2018年部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
部门主要职责
县委组织部的主要职责是:主管组织人才和干部工作,包括干部人事制度改革的牵头抓总、宏观指导、统筹协调,负责对干部选拔任用工作的监督。
二、部门预算单位构成
县委组织部包括11个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部 |
全额拨款 |
24 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2018年,县委组织部主要任务是:以加强思想理论教育、从严管理监督干部、持续深入改进作风、强化基层党组织建设、加强人才队伍建设、落实从严治党、制度治党责任为重点,全面推进组织工作,不断提高组织工作的科学化水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)抓好干部教育培训工作。
(二)选好干部、用好干部、管好干部。
(三)加强基层党组织建设。
(四)推进人才队伍建设。
(五)落实从严治党、制度治党各项责任。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,县委组织部收入预算为559.91万元,比上年减少463.35万元,主要原因是部份项目减少。其中:一般公共预算拨款559.91万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金143.87万元。相应安排支出预算559.91万元,比上年减少463.35万元,其中:人员支出161.12万元,对个人和家庭补助支出86.42万元,公用支出10.58万元,项目支出301.79万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出559.91万元,比上年减少463.35万元,主要原因是部份项目减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行201.54万元。主要用于人员经费和公用经费。
(二)其他人力资源事务支出15.84万元。主要用于市、县管专业人才津贴支出。
(三)一般行政管理事务19.95万元。主要用于“社青”人员经费及下派驻村干部生活补助。
(四)其他组织事务支出210万元。主要用于老党员生活补助、非公企业党建等。
(五)基层政权和社区建设15万元。主要用于村级组织换届选举。
(六)归口管理的行政单位离退休支出10.58万元。主要用于离休人员工资。
(五)对高校毕业生到基层任职补助42万元。主要用于大学生村官生活补助。
(五)其他农村综合改革支出45万元。主要用于修建村级组织活动场所。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出258.12万元,其中:
(一)人员经费161.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费86.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(三)对个人和家庭的补助支出10.58万元,主要包括:离退(休),离退休人员其他支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元。0团组及0人次出国(境)。与上年持平。
(二)公务接待费 2018年预算安排6万元。主要用于上级业务部门来霞检查指导工作、兄弟县市组织部门来霞交流考察等方面的接待活动。与上年相比降低25%,主要原因是: 严格控制接待费用。
(三)公务用车购置及运行费 2018年预算安排7.2万元,其中:公车运行费7.2万元,公车购置费0万元。与上年相比降低15%,主要原因是:加强公车管理。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年县委组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10万元,比2017年增加2.8万元,主要原因是人员增加,人均定额公用经费标准提高。
(二)政府采购情况
2018年县委组织部政府采购预算总额21.8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额21.8万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2017年底,县委组织部共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年县委组织部共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金301.79万元。
十、名词解释
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
3-12 2018年度专项资金绩效目标表
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001 闽公网安备:35092102000187号 闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。