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        2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部部门决算说明

        2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部部门决算说明
        来源:本网 发布时间: 2020-07-28 17:19
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        附件1-2

         

         

        2019年度

         

         

         

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部部门决算

         

         

        第一部分 部门概况 ..............................4

        一、部门主要职责 ...............................4

        二、部门决算单位基本情况 .......................4

        三、部门主要工作总结............................4

        第二部分 2019年度部门决算表 ...................5

        一、收入支出决算总表 ...........................5

        二、收入决算表 ............................ ....6

        三、支出决算表 .................................7

        四、财政拨款收入支出决算总表 ...................9

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............10

        六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............11

        七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........11

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......13

        九、机构运行信息表..............................14

        第三部分 2019年度部门决算情况说明 .............15

        一、收入支出决算总体情况说明 ...................15

        二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........16

        三、政府性基金支出决算情况说明 .................17

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...17

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明18

        六、预算绩效情况说明...................... .....18

        七、其他重要事项情况说明...................... .19

        第四部分 名词解释 ...........................20

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 部门概况

         

        一、部门主要职责

        县委组织部的主要职责是:研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;负责全县干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,主管全县干部教育工作。指导全县人才工作。

        二、部门决算单位基本情况

        从决算单位构成看,中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部包括11个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部

        全额拨款

        26

        22

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作总结

        2019年,县委组织部主要任务是:以加强思想理论教育、从严管理监督干部、持续深入改进作风、强化基层党组织建设、加强人才队伍建设、落实从严治党、制度治党责任为重点,全面推进组织工作,不断提高组织工作的科学化水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)抓好干部教育培训工作。

        (二)选好干部、用好干部、管好干部。

        (三)加强基层党组织建设。

        (四)推进人才队伍建设。

        (五)落实从严治党、制度治党各项责任。

        (六)深入推进“两学一做”常态化、习近平在宁德采访录制度化学习教育。

         

         

        第二部分 2019年度部门决算表

        部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

        一、 收入支出决算总表

        收支决算总表

         

         

         

         

        编制单位:

         

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        决算数

        项目(按支出功能分类)

        决算数

        一、一般公共预算财政拨款收入

        533.03

        一、一般公共服务支出

        472.65

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        三、上级补助收入

        0.00

        三、国防支出

        0.00

        四、事业收入

        0.00

        四、公共安全支出

        0.00

        五、经营收入

        0.00

        五、教育支出

        0.00

        六、附属单位上缴收入

        0.00

        六、科学技术支出

        0.00

        七、其他收入

        0.53

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00

         

         

        八、社会保障和就业支出

        29.09

         

         

        九、卫生健康支出

        0.00

         

         

        十、节能环保支出

        0.00

         

         

        十一、城乡社区支出

        0.00

         

         

        十二、农林水支出

        0.00

         

         

        十三、交通运输支出

        0.00

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

        0.00

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0.00

         

         

        十六、金融支出

        0.00

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0.00

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00

         

         

        十九、住房保障支出

        0.00

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0.00

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0.00

         

         

        二十二、其他支出

        0.00

         

         

        二十三、债务还本支出

        0.00

         

         

        二十四、债务付息支出

        0.00

        本年收入合计

        533.57

        本年支出合计

        501.74

            用事业基金弥补收支差额

        0.00

            结余分配

        0.00

            年初结转和结余

        269.84

        年末结转和结余

        301.67

        合计

        803.41

        合计

        803.41

        二、 收入决算表

         

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        编制单位:

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        533.57

        533.03

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.53

        201

        一般公共服务支出

        501.44

        500.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.53

        20132

        组织事务

        501.44

        500.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.53

        2013201

          行政运行

        255.68

        255.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.53

        2013202

          一般行政管理事务

        11.36

        11.36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013299

          其他组织事务支出

        234.40

        234.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        204

        公共安全支出

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20499

        其他公共安全支出

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2049901

          其他公共安全支出

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        29.12

        29.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        29.12

        29.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        29.12

        29.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、 支出决算表

         

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        编制单位:

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        501.74

        320.94

        180.80

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服务支出

        472.64

        291.84

        180.79

        0.00

        0.00

        0.00

        20110

        人力资源事务

        10.78

        0.00

        10.78

        0.00

        0.00

        0.00

        2011008

          引进人才费用

        10.78

        0.00

        10.78

        0.00

        0.00

        0.00

        20132

        组织事务

        461.86

        291.84

        170.01

        0.00

        0.00

        0.00

        2013201

          行政运行

        248.91

        248.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013202

          一般行政管理事务

        24.82

        0.00

        24.82

        0.00

        0.00

        0.00

        2013299

          其他组织事务支出

        188.13

        42.93

        145.19

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        29.09

        29.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        29.09

        29.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        29.09

        29.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        四、 财政拨款收入支出决算总表

         

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

        编制单位:

         

         

         

        金额单位:万元

        收     入

        支     出

        项    目

        金额

        项目(按功能分类)

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        一、一般公共预算财政拨款

        533.03

        一、一般公共服务支出

        471.97

        471.97

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        三、国防支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        四、公共安全支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        五、教育支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        六、科学技术支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        八、社会保障和就业支出

        29.09

        29.09

        0.00

         

         

        九、卫生健康支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十、节能环保支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十一、城乡社区支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十二、农林水支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十三、交通运输支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十六、金融支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        十九、住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十二、其他支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十三、债务还本支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        二十四、债务付息支出

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合计

        533.03

        本年支出合计

        501.07

        501.07

        0.00

         

         

         

         

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        268.89

        年末财政拨款结转和结余

        300.85

        300.85

        0.00

        一、一般公共预算财政拨款

        268.89

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        总计

        801.92

        总计

        801.92

        801.92

        0.00

        五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

        一般公共财政拨款支出决算表

         

        编制单位:

         

         

        单位:万元

        项   目

        本年支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

         

        合计

        501.07

        320.27

        180.80

         

        201

        一般公共服务支出

        471.97

        291.17

        180.79

         

        20110

        人力资源事务

        10.78

        0.00

        10.78

         

        2011008

          引进人才费用

        10.78

        0.00

        10.78

         

        20132

        组织事务

        461.19

        291.17

        170.01

         

        2013201

          行政运行

        248.24

        248.24

        0.00

         

        2013202

          一般行政管理事务

        24.82

        0.00

        24.82

         

        2013299

          其他组织事务支出

        188.13

        42.93

        145.19

         

        208

        社会保障和就业支出

        29.09

        29.09

        0.00

         

        20805

        行政事业单位离退休

        29.09

        29.09

        0.00

         

        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        29.09

        29.09

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        编制单位:

         

        单位:万元

        项    目

        合     计

        经济分类科目编码

        科目名称

        合         计

        合     计

        301

        工资福利支出

        501.07

        302

        商品和服务支出

        252.62

        303

        对个人和家庭的补助

        100.13

        308

        资本性支出(基本建设)

        148.31

        310

        资本性支出

        0.00

        311

        对企业补贴(基本建设)

        0.00

        312

        对企业补贴

        0.00

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

        七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        编制单位:

         

         

         

         

         

        单位:万元

        人员经费

        公用经费

        经济分类科目
        编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目
        编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目
        编码

