

        二、政府性基金预算财政拨款

                     

        三、国有资本经营预算财政拨款

                     

        总计

        897.11 

        总计

        897.11

        897.11 

             

          注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

          五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05表

         

        单位:中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

           

        单位:万元

        项   目

        本年支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

         

        合计

        891.90 

        883.01 

        8.90 

         

        2013101

        行政运行

        655.20 

        655.20 

           

        2013102

        一般行政管理事务

        8.90

         

        8.90

         

        2013150

        事业运行

        26.68

        26.68

           

        2013199

        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

        183.79

        183.79

           

        2080501

        行政单位离退休

        17.34

        17.34

           

          注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

          六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                   

        公开06表

        单位:中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

                 

        单位:万元

        人员经费

        公用经费

        经济分类科目

        编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目

        编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目

        编码

        科目名称

        金额

        301

        工资福利支出

        545.70

        302

        商品和服务支出

        218.94

        30703

        国内债务发行费用

         

        30101

        基本工资

        137.90

        30201

        办公费

        11.76

        30704

        国外债务发行费用

         

        30102

        津贴补贴

        91.62

        30202

        印刷费

        1.91

        310

        资本性支出

        54.98

        30103

        奖金

        166.89

        30203

        咨询费

         

        31001

        房屋建筑物购建

         

        30106

        伙食补助费

         

        30204

        手续费

        0.01

        31002

        办公设备购置

        54.98

        30107

        绩效工资

         

        30205

        水费

         

        31003

        专用设备购置

         

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        40.12

        30206

        电费

         

        31005

        基础设施建设

         

        30109

        职业年金缴费

        4.64

        30207

        邮电费

        3.87

        31006

        大型修缮

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        20.66

        30208

        取暖费

         

        31007

        信息网络及软件购置更新

         

        30111

        公务员医疗补助缴费

         

        30209

        物业管理费

         

        31008

        物资储备

         

        30112

        其他社会保障缴费

        3.19

        30211

        差旅费

        2.64

        31009

        土地补偿

         

        30113

        住房公积金

        51.42

        30212

        因公出国(境)费用

         

        31010

        安置补助

         

        30114

        医疗费

         

        30213

        维修(护)费

        46.95

        31011

        地上附着物和青苗补偿

         

        30199

        其他工资福利支出

        29.24

        30214

        租赁费

         

        31012

        拆迁补偿

         

        303

        对个人和家庭的补助

        63.39

        30215

        会议费

        38.48

        31013

        公务用车购置

         

        30301

        离休费

         

        30216

        培训费

        0.17

        31019

        其他交通工具购置

         

        30302

        退休费

         

        30217

        公务接待费

        0.29

        31021

        文物和陈列品购置

         

        30303

        退职(役)费

         

        30218

        专用材料费

         

        31022

        无形资产购置

         

        30304

        抚恤金

         

        30224

        被装购置费

         

        31099

        其他资本性支出

         

        30305

        生活补助

        25.10

        30225

        专用燃料费

         

        312

        对企业补助

         

        30306

        救济费

         

        30226

        劳务费

        17.30

        31201

        资本金注入

         

        30307

        医疗费补助

         

        30227

        委托业务费

        10.39

        31203

        政府投资基金股权投资

         

        30308

        助学金

         

        30228

        工会经费

        9.20

        31204

        费用补贴

         

        30309

        奖励金

        19.95

        30229

        福利费

         

        31205

        利息补贴

         

        30310

        个人农业生产补贴

         

        30231

        公务用车运行维护费

        4.21

        31299

        其他对企业补助

         

        30311

        代缴社会保险费

         

        30239

        其他交通费用

        20.93

        399

        其他支出

         

        30399

        其他对家庭和个人的补助

        18.34

        30240

        税金及附加费用

         

        39906

        赠与

         
             

        30299

        其他商品和服务支出

        50.84

        39907

        国家赔偿费用支出

         
             

        307

        债务利息及费用支出

         

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         
             

        30701

        国内债务付息

         

        39999

        其他支出

         
             

        30702

        国外债务付息

               

