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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门决算说明

        来源:本网 发布时间: 2018-08-02 11:35
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        按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

        一、部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社的主要职责是:宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展与改革者,并承办县委、县政府交办的其他工作。

        (一)宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策;

        (二)研究制定全县供销合作社的发展与改革;

        (三)承办县委、县政府交办的其他工作。

        二、部门决算单位基本情况

        从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社包括6个机关行政处室及17个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社

        财政拨款

        25

        14

         

        三、部门主要工作总结

        2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社主要任务是:按照中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发【2015】11号)和《中共福建省委、福建省人民政府关于供销合作社综合改革的实施意见》(闽委发[2016]6号)市委[2016]15号县委[2017]5号文件精神,坚持为农服务宗旨,以提升为农服务能力为根本,以强化基层社和创新联合社治理机制为重点,大力推进经营创新、组织创新、服务创新,努力把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)认真贯彻落实中央【2015】11号和闽委发[2016]6号文件精神,抓好综合改革试点工作。

        (二)。注重服务“三农”,促进经济效益提升。全系统完成商品购进总额114640.93万元,商品销售总额126658.75万元,满足广大农民生产生活需要。

        (三)一是储备化肥库存3862.68吨,确保春耕生产的化肥供应,更好为“三农”服务。二是抓好“新网工程”“惠农工程”建设,提升为农报务平台。三是加强基层组织建设服务网络改造升级、创建农村电子商务和农产品信息服务网络。大力培育发展龙头企业。

        四、2017年决算收支总体情况

        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社年初结转和结余2.93万元,本年收入320.98万元,本年支出320.78万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3.12万元。

        (一)2017年收入320.98万元,比2016年决算数增加34.43万元,增长12.02%,具体情况如下:

        1. 财政拨款收入320.98万元,其中政府性基金0万元。
        2. 事业收入0万元。
        3. 经营收入0万元。
        4. 上级补助收入0万元。
        5. 附属单位上缴收入0万元。
        6. 其他收入0万元。

        (二)2017本年支出320.78万元,比2016年决算数增加  34.31万元,增长 11.98%,具体情况如下:

        1. 基本支出 228.78万元。其中,人员支出209.73万元,公用支出 19.05万元。

        2. 项目支出92万元。
        3. 上缴上级支出 0万元。

        4. 经营支出 0万元。

        5. 对附属单位补助支出0万元。

        五、一般公共预算拨款支出决算情况

        2017年公共财政拨款支出  320.78 万元,比2016年决算数增加 95.11 万元,增加 42.15  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)2160201 行政运行支出 190.92 万元,较2016年决算数增加 10.02 万元,增加 5.54% 。主要原因是办公费用等增加。

        (二)2080501 归口管理的行政单位离退休支出 29.65万元,较2016年决算数增加 29.65 万元。上年无该项支出。

        (三)2080502  事业单位离退休支出2.94万元,较2016年决算数减少 41.83 万元,减少 93.43% 。主要原因是抚恤金及社会保障支出减少。

        (四)2160299其他商业流通事务支出35万元,较2016年决算数增加19.2  万元,增长121.52  %。主要原因是增加新网工程项目。

        (五)2169999其他商业服务业等支出 37万元,较2016年决算数增加12  万元,增长48  %。主要原因是政策性亏损增加。

        (六)2220504化肥储备 20万元,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是与上年同数。

        (七)2010401 行政运行 5.26万元,较2016年决算数增加5.26万元。上年无该项支出。

        六、政府性基金支出决算情况

        本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        七、财政拨款基本支出决算情况

        2017年度财政拨款基本支出228.78万元,其中:

        (一)人员经费209.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费19.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

        2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.59万元,同比下降(增长)30.59%。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组0 个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:××××××××。
            (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:×××××。
          (三)公务接待费0.59万元。主要用于工作交流、发展业务等方面的接待活动,累计接待 4 批次、接待总人数48人。与2016年相比, 公务接待费支出下降30.59%,主要是:减少供销系统学习交流次数。

        九、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        本单位为事业单位,没有机关运行经费

        (二)政府采购情况

        本单位2017年度没有政府采购支出

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)项目绩效自评报告

        按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

         

        十、名词解释

        1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
        2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
        5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        12. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附表:4-1 2017年度收支决算总表

