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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局部门决算说明

        来源:本网 发布时间: 2018-07-24 11:42
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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局部门决算说明

         

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(霞财行决〔2018〕35号)要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

        一、部门主要职责

        公安部门的主要职责是:维护国家安全,打击刑事犯罪,管理社会治安,服务广大群众,为经济建设、社会发展进步保驾护航。

        二、部门决算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局包括指挥情报中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通管理大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队等9个执法勤务机构,还有政工室、警务保障室、纪委与监察室合署办公等3个综合管理机构,有看守所、拘留所2个监管场所,有松城所、松港所、三沙所、牙城所、沙江所、盐田所、柏洋所、崇儒所、水门所、海岛所、北壁所、下浒所、长春所、溪南所等14个派出所以及禁毒办、道路交通安全整治办、维稳办。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        :

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局

        财政全额拨款

        370

        357

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局文职人员管理中心

        财政全额拨款

        35

        32

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作总结

        2017年,公安局部门重点完成了以下工作:

        (一)强化维稳各项措施,确保国家安全和社会政治稳定。一是强化隐蔽战线斗争;二是强化重点人员管控;三是强化矛盾纠纷排查调处;四是强化信访积案工作;五是强化网络舆情监测、分析、研判机制和应急处置预案。

        (二)强化管理创新建设,积极服务社会经济发展。一是深入开展二维码门牌清理登记工作;二是强化交通安全综合整治;三加强公共安全监管;四是推进流动人口管理。

        (三)强化基层基础建设,着力增强持续发展动力。一是深化综合警务改革,规范勤务运行机制;二是深化科技信息应用,强化基础信息支撑;三是加强治安巡防,持续推进视频监控系统建设。

        四、2017年决算收支总体情况

        2017年部门年初结转和结余329.95万元,本年收入12145.46万元,本年支出12356.67万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余118.75万元。

        (一)2017本年收入12145.46万元,比2016年决算数减少633.27万元,减少4.96%。具体情况如下:

        1. 财政拨款收入 11524.34万元,其中政府性基金    91.30万元。

        2. 其他收入621.12万元。

        (二)2017年支出12356.67万元,比2016年决算数减少424.92万元,降低3.32%,具体情况如下:

        1.基本支出9448.06万元。其中,人员支出7187.82万元,公用支出2260.24万元。

        2.项目支出2908.61万元。

        五、一般公共预算拨款支出决算情况

        2017年一般公共预算拨款支出11644.24万元,比上年决算数减少399.67万元,下降3.43%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)行政运行(项级科目)6885.48万元,较2016年决算数增加147.66万元,增长2.19%。是由于各部门的工作业务量增多,差旅费、租赁费等支出增加。

        (二)一般行政管理实务(项级科目)270.96万元,较2016年决算数减少255.39万元,下降48.52%。主要原因是转移支付装备经费减少。

        (三)经济犯罪侦查(项级科目)30万元,比2016年决算数增加20万元,增长200%,主要是由于经侦大队专项办案经费支出增多。

        (四)禁毒管理(项级科目)104.27万元,较2016年决算数增加135.73万元,下降56.55%。主要是因为专项禁毒补助款减少。

        (五)道路交通管理(项级科目)555.51万元,较2016年决算数增加18.05万元,增长3.36%。主要原因是人员工资增加。

        (六)网络侦控管理(项级科目)571.40万元,较2016年决算数增加260.26万元,增长83.65%。主要原因是监控设备租赁费用增加。

        (七)居民身份证管理(项级科目)1万元,用于制作居民身份证的材料费,与2016年持平。

        (八)拘押收教场所管理(项级科目)32.6万元,较2016年决算数减少42.4万元,下降56.53%。主要原因拘留所劳务费及其他费用减少。

        (九)事业运行(项级科目)120.86万元,较2016年决算数增加11.43万元,增长10.45%。主要原因是事业单位人员工资支出提高。

        (十)其他公安支出(项级科目)2392.72万元,较2016年决算数增加844.96万元,增长54.59%。其中用于其他工资福利支出302.94万元,主要是支付协警及长期临时人员工资;用于办公设备、专业设备、信息网络及软件购置更新565.12万;用于房屋建筑物构建1230.15万元:其中公安业务技术用房416.64万元,牙城所基建22.23万元,溪南所基建234.23万元,北壁所基建131.13万元,健身房23.97万元,交警大队停车场162.08万元,交警大队考试场160.99万元,松城所基建4.73万元,交警临时违法车辆停车场5.56万元,松港所附属楼工程29.70万元,禁毒教育宣传基地21.88万元,长春所建设17.00万元。

        (十一)其他公共安全支出(项级科目)70.00万元,较2016年决算数增加65.00万元,主要用于各部门固定资产维修维护经费支出。

        (十二)归口管理的行政单位离退休(项级科目)12.65万元,较2016年决算数减少76.99万元,下降85.89%。主要原因是2017年退休人员抚恤金支出减少71.17万元。

        (十三)公益性岗位补贴(项级科目)596.80万元,较2016年决算数减少22.7万元,下降3.66%。主要原因是一部分协警工资从其他公安支出安排支出。

        六、政府性基金支出决算情况

        2017年度政府性基金支出91.30万元,比上年决算数减少112.7万元,下降55.25%,全部用于城市公共设施(项级科目)91.30万元。

        七、财政拨款基本支出决算情况

        2017年度财政拨款基本支出11644.24万元,其中:

        (一)人员经费7187.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费4456.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

        2017年度“三公”经费一般公共预算拨款209.58万元,同比下降55.49%。具体情况如下:

        (一)公务用车运行费163.08万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量126辆。与2016年相比,公务用车运行费下降55.32%,主要是:公车改革后车辆数较2016年减少,且对公车的使用及管理更加规范严格。
          (二)公务接待费46.50万元。主要用于上级有关部门指导检查工作、兄弟县业务工作交流等方面的接待活动,累计接待577批次、接待总人数4377人次。与上年相比, 公务接待费支出下降20.70%,主要是因为日常财务报销严格按照最新接待费标准执行。

        九、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费 

        2017年度机关运行经费支出2260.24万元,比上年决算数下降36.87%,主要是维修维护费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等支出减少。

        (二)政府采购情况

        本部门2017年度政府采购支出总额3545.30万元,其中:政府采购货物支出2764.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出780.38万元。

        (三)国有资产占用使用情况 

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆126辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车84辆、特种专业技术用车42辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

        (四)项目绩效自评报告

        按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

        十、名词解释

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附表:4-1 2017年度收支决算总表

        4-2 2017年度收入决算表

        4-3 2017年度支出决算表

        4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

        4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

        4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

        4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

        4-8 2017年度政府性基金支出决算表

        4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

        4-10 2017年度政府采购情况表