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        2021年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网宣传部预算

        来源:本网 发布时间: 2021-02-05 08:33
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        2021年度

         

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网宣传部预算


        目录

         

        第一部分部门概况…………………………………

        一、部门主要职责……………………………………

        二、部门预算单位构成………………………………

        三、部门主要工作任务………………………………

        第二部分2021年度部门预算表………………………

        一、收支预算总表……………………………………

        二、收入预算总表……………………………………

        三、支出预算总表……………………………………

        四、财政拨款收支预算总表…………………………

        五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

        六、政府性基金拨款支出预算表……………………

        七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

        八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

        九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

        十、部门专项资金管理清单目录……………………

        第三部分2021年度部门预算情况说明…………

        一、预算收支总体情况………………………………

        二、一般公共预算拨款支出情况………………………

        三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

        四、财政拨款预算基本支出情况………………………

        五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

        六、预算绩效目标情况…………………………………

        七、其他重要事项说明…………………………………

        第四部分名词解释…………………………………


        第一部分部门概况

         

        2021年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第五次会议审议通过,现将我单位2021年部门预算说明如下:

        部门主要职责

        1.贯彻执行党的宣传思想文化工作的方针、政策;根据上级宣传部门和县委的安排部署,制定全县宣传思想文化工作、意识形态工作和文化事业发展的指导方针,促进全县文化旅游体育等社会事业的发展;指导全县各乡镇党委(街道党工委)宣传思想文化工作,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系。

        2.负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作,掌握全县理论工作动态,总结和推广理论工作经验,对县社科联的工作方针、政策实施指导。

        3.负责舆论导向,把握宣传基调;对县融媒体中心(县委报道组)的工作实施方针、政策的指导;对县新华书店在政治方向和方针、政策方面实施领导。

        4.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理,研究和规划我县文化艺术、旅游事业和体育事业发展的战略目标和任务,对县文旅局、县文联的工作实施方针,政策的指导。

        5.负责规划、部署全局性的宣传思想工作任务以及全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法治宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。会同有关部门研究改进思想政治工作。

        6.加强对外宣传工作的统筹规划和宏观指导,组织协调全县的对外新闻报道;开展对外文化交流活动,扩大对外宣传覆盖面。

        7.受县委委托,按照规定管理宣传文化系统的干部,抓好这些部门领导班子的建设,制定培训规划,并组织乡镇(街道)宣传委员和有关宣传系统干部的培训;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;抓好宣传口离退休老干部的管理和服务工作;主管本县企业政工干部和新闻系列的职称评定工作。

        8.宏观指导全县精神文明建设活动,管理县委精神文明建设指导委员会办公室。

        9.完成县委交办的其他任务。

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,宣传部包括5个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        宣传部本级

        全额拨付

        15

        12

        文联

        全额拨付

        3

        3

        社科联

        全额拨付

        3

        2

        未成办

        全额拨付

        2

        2

        互联网舆情中心

        全额拨付

        6

        6

         

        三、部门主要工作任务

        2021年,宣传部主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要批示指示精神,主动担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,以庆祝中国共产党成立周年为契机,唱响主旋律、守好主阵地、传播正能量,为乘势而上开启“十四五”,新征程,加快建设“五个城”,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的霞浦篇章作出新的更大贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)聚焦首要政治任务,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂;

        (二)聚焦防范重大风险,加强党对意识形态工作的领导;

        (三)聚焦庆祝建党100周年,唱响爱党爱国爱社会主义主旋律;

        (四)聚焦开局“十四五”、开启新征程,凝聚奋力谱写“霞浦篇章”强大正能量;

        (五)聚焦提升群众文化获得感幸福感,加快打造独具魅力的文化强

        第二部分2021年度部门预算表

         

        一、收支预算总表

         

        附表1

         

         

         

        2021年度收支预算总表

         

         

         

        单位:万元

        收    入

         

        支    出

         

        收入项目类别

        预算数

        支出项目类别

        预算数

        一、一般公共预算拨款

        514.38 

        一、基本支出

        464.38

        二、基金预算财政拨款

         

             人员支出

        244.41

        三、财政专户拨款

         

             对个人和家庭补助支出

        5.59

        四、单位其他收入

         

             公用支出

        209.88

        五、单位结余结转资金

         

        二、项目支出

        50.00

        收入合计

        514.38 

        支出合计

        514.38 

        注:部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出,下同

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二、收入预算总表

         

        附表2

         

         

         

         

         

         

         

        2021年度收入预算总表

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        单位编码

        单位名称

        资金来源

        总计

        一般公共预算拨款

        政府性基金拨款

        财政专户拨款

        单位其他收入

        单位结余结转资金

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        203001

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委宣传部

        514.38

        514.38

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、支出预算总表

         

        附表3

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2021年度支出预算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        单位编码

        单位名称

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员支出

        对个人和家庭的补助支出

        公用支出

        项目支出

        资金来源

        总计

        一般公共预算拨款

        政府性基金拨款

        财政专户拨款

        单位其他收入

        单位结余结转资金

        **

        **

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        203001

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委宣传部

         