        4-2 2017年度收入决算表

        4-3 2017年度支出决算表

        4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

        4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

        4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

        4-72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

        4-8 2017年度政府性基金支出决算表

        4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

        4-10 2017年度政府采购情况表

        附表4-1      
        2017年度收支决算总表      
              单位:万元
        收入   支出  
        项目 决算数 项目(按功能分类科目) 决算数
        一、财政拨款 320.98 一、一般公共服务支出 5.26
          其中:政府性基金 0 二、外交支出 0
        二、上级补助收入 0 三、国防支出 0
        三、事业收入 0 四、公共安全支出 0
        四、经营收入 0 五、教育支出 0
        五、附属单位缴款 0 六、科学技术支出 0
        六、其他收入 0 七、文化体育与传媒支出 0
            八、社会保障和就业支出 32.59
            九、医疗卫生与计划生育支出 0
            十、节能环保支出 0
            十一、城乡社区支出 0
            十二、农林水支出 0
            十三、交通运输支出 0
            十四、资源勘探信息等支出 0
            十五、商业服务业等支出 262.92
            十六、金融支出 0
            十七、援助其他地区支出 0
            十八、国土海洋气象等支出 0
            十九、住房保障支出 0
            二十、粮油物资储备支出 20
            二十一、其他支出 0
            二十二、债务还本支出 0
            二十三、债务付息支出 0
        本年收入小计 320.98 本年支出小计 320.78
            用事业基金弥补收支差额 0     结余分配 0
            年初结转和结余 2.93       交纳所得税 0
              基本支出结转 2.93       提取职工福利基金 0
                其中:财政拨款结转 2.93       转入事业基金 0
              项目支出结转和结余 0       其他 0
                其中:财政拨款结转和结余 0     年末结转和结余 3.12
              经营结余 0       基本支出结转 3.12
                    其中:财政拨款结转 3.12
                  项目支出结转和结余 0
                    其中:财政拨款结转和结余 0
                  经营结余 0
        合计 323.9 合计 323.9
        附表4-2                    
        2017年度收入决算总表                    
                            单位:万元
        支出功能分类科目编码     科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
                            小计
                             
                             
        合计行     0 320.98 320.98 0 0 0 0 0
        2010401         行政运行 5.2632 5.2632 0 0 0 0 0
        2080501        归口管理的行政单位离退休 29.6502 29.6502 0 0 0 0 0
        2080502        事业单位离退休 2.94336 2.94336 0 0 0 0 0
        2160201        行政运行 191.1215 191.1215 0 0 0 0 0
        2160299        其他商业流通事务支出 35 35 0 0 0 0 0
        2169999        其他商业服务业等支出 37 37 0 0 0 0 0
        2220504        化肥储备 20 20 0 0 0 0 0
        备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。              
        附表4-3                  
        2017年度支出决算总表              
                          单位:万元
        支出功能分类科目编码     科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
                           
                           
                           
        合计行     0 320.779676 228.779676 92 0 0 0
        2010401       行政运行 5.2632 5.2632 0 0 0 0
        2080501       归口管理的行政单位离退休 29.6502 29.6502 0 0 0 0
        2080502       事业单位离退休 2.94336 2.94336 0 0 0 0
        2160201       行政运行 190.922916 190.922916 0 0 0 0
        2160299       其他商业流通事务支出 35 0 35 0 0 0
        2169999       其他商业服务业等支出 37 0 37 0 0 0
        2220504       化肥储备 20 0 20 0 0 0
                           
        备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。            
        附表4-4          
        2017年度财政拨款收支决算总表          
                  单位:万元
        收     入   支     出      
        项    目 金额 项目(按功能分类科目) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
                   
