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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门决算说明

        来源:本网 发布时间: 2017-07-11 00:00
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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门决算说明

         

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社   2016年度部门决算的通知》(霞财企决〔2017〕2 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

        一、  部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社的主要职责是:

        (一)宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展与改革,并承办县委、县政府交办的其他工作。

        (二)全县供销合作社的联合组织,承担对全县供销社系统的组织工作、指导、协调、服务、监督以及教育培训的职能。

        (三)管理、监督和运营社有资产,确保社有资产的保值增值。

           二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社包括6个机关行政股室及17个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社

        财政拨款

        25

        18

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作总结

        2016年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社在县委、县政府和上级供销合作社领导下,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕深化供销合作社综合改革总体目标,按照中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发【2015】11号)省委[2016]6号文件精神,按照上级供销社的工作部署要求、立足自身实际与特点、努力加强自身建设、着力自我发展、坚持为农服务宗旨,以提升为农服务能力为根本,扎实推进各项工作的开展与落实。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)强化为服务。2016年供销社全系统完成商品购进总额86635万元,商品销售总额108767万元、实现利润252万元。供应各种化肥48276吨,农药306吨,农膜387吨。

        (二)推进项目建设。积极推进“新网工程”项目建设。以项目增实力、树形象、促发展、以项目升平台、强服务,惠三农。

        (三)开展社会化服务。积极参与2016年县文化科技卫生“三下乡”活动,加强供销合作社基层组织建设,加快发展农民专业合作社,2016年发展农民专业合作社5个,农村综合服务社会7个,基层社升级改造1个,发展协会1个。

        (四)推进反腐倡廉制度建设。积极开展“两学一做”学习教育,努力创新县联合社治理机制,认真贯彻落实中央八项规定,加强财务管理监督,坚持重大事项报告和述职述廉制度。

        四、2016年决算收支总体情况

        2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社年初结转和结余 2.85万元,本年收入286.55万元,本年支出286.47万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.93万元。

        (一)2016本年收入286.55万元,比2015年决算数减少   39.25万元,减少13.69 %,具体情况如下:

        1. 财政拨款收入286.55万元,其中政府性基金0万元。

        2. 事业收入0万元。

        3. 经营收入0万元。

        4. 上级补助收入0亿元。

        5. 附属单位上缴收入0亿元。

        6. 其他收入0亿元。

        (二)2016本年支出286.47万元,比2015年减少36.48万元,下降11.3%,具体情况如下:

        1. 基本支出225.67万元。其中,人员支出208.84万元,公用支出16.83万元。

        2. 项目支出60.80万元。
        3. 上缴上级支出0万元。

        4. 经营支出0万元。

        5. 对附属单位补助支出0万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2016年公共财政拨款支出225.67万元,比2015年决算数减少36.48万元,下降11.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)2080502 事业单位离退休44.77万元,较2015年决算数增加14.35万元,增长47.17%。主要原因是抚恤金增加22.56万元。社会保障支出减少7.6万元。

        (二)2160201行政运行支出180.9万元,较2015年决算数减少10.6万元,下降5.53%。主要原因是办公费用减少7.56万元,工会经费、差旅费等减少7.28万元。

        (三)1、2160299其他商业流通事务支出15.8万元,较2015年决算数减少45.2万元,下降74.1%。主要原因是”新网工程”项目减少。2、2169999其他商业服务业等支出25万元,2015年决算数增加5万元,增长25%。主要原因是政策性亏损挂账增加。3、2220504化肥储备支出20万元,较2015年决算数减少0万元,下降0%。

        六、政府性基金支出决算情况

        2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)×××(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。

        (二)×××(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。

        (三)×××(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。

            七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.85万元,同比下降 0.59%。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元,   

          (二)公务用车购置及运行费0万元。

          (三)公务接待费0.85万元。主要用于供销系统学习交流、接待重要客人及领导调研等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数68人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.59%,主要是:减少供销系统学习交流次数。

        八、2016年政府采购支出情况

        本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附件: 1.收支决算总表

               2.收入决算表

        3.支出决算表

        4. 财政拨款收入支出决算总表

        5.公共财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

        10. 政府采购情况表

         

         

            附件1:收支决算总表(公开)  
        编制单位:DWMC     金额单位: 万元
        单位名称 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
        一、财政拨款 286.55 一、一般公共服务支出 0.00
          其中:政府性基金 0.00 二、外交支出 0.00
        二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
        三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
        四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
        五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00
        六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
            八、社会保障和就业支出 44.77
            九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
            十、节能环保支出 0.00
            十一、城乡社区支出 0.00
            十二、农林水支出 0.00
            十三、交通运输支出 0.00
            十四、资源勘探信息等支出 0.00
            十五、商业服务业等支出 221.70
            十六、金融支出 0.00
            十七、援助其他地区支出 0.00
            十八、国土海洋气象等支出 0.00
            十九、住房保障支出 0.00
            二十、粮油物资储备支出 20.00
            二十一、其他支出 0.00
            二十二、债务还本支出 0.00
            二十三、债务付息支出 0.00
        本年收入合计 286.55 本年支出合计 286.47
            用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
            年初结转和结余 2.85       交纳所得税 0.00
              基本支出结转 2.85       提取职工福利基金 0.00
                其中:财政拨款结转 2.85       转入事业基金 0.00
              项目支出结转和结余 0.00       其他 0.00
                其中:财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 2.93
              经营结余 0.00       基本支出结转 2.93
                    其中:财政拨款结转 2.93
                  项目支出结转和结余 0.00
                    其中:财政拨款结转和结余 0.00
                  经营结余 0.00
        合计 289.40 合计 289.40

