附表3
2018年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会
办公室部门预算说明
2018年部门预算经县十七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
部门主要职责
县文明办的主要职责是:
1、贯彻执行中央关于社会主义精神文明建设的方针、决议、意见,具体组织实施县委、县政府和省、市文明办关于精神文明建设的规划、部署。
2、当好党委、政府的参谋,规划、部署全县精神文明建设工作。
3、指导、协调、督促、检查全县开展文明县城、文明社区、文明村镇、文明行业、文明单位等群众性精神文明创建活动。
4、具体组织对县级文明单位、文明村镇的考核、评比和命名表彰的推荐及进行日常管理,接受市文明办的委托组织对市级文明单位、文明村镇的考核、评比和命名表彰的推荐及进行日常管理。
5、组织全县精神文明建设的调查研究和开展理论研究工作。
6、规划、部署365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本级的文明县城创建活动。具体组织、协调、督促、检查城市建设和管理职能部门、群团组织等开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本级的文明县城创建活动。
7、组织开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本级的文明社区、文明行业、文明单位等群众性精神文明创建活动,开展考核评比工作,发现、培育和宣传先进典型。
8、组织开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本级市民道德教育和市民文明行为规范教育活动。
9、承担县委、县政府和市文明办交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,县文明办包括2个机关行政科室及1个内设单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会办公室 |
行政 |
6 |
7 |
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三、部门主要工作任务
2018年,县文明办主要任务是:深入贯彻落实党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕县委县政府工作重心和2018年精神文明建设工作目标任务,以培育践行社会主义核心价值观为主线,以创建第六届省级文明县城为龙头,扎实推进群众性精神文明创建工作,营造和谐社会氛围,培育文明道德风尚。围绕上述任务,重点抓好以下工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)争创第六届省级文明县城,做好2018年文明县城年度测评迎评工作。
(二)健全完善各类文明创建机制,进一步修订完善365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文明创建管理规定和测评标准,做好文明单位、文明村镇等各级各类文明创建的申报工作。
(三)深入开展创文明城、迎省运会活动,配合城管委及相关职能部门,认真贯彻落实我县创文明城迎省运会实施方案,做好宣传教育等相关工作。
(四)广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动,开展“讲文明树新风”、“八不行为”规范等公益宣传。
(五)抓实未成年人思想道德建设工作。突出“我的中国梦”主题,深化拓展“做一个有道德的人”主题实践活动,推进乡村学校少年宫建设。
(六)推进志愿服务制度化。依托全国志愿服务信息系统,提升志愿服务制度化和信息化水平;积极培育志愿服务文化和组织,坚持志愿服务与学雷锋活动相结合,与创新社会治理相结合,广泛开展“三关爱”志愿服务。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会办公室部门收入预算为183.36万元,比上年增加13.52万元,主要原因是工资、交通话费补助及车辆运行费增加。其中:一般公共预算拨款183.36万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算183.36万元,比上年增加13.52万元,其中:人员支出83.8万元,对个人和家庭补助支出0.36万元,公用支出99.2万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出183.36万元,比上年增加13.52万元,主要原因是工资、交通话费补助及车辆运行费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务-宣传事务-行政运行(科目)78万元。主要用于人员及日常公用经费支出支出。
(二)一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出(科目)105万元。主要用于创城工作、城管委工作经费、网络管理及广告制作与宣传经费支出。
(三)行政事业单位离退休经费-行政单位离退休经费(科目)0.36万元。主要用于离退人员经费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出183.36万元,其中:
(一)人员经费84.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费99.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2018年预算安排3.8万元。主要用于用于上级业务部门来霞检查指导工作、兄弟县市文明办来霞交流考察等方面的接待活动。等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是:严格控制接待费用。
(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排3万元,其中:公车运行费3元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%,主要原因是:上年预算没有安排。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会办公室(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出99.2万元,比2017年增加53.85万元,主要原因是城市管委会的运行经费由上年度的项目支出改为今年的基本支出等。
(二)政府采购情况
2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会办公室部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2017年底,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网精神文明建设指导委员会办公室部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:3-12018年度收支预算总表
3-22018年度收入预算总表
3-32018年度支出预算总表
3-42018年度财政拨款收支预算总表
3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-62018年度政府性基金拨款支出预算表
3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-112018年度部门业务费绩效目标表
3-122018年度专项资金绩效目标表
中央部委网站
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