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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经信局决算说明

        来源:本网 发布时间: 2016-08-11 00:00
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        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复经济和信息化局2015年度部门决算的通知》(霞财企决〔2016〕2 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

        一、  主要职责

        经信部门的主要职责是:贯彻执行国家、省市经济和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施全县新型工业化、信息化的规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设;参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责监测分析全县工业和信息化经济运行态势,并发布相关信息;牵头协调各种交通运输方式;建立工业企业服务机制。负责拟订并组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向;拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。负责相关能源行业管理;协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场。负责全县节能监督管理;依法承担节能等相关行政执法工作。负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业以及民爆器材等行业管理工作。负责指导和服务企业改革和发展;依法指导企业法律顾问工作。负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施;统筹规划、指导现代物流、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展。负责指导全县信息产业发展。组织开展区域性横向经济技术协作活动。负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关意见和措施并组织实施。负责组织协调有关部门做好支前工作,承担县国防动员委员会支前办公室的日常工作。

        二、部门预算单位基本情况

        经信局包括2个机关、8个行政处室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        经信局

        行政

        15

        12

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、主要工作总结

        2015年重点完成了以下工作:

        1、加强工业运行调控

        全县96家规模以上工业企业,累计完成产值139.18亿元,现价比增13%,完成市控141亿元目标98.7%。在重点行业中,企业个数和产值总量占近50%的食品加工行业仍然保持稳定略增态势,荣获“全国食品工业强县”的荣誉称号。合成革行业、不锈钢制品行业,去年以来产销形势也有所回升。按全口径统计,实现全社会用电量82366万千瓦时,比增5.29%,其中工业用电量26603万千瓦时,比增8.34%,占全社会用电量的32.3%。工业增加值完成31.47亿元。全年新培育规上企业29家。

        2、抓好产业转型升级

        2015年我县产业转型升级行动计划共安排项目35个,总投资41.79亿元,年度计划投资15.57亿元。2015年完成投资14.2亿元,占年度计划91.2%。

        3、推动工业有效投资

        2015年全县完成工业投资固定资产32.57亿元,占年度计划的101.8%。工业企业完成技改投资17亿元,占年度计划的113%。我县对2011-2014年民企对接的49个合同项目203亿元投资加强跟踪服务,及时协调解决项目建设中存在的困难和问题,确保完成项目开工率目标任务。落实2015年民企对接合同22项,投资额58.45亿元,完成计划100.78%。

        4、做好融资小贷监管

        做好融资担保机构和小额贷款公司的监管,促进依法依规经营健康发展。根据省、市经信委的工作部署,组织开展我县融资性担保机构、小额贷款公司非法集资风险排查,提高监管效率。2015年小额贷款公司累计发放贷款金额1.88亿元,融资性担保机构累计提供8.1亿元的担保贷款,为解决小微企业融资难问题发挥了一定的作用。

        5、持续服务企业发展

        持续开展“三转一加强”,全县18个精准帮扶工作队共有1800人次,深入155个企业(项目、基层),梳理各类问题242个,解决问题199个(含落实困难问题退出机制后退出43个),办结率达100%。

        积极帮助4家企业申报省、市战略性新兴产业项目, 15家企业申报省、市级技改重点项目, 8家企业列入2015年两化融合项目。组织企业参加宁德“6.13”第六届海峡两岸电机电器博览会、第十六届宁德投资洽谈会、福建省“6.18”技术成果对接会等参会参展工作,组织企业参加人才对接会,积极为企业多引人才,组织企业参加智能化创新学习,提高企业智能化应用能力,拓展视野。为我县进一步开展“大众创业、万众创新”活动打好基础。

        做好惠企政策宣传。组织两场政策宣贯会,在96家规上企业中落实省政府鼓励增产增效扶持政策。还积极组织开展《福建省促进中小企业发展条例》宣传月活动,组织企业家学习《福建省促进中小企业发展条例》的精神及内容,同时充分利用新闻媒体、电视网络受众面广的特点,进行惠企政策宣传。认真贯彻执行《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府关于印发365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网工贸企业应急保障资金管理暂行办法的通知》精神,为5家企业申报应急保障资金2695万元。帮助7家企业争取县域产业专项发展资金172.9万元。

        6、夯实安全生产基础

        坚持落实“五落实、五到位”、劳动密集型加工企业安全生产“八条规定”等有关精神,以强化安全生产“党政同责、一岗双责”和落实企业主体责任、部门主管责任为重点,持续开展安全生产标准化三年提升活动,组织开展了“安全生产月活动”,深入开展民爆企业、危化品、液氨、受限作业空间等安全生产“大排查、大检查、大整改”专项行动,全年实现平稳发展。