        一、一般公共预算财政拨款 320.98 一、一般公共服务支出 5.26 5.26 0
        二、政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0 0 0
            三、国防支出 0 0 0
            四、公共安全支出 0 0 0
            五、教育支出 0 0 0
            六、科学技术支出 0 0 0
            七、文化体育与传媒支出 0 0 0
            八、社会保障和就业支出 32.59 32.59 0
            九、医疗卫生与计划生育支出 0 0 0
            十、节能环保支出 0 0 0
            十一、城乡社区支出 0 0 0
            十二、农林水支出 0 0 0
            十三、交通运输支出 0 0 0
            十四、资源勘探信息等支出 0 0 0
            十五、商业服务业等支出 262.92 262.92 0
            十六、金融支出 0 0 0
            十七、援助其他地区支出 0 0 0
            十八、国土海洋气象等支出 0 0 0
            十九、住房保障支出 0 0 0
            二十、粮油物资储备支出 20 20 0
            二十一、其他支出 0 0 0
            二十二、债务还本支出 0 0 0
            二十三、债务付息支出 0 0 0
        本年收入小计 320.98 本年支出小计 320.78 320.78 0
        年初财政拨款结转和结余 2.93 年末财政拨款结转和结余 3.12 3.12 0
        一、一般公共预算财政拨款 2.93     基本支出结转 3.12 3.12 0
        二、政府性基金预算财政拨款 0     项目支出结转和结余 0 0 0
        合计 323.9 合计 323.9 323.9 0
        附表4-5        
        2017年度一般公共预算支出决算表      
                单位:万元
        科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
        合计行 0 320.78 228.78 92
        2010401   行政运行 5.2632 5.2632 0
        2080501   归口管理的行政单位离退休 29.6502 29.6502 0
        2080502   事业单位离退休 2.94336 2.94336 0
        2160201   行政运行 190.92292 190.922916 0
        2160299   其他商业流通事务支出 35 0 35
        2169999   其他商业服务业等支出 37 0 37
        2220504   化肥储备 20 0 20
        备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。    
        附表4-6    
        2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表  
            单位:万元
        经济分类

        科目编码
        科目名称 合     计 
             
        合         计   320.78
        301 工资福利支出 160.52
        302 商品和服务支出 19.05
        303 对个人和家庭的补助 49.21
        307 债务利息及费用支出 0
        309 资本性支出(基本建设) 0
        310 资本性支出 0
        311 对企业补助(基本建设) 0
        312 对企业补助 92
        313 对社会保障基金补助 0
        399 其他支出 0
        备注:2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开,2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。
        附表4-7        
        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表      
                单位:万元
        经济分类科目
        编码
        科目名称 合     计  人员支出 公用支出
                 
