<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2017年中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校预算公开说明

        来源:本网 发布时间: 2017-01-22 00:00
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

        2017年县委党校预算说明

         

            2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

            一、 部门主要职责

            县委党校的主要职责是:根据省委、市委、县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训我县机关、乡、村领导干部及其他干部和理论宣传骨干;受县委委托举办专题研讨班,研讨有关重大理论和方针政策问题;研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,围绕党的中心任务和党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的重大战略部署,对国内外以及本县重大问题从理论和实际相结合上开展研究,为教学和县委、县政府领导决策服务;负责对全县各乡镇(街道)党校进行业务指导;完成县委交办的其它任务。

            二、部门预算单位基本情况

            县委党校包括5个职能科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校

        财政全额拨款

        18人

        15人

         

         

         

         

         

         

         

         

         

            三、部门主要工作任务

            2017年,县委党校主要任务是:全面提升办学水平,迎接新一轮党校办学质量评估;继续优化课程设置,提高学员的党性教育水平;继续加大师资队伍培训教育力度;力求推出精品课,提高科研资政水平;继续加强和改善基础设施建设,提高行政后勤管理水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

            (一)进一步加强教师教学水平、科研咨政能力,强化培训学员管理,加强后勤保障能力,提升整体办学水平,迎接新一轮党校办学质量评估,全面推动党校事业的发展。

            (二)努力创新,办好主体班次,继续优化课程设置,突出政治理论教育和党性教育的主业,提高学员的党性修养水平。同时积极开展意识形态教育,增强学员对社会主义的道路自信、理论自信、制度自信,自觉抵制西方势力的各种思想文化渗透。

            (三)继续组织并改进完善年度性的党校教师师资培训及基层挂职锻炼,加快实施年轻教师培养工程,选派教师到省、市党校以及名牌院校参加师资培训,加大整体师资培训教育力度。

            (四)积极拓展县情研究中心的影响力,充分发挥助推霞浦科学发展的作用。加强开发“精品课”和“前沿讲座”,进一步实施制度化管理,通过有效考核与激励,确保发表论文和申报课题的保质保量、并有所突破,积极参与高级别的科研工作会和学术研讨会,更好地发挥党校的咨政作用。

            (五)积极向上争取资金,进一步加强校园的绿化美化和校园文化建设工作,进一步改善办学条件。加强行政后勤日常管理,创新行政后勤服务保障机制,不断提高行政后勤管理水平

            四、预算收支总体情况

            按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 县委党校收入预算为213.46万元,其中:当年财政拨款收入213.46万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算213.46万元,其中:人员支出141.16万元,对个人和家庭补助支出14.37万元,公用支出7.93万元,项目支出50万元。

            五、公共财政预算拨款支出情况

            2017年度公共财政预算拨款支出213.46万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

            (一)干部教育(2050802)212.86万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出。

            (二)事业单位离退休(2080502)0.6万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

            六、政府性基金支出预算情况

            2017年度政府性基金支出0万元。

            七“三公”经费财政拨款预算情况

            2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.88万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.88万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2017年预算安排0万元。
           (二)公务接待费
          2017年预算安排0.88万元。主要用于校际间业务指导和交流等方面的接待活动。与年相比支出下降1%,主要原因是:厉行节约,控制接待标准。

            (三)公务用车购置及运行费
           2017年预算安排0万元。

            八、2017年部门预算收支增减变化情况

            2017年,县委党校部门收入预算为213.46万元,比2016年减少5.25万元,主要原因是在职人员减少。部门支出预算为213.46万元,比2016年减少5.25万元,其中:一般公共预算拨款213.46万元,比2016年减少5.25万元,主要原因是在职人员减少。

            2017年县委党校部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出4.5万元,比2016年减少0.3万元,主要原因为在职人员减少。

            2017年县委党校部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

            九、名词解释    

            (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

            (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

            (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

            (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

            (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

            (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

            (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

            (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

        财政支出项目基本信息表
        填报单位(盖章):
        单位名称 中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校 单位代码 4905000-7
        项目名称 党校专项经费(1、教学科研师训经费2、行政后勤经费3、办案点租金补助)
        项目属性 一次性项目□  阶段性项目□  经常性项目√
        项目类型 基本支出类□  项目支出类√  部门整体支出类□ 
        功能科目编码 2050802 功能科目名称 干部教育
        项目预算金额 50万
        项目实施单位 中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校 项目负责人 蔡子尘 联系电话 8893799
        项目起止时间 2017年01月01日至2017年12月30日
        单位职能概述 1、有计划地轮训和培训我县机关、乡、村领导干部及其他干部和理论宣传骨干; 2、受县委委托举办专题研讨班,研讨有关重大理论和方针政策问题;          3、围绕党的中心任务和党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委县政府的重大战略部署,对国内外以及本县重大问题从理论和实际相结合上开展研究,为教学和县委、县政府领导决策服务;                                 4、负责对全县各乡镇(街道)党校进行业务指导;                           5、完成县委交办的其它任务。
        项目概况