        人员经费合计

        609.08

        公用经费合计

        273.92

          注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

          七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           

        公开07表

        单位:中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

         

        单位:万元

        项目

        行次

        决算数

        合计

        1

        4.50 

        1. 因公出国(境)费

        2

        0 

        2. 公务用车购置及运行维护费

        3

        4.21 

        其中:(1)公务用车购置费

        4

        0 

        (2)公务用车运行维护费

        5

        4.21 

        3. 公务接待费

        6

        0.29 

        注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         

        公开08表

        单位:中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

               

        单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        4

        7

        8

        11

        12

        合计

                   

        本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

          注:1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

          2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

          九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                 

        公开09表

        单位:中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委办公室

             

        单位:万元

        项    目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

             

        本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

        注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

        2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

          第三部分 2021年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          2021年本单位年初结转和结余176.54万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入724.56万元,本年支出891.90万元,结余分配0万元,年末结转和结余9.20万元。

          (一)2021年收入724.56万元,比上年决算数减少17.50万元,下降2.36%,具体情况如下:

          1. 一般公共预算财政拨款收入724.49万元。

          2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

          3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

          4. 上级补助收入0万元。

          5. 事业收入0万元。

          6. 经营收入0万元。

          7.附属单位上缴收入0万元。

          8.其他收入0.07万元。

          (二)2021年支出891.90万元,比上年决算数增加206.13万元,增长30.06%,具体情况如下:

          1.基本支出883.01万元。其中,人员支出609.08万元,公用支出273.92万元。

          2.项目支出8.90万元。

          3.上缴上级支出0万元。

          4.经营支出0万元。

          5.对附属单位补助支出0万元。

          二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

          2021年一般公共预算拨款支出891.90万元,比上年决算数增加206.13万元,增长30.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

          (一)2013101-行政运行655.20万元,较上年决算数增加258.73万元,增长65.26%。主要原因是项级科目合并、日常办公经费等支出增加。

          (二)2013102-一般行政管理事务8.90万元,较上年决算数减少4.19万元,下降32.01%。主要原因是项目经费支出减少。

          (三)2013150-事业运行26.68万元,较上年决算数减少11.6万元,下降30.30%。主要原因是人员调整变动、日常办公经费等支出减少。

          (四)2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出183.79万元,较上年决算数增加25.84万元,增长16.36%。主要原因是办公室日常办公经费和维护费等支出增加。

          (五)2080501-行政单位离退休17.34万元,较上年决算数减少31.79万元,下降64.71%。主要原因是离退休人员减少。

          三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

          本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

          四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

          本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

          五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          2021年度一般公共预算财政拨款基本支出883.01万元,其中:

          (一)人员经费609.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

          (二)公用经费273.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

          六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

          2021年度“三公”经费财政拨款支出4.50万元,比本年预算的14.1万元下降68.09%。主要原因是公务接待活动支出减少。具体情况如下:

          (一)因公出国(境)费支出0万元,比本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

          (二)公务用车购置及运行费支出4.21万元,比本年预算的6.6万元下降36.21%,主要是主要是公务用车燃油、维修等方面支出减少。其中:

          公务用车购置费支出0万元,比本年预算的0万元持平,2021年公务用车购置0辆。

          公务用车运行费支出4.21万元,比本年预算的6.6万元下降36.21%,主要是主要是公务用车燃油、维修等方面支出减少。截至2021年12月31日,本单位公务用车保有量为2辆。

          (三)公务接待费支出0.29万元,比本年预算的7.5万元下降96.13%。主要是公务接待活动支出减少,累计接待3批次、18人次。

          七、预算绩效情况说明

          根据预算绩效管理要求,本单位无2021年度单位自评项目。

          八、其他重要事项说明

          (一)机关运行经费 

          2021年度机关运行经费支出218.94万元,比上年决算数增长64.62%,主要是:商品和服务等支出增加。

          (二)政府采购情况

          本单位2021年度政府采购支出总额4.77万元,其中:政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

          (三)国有资产占用使用情况 

          截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

          第四部分 名词解释

          一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

          二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

          三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

          五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

          六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

          八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

          九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第五部分 附件

          第五部分 附件 无