         

        514.38

        244.41

        5.59

        214.38

        50.00

        514.38

        514.38

         

         

         

         

         

         

        2013301

        行政运行

        448.60

        199.94

        5.11

        461.84

        50.00

        448.60

        448.60

         

         

         

         

         

         

        2013399

        其他宣传事务中心

        65.3

        44.47

         

        20.83

         

        65.3

        65.3

         

         

         

         

         

         

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

        0.48

         

        0.48

         

         

        0.48

        0.48

         

         

         

         

        备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

        四、财政拨款收支预算总表

         

        附表4

         

         

         

        2021年度财政拨款收支预算总表

         

         

         

        单位:万元

        收    入

         

        支    出

         

        收入项目类别

        预算数

        支出项目类别

        预算数

        一、一般公共预算拨款

        514.38

        一、基本支出

        509.88

        二、基金预算财政拨款

         

            人员支出

        244.41

         

         

            对个人和家庭补助支出

        5.59

         

         

            公用支出

        259.88

         

         

        二、项目支出

        4.50

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入合计

        514.38 

        支出合计

        514.38 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        五、一般公共预算拨款支出预算表

         

        附表5

         

         

         

         

        2021年度一般公共预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

         

        514.38

        464.38

        50

        2013301

        行政运行

        448.6

         

         

        2013399

        其他宣传事务中心

        65.3

         

         

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

        0.48

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        六、政府性基金拨款支出预算表

         

        附表6

         

         

         

         

        2021年度政府性基金拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

         

              2.没有数据的单位应当列出空表并备注“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

         

         

         

         

         

         

        七、一般公共预算支出经济分类情况表

         

        附表7

         

         

        2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        预算数

        合         计

        464.38

        301

        工资福利支出

        244.41

        302

        商品和服务支出

        209.88

        303

        对个人和家庭的补助

        5.59

        307

        债务利息及费用支出

        0

        309

        资本性支出(基本建设)

        4.5

        310

        资本性支出

        0

        311

        对企业补助(基本建设)

        0

        312

        对企业补助

        0

        313

        对社会保障基金补助

        0

        399

        其他支出

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

         

        附表8

         

         

        2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         

        单位:万元

        科目
        编码

        科目名称

        预算数

        合         计

        464.38

        301

        工资福利支出

        244.41

        30101

        基本工资

        100.82

        30102

        津贴补贴

        54.44

        30103

        奖金

        6.69

        30106

        伙食补助费

         

        30107

        绩效工资

        10.24

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        26.47

        30109

        职业年金缴费

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        14.11

        30111

        公务员医疗补助缴费

         

        30112

        其他社会保障缴费

        0.85

        30113

        住房公积金

        26.47

        30114

        医疗费

         

        30199

        其他工资福利支出

        4.32

        302

        商品和服务支出

        209.88

        30201

        办公费

        44.51

        30202

        印刷费

        1.7

        30203

        咨询费

         

        30204

        手续费

         

        30205

        水费

        0.3

        30206

        电费

         

        30207

        邮电费

        5.28

        30208

        取暖费

         

        30209

        物业管理费

         

        30211

        差旅费

        5.12

        30212

        因公出国(境)费用

         

        30213

        维修(护)费

        0.28

        30214

        租赁费

         

        30215

        会议费

        1

        30216

        培训费

        3.6

        30217

        公务接待费

        10.2

        30218

        专用材料费

         

        30224

        被装购置费

         

        30225

        专用燃料费

         

        30226

        劳务费

        5

        30227

        委托业务费

         

        30228

        工会经费

        2.01

        30229

        福利费

         

        30231

        公务用车运行维护费

         

        30239

        其他交通费用

        13.24

        30240

        税金及附加费用

         

        30299

        其他商品和服务支出

        117.64

        303

        对个人和家庭的补助

        5.59

        30301

        离休费

         

        30302

        退休费

         

        30303

        退职(役)费

         

        30304

        抚恤金

         

        30305

        生活补助

        5.11

        30306

        救济费

         

        30307

        医疗费补助

         

        30308

        助学金

         

        30309

        奖励金

         

        30310

        个人农业生产补贴

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助

        0.48

        307

        债务利息及费用支出

         

        30701

        国内债务付息

         

        30702

        国外债务付息

         

        30703

        国内债务发行费用

         

        30704

        国外债务发行费用

         

        309

        资本性支出(基本建设)

        4.5

        30901

        房屋建筑物购建

         

        30902

        办公设备购置

        4.5

        30903

        专用设备购置

         

        30905

        基础设施建设

         

        30906

        大型修缮

         

        30907

        信息网络及软件购置更新

         

        30908

        物资储备

         

        30913

        公务用车购置

         

        30919

        其他交通工具购置

         

        30921

        文物和陈列品购置

         

        30922

        无形资产购置

         