        科目名称

        金额

        301

        工资福利支出

        252.62

        302

        商品和服务支出

        33.53

        310

        资本性支出

        0.00

        30101

          基本工资

        142.00

        30201

          办公费

        15.32

        31001

          房屋建筑物购建

        0.00

        30102

          津贴补贴

        0.00

        30202

          印刷费

        2.27

        31002

          办公设备购置

        0.00

        30103

          奖金

        21.42

        30203

          咨询费

        0.00

        31003

          专用设备购置

        0.00

        30106

          伙食补助费

        4.38

        30204

          手续费

        0.00

        31005

          基础设施建设

        0.00

        30107

          绩效工资

        0.00

        30205

          水费

        0.00

        31006

          大型修缮

        0.00

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        23.23

        30206

          电费

        0.00

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        30109

          职业年金缴费

        0.00

        30207

          邮电费

        8.72

        31008

          物资储备

        0.00

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        11.62

        302019

          取暖费

        0.00

        31009

          土地补偿

        0.00

        30111

        公务员医疗补助缴费

        0.00

        30209

          物业管理费

        0.00

        31010

          安置补助

        0.00

        30112

          其他社会保障缴费

        0.62

        30211

          差旅费

        2.71

        31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

        30113

          住房公积金

        20.49

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        31012

          拆迁补偿

        0.00

        30114

          医疗费

        0.00

        30213

          维修(护)费

        0.03

        31013

          公务用车购置

        0.00

        30199

          其他工资福利支出

        28.87

        30214

          租赁费

        0.00

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        34.12

        30215

          会议费

        0.00

        31021

          文物和陈列品购置

        0.00

        30301

          离休费

        13.24

        30216

          培训费

        0.00

        31022

          无形资产购置

        0.00

        30302

          退休费

        0.00

        30217

          公务接待费

        1.13

        31099

          其他资本性支出

        0.00

        30303

          退职(役)费

        0.00

        30218

          专用材料费

        0.00

        312

        对企业补助

        0.00

        30304

          抚恤金

        15.40

        30224

          被装购置费

        0.00

        31201

          资本金注入

        0.00

        30305

          生活补助

        0.00

        30225

          专用燃料费

        0.00

        31203

          政府投资基金股权投资

        0.00

        30306

          救济费

        0.00

        30226

          劳务费

        3.28

        31204

          费用补贴

        0.00

        30307

          医疗费补助

        0.00

        30227

          委托业务费

        0.00

        31205

          利息补贴

        0.00

        30308

          助学金

        0.00

        30228

          工会经费

        0.00

        31299

          其他对企业补助

        0.00

        30309

          奖励金

        0.00

        30229

          福利费

        0.00

        399

        其他支出

        0.00

        30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        0.03

        39906

          赠与

        0.00

        30399

          其他对个人和家庭的补助支出

        5.48

        30239

          其他交通费用

        0.00

        39907

          国家赔偿费用支出

        0.00

         

         

         

        30240

          税金及附加费用

        0.00

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        0.05

        39999

          其他支出

        0.00

         

         

         

        307

        债务利息支出

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30701

          国内债务付息

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30702

          国外债务付息

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30703

          国内债务发行费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30704

          国外债务发行费用

        0.00

         

         

         

        人员经费合计

         286.74

        公用经费合计

         33.53

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        编制单位:

         

         

         

         

        单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        4

        7

        8

        11

        12

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

        九、机构运行信息表

         

        机构运行信息表

        编制单位:

         

        金额单位:万元

        项  目

        统计数

        项  目

        统计数

        一、“三公”经费支出

        二、机关运行经费

        33.53

        (一)支出合计

        1.51

        (一)行政单位

        33.53

          1.因公出国(境)费

        0.00

        (二)参照公务员法管理事业单位

        0.00

          2.公务用车购置及运行维护费

        0.03

        三、国有资产占用情况

        --

            (1)公务用车购置费

        0.00

        (一)车辆数合计(辆)

        0

            (2)公务用车运行维护费

        0.03

          1.副部(省)级及以上领导用车

        0

          3.公务接待费

        1.49

          2.主要领导干部用车

        0

            (1)国内接待费

        1.49

          3.机要通信用车

        0

                 其中:外事接待费

        0.00

          4.应急保障用车

        0

            (2)国(境)外接待费

        0.00

          5.执法执勤用车

        0

        (二)相关统计数

        --

          6.特种专业技术用车

        0

          1.因公出国(境)团组数(个)

        0

          7.离退休干部用车

        0

          2.因公出国(境)人次数(人)

        0

          8.其他用车

        0

          3.公务用车购置数(辆)

        0

        (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

        0

          4.公务用车保有量(辆)

        0

        (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

        0

          5.国内公务接待批次(个)

        26

        四、政府采购支出信息

        0

             其中:外事接待批次(个)

        0

        (一)政府采购支出合计

        0.00

          6.国内公务接待人次(人)

        126

             1.政府采购货物支出

        0.00

             其中:外事接待人次(人)

        0

             2.政府采购工程支出

        0.00

          7.国(境)外公务接待批次(个)

        0

             3.政府采购服务支出

        0.00

          8.国(境)外公务接待人次(人)

        0

        (二)政府采购授予中小企业合同金额

        0.00

         

         

        其中:授予小微企业合同金额

        0.00

         

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

         

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委组织部部门年初结转和结余269.84万元,本年收入533.57万元,本年支出501.74万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余301.67万元。