         

                附件2:收入决算表(公开)        
        编制单位:DWMC             金额单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
        合计行   286.55 286.55          
        2080502 事业单位离退休 44.77 44.77          
        2160201 行政运行 180.98 180.98          
        2160299 其他商业流通事务支出 15.80 15.80          
        2169999 其他商业服务业等支出 25.00 25.00          
        2220504 化肥储备 20.00 20.00          

         

              附件3:支出决算表(公开)        
        编制单位:DWMC           金额单位: 万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        合计行   286.47 225.67 60.80      
        2080502 事业单位离退休 44.77 44.77        
        2160201 行政运行 180.90 180.90        
        2160299 其他商业流通事务支出 15.80   15.80      
        2169999 其他商业服务业等支出 25.00   25.00      
        2220504 化肥储备 20.00   20.00      

         

          附件4:财政拨款收入支出决算总表(公开)    
        编制单位:DWMC     金额单位: 万元
        单位名称 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社
        收     入 支     出
        项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
        一、一般公共预算财政拨款 286.55 一、一般公共服务支出 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
            三、国防支出 0.00
            四、公共安全支出 0.00
            五、教育支出 0.00
            六、科学技术支出 0.00
            七、文化体育与传媒支出 0.00
            八、社会保障和就业支出 44.77
            九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
            十、节能环保支出 0.00
            十一、城乡社区支出 0.00
            十二、农林水支出 0.00
            十三、交通运输支出 0.00
            十四、资源勘探信息等支出 0.00
            十五、商业服务业等支出 221.70
            十六、金融支出 0.00
            十七、援助其他地区支出 0.00
            十八、国土海洋气象等支出 0.00
            十九、住房保障支出 0.00
            二十、粮油物资储备支出 20.00
            二十一、其他支出 0.00
            二十二、债务还本支出 0.00
            二十三、债务付息支出 0.00
        本年收入合计 286.55 本年支出合计 286.47
               
        年初财政拨款结转和结余 2.85 年末财政拨款结转和结余 2.93
        一、一般公共预算财政拨款 2.85     基本支出结转 2.93
        二、政府性基金预算财政拨款 0.00     项目支出结转和结余 0.00
               
        总计 289.40 总计 289.40

         

            附件5:一般公共财政拨款支出决算表(公开)    
        编制单位:DWMC     金额单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        合计行   286.47 225.67 60.80
        2080502 事业单位离退休 44.77 44.77  
        2160201 行政运行 180.90 180.90  
        2160299 其他商业流通事务支出 15.80   15.80
        2169999 其他商业服务业等支出 25.00   25.00
        2220504 化肥储备 20.00   20.00

         

          附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开)  
        编制单位:DWMC 金额单位: 万元
        单位名称 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社
        项    目 合     计 
        经济分类

        科目编码
        科目名称
        合         计 286.47
        301 工资福利支出 146.72
        302 商品和服务支出 77.63
        303 对个人和家庭的补助 62.13
        309 基本建设支出 0.00
        310 其他资本性支出 0.00
        304 对企事业单位的补贴 0.00
        307 债务利息支出 0.00
        399 其他支出 0.00

         

            附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开)    
        编制单位:DWMC     金额单位: 万元
        单位名称 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社
        项    目 合     计  人员经费 公用经费
        经济分类