        30999

        其他基本建设支出

         

        310

        资本性支出

         

        31001

        房屋建筑物购建

         

        31002

        办公设备购置

         

        31003

        专用设备购置

         

        31005

        基础设施建设

         

        31006

        大型修缮

         

        31007

        信息网络及软件购置更新

         

        31008

        物资储备

         

        31009

        土地补偿

         

        31010

        安置补助

         

        31011

        地上附着物和青苗补偿

         

        31012


        拆迁补偿

         

        31013

        公务用车购置

         

        31019

        其他交通工具购置

         

        31021

        文物和陈列品购置

         

        31022

        无形资产购置

         

        31099

        其他资本性支出

         

        311

        对企业补助(基本建设)

         

        31101

        资本金注入

         

        31199

        其他对企业补助

         

        312

        对企业补助

         

        31201

        资本金注入

         

        31203

        政府投资基金股权投资

         

        31204

        费用补贴

         

        31205

        利息补贴

         

        31299

        其他对企业补助

         

        313

        对社会保障基金补助

         

        31302

        对社会保险基金补助

         

        31303

        补充全国社会保障基金

         

        399

        其他支出

         

        39906

        赠与

         

        39907

        国家赔偿费用支出

         

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

        39999

        其他支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

         

        附表9

         

        2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         

        单位:万元

        项目

        预算数

        合计

         10.2

        1、因公出国(境)费用

         

        2、公务接待费

         10.2

        3、公务用车购置及运行费

         

        其中:(1)公务用车运行费

         

              (2)公务用车购置费

         

        备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十、部门专项资金管理清单目录

         

        附表10

         

         

         

         

         

         

         

        2021年度部门专项资金管理清单目录

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        主管部门名称

        专项资金立项项目名称

        立项依据

        执行年限

        资金拼盘

        资金分配办法及支出标准

        小计

        一般公共财政预算

        政府性基金预算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        编报说明:
        1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
        2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
        3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

        4.无数据单位,请在表格中备注“本单位无专项资金管理清单目录”。

         

         

         

        第三部分2021年度部门预算情况说明

         

        一、预算收支总体情况

        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,宣传部部门收入预算为514.38万元,比上年减少75.7万元,主要原因是2020年退休3人、转隶3人、解聘1人、离休干部死亡1人;《今日霞浦》项目转移融媒体中心。其中:一般公共预算拨款514.38万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金××万元。相应安排支出预算514.38万元,比上年减少75.7万元,其中:人员支出244.41万元,对个人和家庭补助支出5.59万元,公用支出214.38万元,项目支出50万元。

        二、一般公共预算拨款支出情况

        2021年度一般公共预算拨款支出514.38万元,比上年减少75.7万元,主要原因是2020年退休3人、转隶3人、解聘1人、离休干部死亡1人;《今日霞浦》项目转移融媒体中心,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

        (一)2013301(行政运行)448.6万元。主要用于宣传部、文联、社科联、未成办的工资福利支出和商品和服务支出。

        (二)2013399(其他宣传事务中心)65.3万元。主要用于县互联网管理中心工资福利支出和商品和服务支出。

        (三)2080501(归口管理的行政单位离退休)0.48万元。主要用于对个人和家庭的补助支出中的离退(职)休费。

        注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

        三、政府性基金预算拨款支出情况

        本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        四、财政拨款预算基本支出情况

        2021年度财政拨款基本支出454.29万元,其中:

        (一)人员经费244.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费209.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        五、一般公共预算“三公”经费支出情况

        (一)因公出国(境)经费

        2021年预算安排0万元。主要原因是:与上年持平

        (二)公务接待费

        2021年预算安排10.2万元。主要用于上级部门来霞调研,新闻媒体记者来霞采访等方面的接待活动。年相比支出下降3.8%万元,主要原因是: 严格贯彻落实八项规定执行厉行节约,制止浪费行为

        (三)公务用车购置及运行费

        2021年预算安排0万元。主要原因是:与上年持平

        六、预算绩效目标情况

        (一)绩效目标设置情况

        2021宣传部共设置1个项目绩效目标文化科技卫生“三下乡”项目,共涉及财政拨款资金50万元。

        (二)绩效目标表及说明

        (一)绩效目标设置情况

        2021年宣传部共设置1个项目绩效目标,文化科技卫生“三下乡”涉及财政拨款资金50万元。

        (二)绩效目标表及说明

        1.部门业务费绩效目标表

        我单位开展的业务费绩效目标待业务科室确定调整后予以公开。

            2.部门专项资金绩效目标表

        我单位无专项绩效目标表。

        3.有关情况说明:无。

         

         

        七、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2021中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委宣传部(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出464.38万元,比2020年减少75.7万元,主要原因是人员减少以及对功能科目进行了调整。

        (二)政府采购情况

        2021年宣传部政府采购预算总额2.8万元,其中:政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2020年底,宣传部本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

         

         

        第四部分名词解释

         

        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。