        (一)2019年收入533.57万元,比2018年决算数减少57.71万元,下降9.76具体情况如下:

        1.财政拨款收入533.03万元,其中政府性基金0万元。

        2.事业收入0万元。

        3.经营收入0万元。

        4.上级补助收入0万元。

        5.附属单位上缴收入0万元。

        6.其他收入0.53万元。

        (二)2019年支出501.74万元,比2018年决算数增加20.17万元,增长4.19具体情况如下:

        1.基本支出320.94万元。其中,人员支出286.74万元,公用支出34.2万元。

        2.项目支出180.8万元。

        3.上缴上级支出0万元。

        4.经营支出0万元。

        5.对附属单位补助支出0万元。

        二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

        2019年一般公共预算拨款支出501.07万元,比上年决算数增加20.17万元,增长4.19,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)工资福利支出(项级科目)252.62万元,较上年决算数增加3.29万元,增长1.32%。主要原因是人员增加。

        (二)商品和服务支出(项级科目)100.8万元,较上年决算数减少34.18万元,下降25.32%。主要原因是减少举办365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网优秀人才和人才工作者能力提升培训班、拍摄党建宣传片、办公设备购买等

        (三)对个人和家庭的补助(项级科目)148.31万元,较上年决算数增加83.86万元,增长130.11%。主要原因是老党员生活补贴部分专项核算调整

        (四)其他资本性支出0万元,较上年决算数减少32.82万元,下降100%。主要原因是大组工网终端扩容升级建设完成。

        (五)对企事业单位的补贴0万元,较上年决算数减少0万元,与上年持平

         

        注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

        三、政府性基金支出决算情况说明

        本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

         

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出320.27万元,其中:

        (一)人员经费286.74万元,主要包括:基本工资142万元、奖金21.42万元、伙食补助费4.38万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元、职工基本医疗保险缴费11.62万元、其他社会保障缴费0.62万元、其他工资福利支出28.87万元、住房公积金20.49万元、其他对个人和家庭的补助支出34.12万元。

        (二)公用经费33.53万元,主要包括:办公费15.32职工基本医疗保险缴费9.4万元、、印刷费2.27万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8.72万元、差旅费2.71万元、公务接待费1.13万元、劳务费3.28万元、公务用车运行维护费0.03万元、其他商品和服务支出0.05万元

        五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2019“三公”经费一般公共预算拨款支出1.51万元,比年初预算的5.5万元下降72.55%。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元,比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是: 没有出国(境)情况。
            (二)公务用车购置及运行费支出0.03万元,比年初预算的0万元,上升100%,主要是:车辆并入县公务用车统一管理平台,上年度的票据未及时报销,跨年度报销

        其中:公务用车购置费支出0万元,比年初预算的0万元持平2019年公务用车购置0与上年持平

        公务用车运行费支出0.03万元,比年初预算的0万元上升100%,主要是:车辆并入县公务用车统一管理平台,上年度的票据在当年报销。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

          (三)公务接待费支出1.49万元,比年初预算的5.5万元下降71.99%。主要是接待上级部门及外县组织部门来我县开展检查、调研等工作的批次减少,累计接待26批次、126人次。

        六、预算绩效情况说明 

        (一)绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,共对20196个清单项目实施绩效监控,分别是老党员生活补助、“社青”人员经费、下派驻村干部生活补助、大学生村官生活补助、农村远程党员干部现代教育、“两新”组织党建工作经费,涉及财政拨款资金211.8万元。……同时,对2019211.8万元业务费实施绩效监控。

        (二)绩效自评工作开展情况

        共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计533.03万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”1个。

        共对2019年度1个部门共计6个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计211.8万元。评价结果为“优”的项目是6个。

        (三)重点评价工作开展情况

        共对2049年度共计6个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计211.8万元,涉及等领域。评价结果为“优”的项目是6个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目0个。

        七、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2019年度机关运行经费支出33.53万元,比上年决算数下降10.37%,主要是:办公经费减少

        注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

        (二)政府采购情况

        本部门2019年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出13.18万元、政府采购工程支出41.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        (三)国有资产占用使用情况

        截至201912月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

         

        第四部分 名词解释

         

        一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。