                 
        合         计   228.78 209.73 19.05
        301 工资福利支出 160.52 160.52 0
        30101 基本工资 127.71 127.71 0
        30102 津贴补贴 0 0 0
        30103 奖金 0 0 0
        30106 伙食补助费 0 0 0
        30107 绩效工资 0 0 0
        30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.44 21.44 0
        30109 职业年金缴费 0 0 0
        30110 职工基本医疗保险缴费 0 0 0
        30111 公务员医疗补助缴费 0 0 0
        30112 其他社会保障缴费 11.38 11.38 0
        30113 住房公积金 0 0 0
        30114 医疗费 0 0 0
        30199 其他工资福利支出 0 0 0
        302 商品和服务支出 19.05 0 19.05
        30201 办公费 1.26 0 1.26
        30202 印刷费 0 0 0
        30203 咨询费 0 0 0
        30204 手续费 0.06 0 0.06
        30205 水费 0.06 0 0.06
        30206 电费 1.71 0 1.71
        30207 邮电费 2.07 0 2.07
        30208 取暖费 0 0 0
        30209 物业管理费 0 0 0
        30211 差旅费 9.4 0 9.4
        30212 因公出国(境)费用 0 0 0
        30213 维修(护)费 0 0 0
        30214 租赁费 0 0 0
        30215 会议费 0.32 0 0.32
        30216 培训费 0.39 0 0.39
        30217 公务接待费 0.59 0 0.59
        30218 专用材料费 0 0 0
        30224 被装购置费 0 0 0
        30225 专用燃料费 0 0 0
        30226 劳务费 0 0 0
        30227 委托业务费 0 0 0
        30228 工会经费 3.19 0 3.19
        30229 福利费 0 0 0
        30231 公务用车运行维护费 0 0 0
        30239 其他交通费用 0 0 0
        30240 税金及附加费用 0 0 0
        30299 其他商品和服务支出 0 0 0
        303 对个人和家庭的补助 49.21 49.21 0
        30301 离休费 0 0 0
        30302 退休费 0 0 0
        30303 退职(役)费 0 0 0
        30304 抚恤金 29.65 29.65 0
        30305 生活补助 8.21 8.21 0
        30306 救济费 0 0 0
        30307 医疗费补助 0 0 0
        30308 助学金 0 0 0
        30309 奖励金 0 0 0
        30310 个人农业生产补贴 0 0 0
        30399 其他对个人和家庭的补助 11.35 11.35 0
        307 债务利息及费用支出 0 0 0
        30701 国内债务付息 0 0 0
        30702 国外债务付息 0 0 0
        30703 国内债务发行费用 0 0 0
        30704 国外债务发行费用 0 0 0
        309 资本性支出(基本建设) 0 0 0
        30901 房屋建筑物购建 0 0 0
        30902 办公设备购置 0 0 0
        30903 专用设备购置 0 0 0
        30905 基础设施建设 0 0 0
        30906 大型修缮 0 0 0
        30907 信息网络及软件购置更新 0 0 0
        30908 物资储备 0 0 0
        30913 公务用车购置 0 0 0
        30919 其他交通工具购置 0 0 0
        30921 文物和陈列品购置 0 0 0
        30922 无形资产购置 0 0 0
        30999 其他基本建设支出 0 0 0
        310 资本性支出 0 0 0
        31001 房屋建筑物购建 0 0 0
        31002 办公设备购置 0 0 0
        31003 专用设备购置 0 0 0
        31005 基础设施建设 0 0 0
        31006 大型修缮 0 0 0
        31007 信息网络及软件购置更新 0 0 0
        31008 物资储备 0 0 0
        31009 土地补偿 0 0 0
        31010 安置补助 0 0 0
        31011 地上附着物和青苗补偿 0 0 0
        31012 拆迁补偿 0 0 0
        31013 公务用车购置 0 0 0
        31019 其他交通工具购置 0 0 0
        31021 文物和陈列品购置 0 0 0
        31022 无形资产购置 0 0 0
        31099 其他资本性支出 0 0 0
        311 对企业补助(基本建设) 0 0 0
        31101 资本金注入 0 0 0
        31199 其他对企业补助 0 0 0
        312 对企业补助 0 0 0
        31201 资本金注入 0 0 0
        31203 政府投资基金股权投资 0 0 0
        31204 费用补贴 0 0 0
        31205 利息补贴 0 0 0
        31299 其他对企业补助 0 0 0
        313 对社会保障基金补助 0 0 0
        31302 对社会保险基金补助 0 0 0
        31303 补充全国社会保障基金 0 0 0
        399 其他支出 0 0 0
        39906 赠与 0 0 0
        39907 国家赔偿费用支出 0 0 0
        39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 0 0
        39999 其他支出 0 0 0
        备注:2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开,2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。

        附表4-82017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表单位:万元支出功能分类科目编码  科目名称年初结转和结余本年收入本年支出  年末结转和结余       小计基本支出项目支出             类款项合计                                                                                                                                备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。      2.本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无政府性基金安排的支出”。

         

        附表4-9      
        2017年度部门决算相关信息统计表      
              单位:万元
        项  目 统计数 项  目 统计数
        一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 19.05
        (一)支出合计 0.59 (一)行政单位  
          1.因公出国(境)费 0 (二)参照公务员法管理事业单位 19.05
          2.公务用车购置及运行维护费 0 三、国有资产占用情况 --
            (1)公务用车购置费 0 (一)车辆数合计(辆) 0
            (2)公务用车运行维护费 0   1.部级领导干部用车 0
          3.公务接待费 0.59   2.一般公务用车 0
            (1)国内接待费 0.59   3.一般执法执勤用车 0
                 其中:外事接待费 0   4.特种专业技术用车 0
            (2)国(境)外接待费 0   5.其他用车 0
        (二)相关统计数 -- (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 0
          1.因公出国(境)团组数(个) 0    
          2.因公出国(境)人次数(人) 0    
          3.公务用车购置数(辆) 0    
          4.公务用车保有量(辆) 0    
          5.国内公务接待批次(个) 4    
             其中:外事接待批次(个) 0    
          6.国内公务接待人次(人) 30    
             其中:外事接待人次(人)      
          7.国(境)外公务接待批次(个)      
          8.国(境)外公务接待人次(人)      
        附表4-10                        
        2017年度政府采购情况表                      
                                单位:万元
        项目 采购计划金额           实际采购金额          
          合计 采购预算(财政性资金)       非财政性资金 合计 采购预算(财政性资金)       非财政性资金
            小计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金     小计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
        合 计                        
        货物                        
        工程                        
        服务                        
        备注:采购合同已签订的采购金额填列合同金额;采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。