        科目编码
        科目名称
        合         计 225.67    
        301 工资福利支出 146.72 146.72  
        30101   基本工资 127.52 127.52  
        30102   津贴补贴 0.00 0.00  
        30103   奖金 0.00 0.00  
        30104   其他社会保障缴费 10.33 10.33  
        30106   伙食补助费 0.00 0.00  
        30107   绩效工资 8.86 8.86  
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 0.00  
        30109   职业年金缴费 0.00 0.00  
        30199   其他工资福利支出 0.00 0.00  
        302 商品和服务支出 16.83   16.83
        30201   办公费 1.39   1.39
        30202   印刷费 0.00   0.00
        30203   咨询费 0.00   0.00
        30204   手续费 0.14   0.14
        30205   水费 0.11   0.11
        30206   电费 1.52   1.52
        30207   邮电费 4.20   4.20
        30208   取暖费 0.00   0.00
        30209   物业管理费 0.00   0.00
        30211   差旅费 1.80   1.80
        30212   因公出国(境)费用  0.00   0.00
        30213   维修(护)费 0.33   0.33
        30214   租赁费 0.00   0.00
        30215   会议费 0.67   0.67
        30216   培训费 1.21   1.21
        30217   公务接待费 0.85   0.85
        30218   专用材料费 0.00   0.00
        30224   被装购置费 0.00   0.00
        30225   专用燃料费 0.00   0.00
        30226   劳务费 0.00   0.00
        30227   委托业务费 0.00   0.00
        30228   工会经费 3.32   3.32
        30229   福利费 0.00   0.00
        30231   公务用车运行维护费 0.00   0.00
        30239   其他交通费用 0.00   0.00
        30240   税金及附加费用 1.29   1.29
        30299   其他商品和服务支出 0.00   0.00
        303 对个人和家庭的补助 62.13 62.13  
        30301   离休费 0.00 0.00  
        30302   退休费 0.00 0.00  
        30303   退职(役)费 0.00 0.00  
        30304   抚恤金 44.67 44.67  
        30305   生活补助 0.00 0.00  
        30306   救济费 0.00 0.00  
        30307   医疗费 0.35 0.35  
        30308   助学金 0.00 0.00  
        30309   奖励金 0.00 0.00  
        30310   生产补贴 0.00 0.00  
        30311   住房公积金 11.80 11.80  
        30312   提租补贴 0.00 0.00  
        30313   购房补贴 0.00 0.00  
        30314   采暖补贴 0.00 0.00  
        30315   物业服务补贴 0.00 0.00  
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 5.30 5.30  
        309 基本建设支出      
        30901   房屋建筑物购建      
        30902   办公设备购置      
        30903   专用设备购置      
        30905   基础设施建设      
        30906   大型修缮      
        30907   信息网络及软件购置更新      
        30908   物资储备      
        30913   公务用车购置      
        30919   其他交通工具购置      
        30999   其他基本建设支出      
        310 其他资本性支出 0.00   0.00
        31001   房屋建筑物购建 0.00   0.00
        31002   办公设备购置 0.00   0.00
        31003   专用设备购置 0.00   0.00
        31005   基础设施建设 0.00   0.00
        31006   大型修缮 0.00   0.00
        31007   信息网络及软件购置更新 0.00   0.00
        31008   物资储备 0.00   0.00
        31009   土地补偿 0.00   0.00
        31010   安置补助 0.00   0.00
        31011   地上附着物和青苗补偿 0.00   0.00
        31012   拆迁补偿 0.00   0.00
        31013   公务用车购置 0.00   0.00
        31019   其他交通工具购置 0.00   0.00
        31020   产权参股      
        31099   其他资本性支出 0.00   0.00
        304 对企事业单位的补贴 0.00   0.00
        30401   企业政策性补贴 0.00   0.00
        30402   事业单位补贴 0.00   0.00
        30403   财政贴息 0.00   0.00
        30499   其他对企事业单位的补贴 0.00   0.00
        307 债务利息支出 0.00   0.00
        30701   国内债务付息 0.00   0.00
        30707   国外债务付息 0.00   0.00
        399 其他支出 0.00   0.00
        39906   赠与 0.00   0.00
        39907   贷款转贷      
        39999   其他支出      

         

            附件9:部门决算相关信息统计表(公开)  
        编制单位:DWMC     金额单位: 万元
        单位名称 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社
        项  目 统计数 项  目 统计数
        一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 16.83
        (一)支出合计 0.85 (一)行政单位 0.00
          1.因公出国(境)费 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 16.83
          2.公务用车购置及运行维护费 0.00 三、国有资产占用情况
            (1)公务用车购置费 0.00 (一)车辆数合计(辆) 0.00
            (2)公务用车运行维护费 0.00   1.部级领导干部用车 0.00
          3.公务接待费 0.85   2.一般公务用车 0.00
            (1)国内接待费 0.85   3.一般执法执勤用车 0.00
                  其中:外事接待费 0.00   4.特种专业技术用车 0.00
            (2)国(境)外接待费 0.00   5.其他用车 0.00
        (二)相关统计数 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0.00
          1.因公出国(境)团组数(个) 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0.00
          2.因公出国(境)人次数(人) 0    
          3.公务用车购置数(辆) 0    
          4.公务用车保有量(辆) 0    
          5.国内公务接待批次(个) 4    
             其中:外事接待批次(个) 0    
          6.国内公务接待人次(人) 106    
             其中:外事接待人次(人) 0    
          7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
          8.国(境)外公务接待人次(人) 0    

         

                    附件10:政府采购情况表(公开)            
        编制单位:DWMC                   金额单位: 万元
        单位名称 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社
        项目 采购计划金额 实际采购金额
        总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
        合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
        合      计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        货物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

         

        附件1-3                          
        2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
        编制单位:                         单位:万元
        项         目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        小计 人员经费 日常公用经费
        类款项 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0