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        2018年度中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校预算说明

        来源:本网 发布时间: 2018-01-24 09:37
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        2018年度中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校预算说明

         

            2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

            2018年县委党校的主要职责是:根据省委、市委、县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训我县机关、乡、村领导干部及其他干部和理论宣传骨干;受县委委托举办专题研讨班,研讨有关重大理论和方针政策问题;研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕党的中心任务和党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的重大战略部署,对国内外以及本县重大问题从理论和实际相结合上开展研究,为教学和县委、县政府领导决策服务;负责对全县各乡镇(街道)党校进行业务指导;完成县委交办的其它任务。

        二、部门预算单位构成

            从预算单位构成看,县委党校包括5个职能科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委党校

        财政全额拨款

        18人

        15人

         

         

         

         

        三、部门主要工作任务

            2018年,县委党校主要任务是:全面提升办学水平,迎接新一轮党校办学质量评估;继续优化课程设置,提高学员的党性教育水平;继续加大师资队伍培训教育力度;力求推出精品课,提高科研咨政水平;继续做好综治(平安建设)工作;继续做好意识形态工作;进一步强化党风廉政建设;继续加强和改善基础设施建设,提高行政后勤管理水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)全面提升办学水平,迎接新一轮党校办学质量评估

        进一步加强教师教学水平、科研咨政能力,强化培训学员管理,加强后勤保障能力,提升整体办学水平,迎接新一轮党校办学质量评估,全面推动党校事业的发展。

        (二)继续优化课程设置,提高学员的党性教育水平

        努力创新,办好主体班次,继续优化课程设置,突出政治理论教育和党性教育的主业,提高学员的党性修养水平。同时积极开展意识形态教育,增强学员对社会主义的道路自信、理论自信、制度自信,自觉抵制西方势力的各种思想文化渗透。

        (三)继续加大师资队伍培训教育力度

        继续组织并改进完善年度性的党校教师师资培训及基层挂职锻炼,加快实施年轻教师培养工程,选派教师到省、市党校以及名牌院校参加师资培训,加大整体师资培训教育力度。

        (四)力求推出精品课,提高科研咨政水平

        积极拓展县情研究中心的影响力,充分发挥助推霞浦科学发展的作用。加强开发“精品课”和“前沿讲座”,进一步实施制度化管理,通过有效考核与激励,确保发表论文和申报课题的保质保量、并有所突破,积极参与高级别的科研工作会和学术研讨会,更好地发挥党校的咨政作用。

        (五)继续做好综治(平安建设)工作

        进一步抓好综治(平安建设)工作制度的建立及监督考核,有针对性地开展好宣传教育,认真及时抓好矛盾纠纷的摸排、调处工作。及时总结综治平安工作中存在的问题,制定好综治平安建设工作方案,提升综治平安工作的水平。

        (六)继续做好意识形态工作

        积极发挥意识形态教育的主阵地作用,进一步加深对意识形态工作的了解和认识,加强对教职工和学员意识形态的教育管理,推进党校意识形态工作的贯彻落实。

        (七)进一步强化党风廉政建设

        进一步加强党的纪律建设,坚决克服组织涣散、纪律松驰现象。抓住党风廉政建设主体责任,强化“两个责任”落实。认真贯彻落实中央“八项规定”精神,切实改进校风学风,加强机关自身建设。

        (八)继续加强和改善基础设施建设,提高行政后勤管理水平

        进一步加强校园的绿化美化和校园文化建设工作,进一步改善办学条件。加强行政后勤日常管理,创新行政后勤服务保障机制,不断提高行政后勤管理水平。

        四、预算收支总体情况

        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,县委党校收入预算为259.71万元,比上年增加46.25万元,主要原因是工资福利支出和财政专户拨款增加。其中:一般公共预算拨款244.71万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款15万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算259.71万元,比上年增加46.25万元,其中:人员支出180.19万元,对个人和家庭补助支出1.43万元,公用支出78.09万元,项目支出0万元。

        五、一般公共预算拨款支出情况

        2018年度一般公共预算拨款支出244.71万元,比上年增加31.25万元,主要原因是工资福利支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

        (一)干部教育(项级科目)244.11万元。主要用于工资福利支出180.19万元、商品和服务支出63.09万元、对个人和家庭补助支出0.83万元。

        (二)归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.36万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

        (三)事业单位离退休(项级科目)0.24万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

        六、政府性基金预算拨款支出情况

        本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        七、财政拨款预算基本支出情况

        2018年度财政拨款基本支出259.71万元,其中:

        (一)人员经费181.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费78.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        八、一般公共预算“三公”经费支出情况

        (一)因公出国(境)经费
          2018年预算安排0万元。无出国(境)安排。

        (二)公务接待费
          2018年预算安排0.87万元。主要用于校际间的业务指导和交流等方面的接待活动。与上年持平。

        (三)公务用车购置及运行费
           2018年预算安排0万元。

        九、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2018年县委党校(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.40万元,比2017年增加1.90万元,主要原因是定额公用经费标准提高。

        (二)政府采购情况

        2018年县委党校政府采购预算总额6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截止2017年底,县委党校共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)绩效目标设置情况

        2018年县委党校共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

        十、名词解释

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附表:3-1.2018年度收支预算总表

                   3-2.2018年度收入预算总表

                   3-3.2018年度支出预算总表

                   3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

                   3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

                   3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

                   3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

                   3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

                   3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                   3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

                   3-12.2018年度专项资金绩效目标表