        1、围绕理论问题和县委政府工作中心开展科研                              2、开展教学活动、师资培训                                               3、完善教学设备、校园基础设施建设                                      4、提供后勤保障

        项目立项情况 项目立项依据 闽委办发【2014】41号文
        项目申报的可行性 县财政经费保障
        项目申报的必要性 教学、科研、师资水平急需提高,校园基础设施及教学设备需进一步完善,更好地达到培训效果。
                   
        单位负责人:蔡子尘 填报人: 徐华芬 填报日期: 2017年1月5日

         

        财政支出项目绩效目标表
        填报单位(盖章):中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校
        项目总体绩效  目标            (长期目标)

        1、使党校科研工作更好地发挥咨政作用,更好地为地方党委政府的决策服务。                                                                    2、使学员的理论水平、党性修养水平、教师教学水平得到提升。

        3、使校园基础设施、教学设备得到进一步完善,后勤保障更加有力。

        项目年度绩效目标        (定量目标) 评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值
        投入  时效目标 资金拨付时间 及时拨付 2月至12月拨付 1月至12月拨付
        成本目标 资金投入 财政拨款 50万元 50万元以内
        其他资源投入 人员投入 人员投入 13人  ≥13人
        产出 数量目标 培训期数 开办培训班期数 8期 ≥8期
        培训人数 培训人数 550人  ≥550人
        科研成果 科研论文数量 5篇 ≥5篇
        参加研讨会次数 2次 ≥2次
        校园绿化 校园绿化面积 760平方米 ≥760平方米
        多媒体教室维护 设备维护率 95% 100%
        效益 社会效益目标 干部培训工作的时效性 培训成果 使学员的理论水平、党性修养得到提高。 使学员的政治素质、理论水平、党性修养得到明显提高。
        可持续影响目标 师资队伍建设 师资培训 使教师的教学、科研水平得到提高。 使教师的理论水平、教科研水平得到进一步提升。
        服务对象满意度目标 学员满意度 学员对培训效果满意度 90% ≥95%
        单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校教学人员科研工作管理规定(试行)(霞委校【2012】19号)
        单位负责人:蔡子尘   填报人: 徐华芬 填报日期: 2017年1月5日

         

        部门收支预算总表(表三)

         
             

        单位:万元

         

        收    入

         

        支    出

         

         

        收入项目类别

        2017年预算

        支出项目类别

        2017年预算

         

        一、公共财政预算拨款

        213.46

        一、基本支出

        163.46

         

            公共财政预算拨款

        213.46

            工资福利支出

        141.16

         

            成品油价格和税费改革税收返还

         

            对个人和家庭补助支出

        14.37

         

            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)

         

            其中:离退休费

        0.60

         

        二、基金预算财政拨款

         

            公用支出

        7.93

         

            基金预算拨款

         

            其中:离退休公务费

         

         

           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)

         

        二、项目支出

        50.00

         

        三、财政代管资金拨款

         

         

         

         

        四、财政专户拨款(预算外)

         

         

         

         

        五、单位结余结转资金

         

         

         

         

        六、单位其他收入

         

         

         

         

        收入总计

        213.46

        支出总计

        213.46

         

         

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)

         

         
               

         

         
             

        单位:万元

         

         

        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出

         

         

         

         

        205

        教育

        162.86

        50.00

         

         

        20508

        教师进修及干部继续教育

        162.86

        50.00

         

         

        2050802

        干部教育

        162.86

        50.00

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        0.60

         

         

         

        20805

        行政事业单位离退休经费

        0.60

         

         

         

        2080502

        事业单位离退休经费

        0.60

         

         

         

         

        合计

        163.46

        50.00

         

         
               

         

         

        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

         

         

            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

         
                       

         

         

         

         

        “三公”经费财政拨款支出预算表

        (表六)(财政和部门填报)

         

        单位:万元

        项目

        本年预算数

        合计

        0.88

        1、因公出国(境)费用

        0

        2、公务接待费

        0.88

        3、公务用车费

        0

        其中:(1)公务用车运行维护费

        0

              (2)公务用车购置费

        0