        7、综合治理更加有效

        一是加强机关建设。制定绩效管理制度,重新制定《经信局规章制度》,推行“马上就办”、“比服务”活动,及时办理领导批示件、督办件和各种公文。广泛开展机关精神文明建设,建设学习型机关,多次选派干部参加各种政治、业务培训。进一步深化机关效能建设,及时办理县人大代表建议,县政协委员提案,满意率达100%。不断加强政府信息公开工作,每月按时更新,做好党务政务公开工作,公开事项每季公开。二是加强党风廉政建设。层层签订了党风廉政建设责任状,责任状分别由局长与局其他班子成员签订,局领导班子成员与所分管的下属单位及股室负责人签订。认真落实“三重一大”报告任务,开展廉政风险防控工作,认真贯彻落实“八项规定”,完善财务和公车管理制度。

        四、2015年决算收支总体情况

        2015年经信局年初结转和结余105.9万元,本年收入600.6 万元,本年支出610.89万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余91.61万元。

        (一)2015本年收入600.6万元,比2014年决算数增加  39.09万元,增长6.96%,具体情况如下:

        1. 财政拨款收入600.6万元,其中政府性基金0万元。

        2.事业收入0万元。

        3. 经营收入0万元。

        4. 上级补助收入0亿元。

        5. 附属单位上缴收入0亿元。

        6. 其他收入0亿元。

        (二)2015本年支出610.89万元,比2014年决算数减少 635.24万元,具体情况如下:

        1. 基本支出581.37万元。其中,人员支出481.44万元,公用支出99.93万元。

        2. 项目支出29.52万元。
        3. 上缴上级支出0万元。

        4. 经营支出0万元。

        5. 对附属单位补助支出0万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2015年公共财政拨款支出 598.89万元,比2014年决算数减少637.91万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)行政运行194.78万元,较2014年决算数增加37.4万元,增长23.76%。主要原因是增资。

        (二)招商引资24万元,较2014年决算数减少2万元,下降6.69%。主要原因是费用减少。

        (三)其他商贸事务支出29.2万元,较2014年决算数减少40.88万元,主要原因是费用减少。

        (四)归口管理的行政事业单位离退费323.58万元,较2014年决算数269.05万元,增加54.53万元,主要是退休人员增加及增资。

        (五)食品安全事务支出11.24万元,与2014年决算数持平。

        (六)能源节约利用10万元。

        (七)其他支持中小企业发展和管理支出3.28万元。

        (八)其他商业流通事务支出0.01万元。

        (九)工业和信息产业支持2.5万元。

        (十)购房补贴0.3万元。

        六、政府性基金支出决算情况

        2015年度政府性基金支出 12 万元,比2014年决算数0万元,增加12 万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12 万元,较2014年决算数0万元,增加12 万元,主要是2014年的经费在2015年列支。

        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.88万元,与2014年持平。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元0
            (二)公务用车购置及运行费0万元。
          (三)公务接待费3.88万元。主要用于省市及有关部门检查指导等方面的接待活动,累计接待50批次、接待总人数410人。与2014年持平。

         

        附件:1.收支决算总表

              2.收入决算表

        3.支出决算表

        4. 财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

        10.政府采购情况表

        附件1      
               
        收支决算总表
               
        编制单位: 2015年度   单位:万元
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
        一、财政拨款 600.60 一、一般公共服务支出 247.98
          其中:政府性基金   二、外交支出  
        二、上级补助收入   三、国防支出  
        三、事业收入   四、公共安全支出  
        四、经营收入   五、教育支出  
        五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
        六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出 323.58
            九、医疗卫生与计划生育支出 11.24
            十、节能环保支出 10.00
            十一、城乡社区支出  
            十二、农林水支出  
            十三、交通运输支出  
            十四、资源勘探信息等支出 5.78
            十五、商业服务业等支出 0.01
            十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、国土海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 0.3
            二十、粮油物资储备支出  
            二十一、其他支出 12
            二十二、债务还本支出  
            二十三、债务付息支出  
        本年收入合计 600.60 本年支出合计 610.89
            用事业基金弥补收支差额       结余分配  
            年初结转和结余 105.90       交纳所得税  
              基本支出结转 46.38       提取职工福利基金  
                其中:财政拨款结转 29.13       转入事业基金  
              项目支出结转和结余 59.52       其他  
                其中:财政拨款结转和结余 29.52     年末结转和结余 95.61
              经营结余 0.00       基本支出结转 65.61
                    其中:财政拨款结转 48.36
                  项目支出结转和结余 30.00
                    其中:财政拨款结转和结余 0.00
                  经营结余 0.00
        合计   合计  

         

                           
                  收入决算表        
                           
                  2015年度       金额单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
            合计 600.60 600.60          
        201   一般公共服务支出 276.92 276.92          
        20113   商贸事务 276.92 276.92          
        2011301     行政运行 222.92 222.92          
        2011308     招商引资 24.00 24.00          
        2011399     其他商贸事务支出 30.00 30.00          
        208   社会保障和就业支出 323.38 323.38          
        20805   行政事业单位离退休 323.38 323.38          
        2080501     归口管理的行政单位离退休 288.07 288.07          
        2080502     事业单位离退休 35.31 35.31          
        221   住房保障支出 0.30 0.30          
        22102   住房改革支出 0.30 0.30          
        2210203     购房补贴 0.30 0.30          
                           
                           

         

        附件3                
                  支出决算表        
                           
        编制单位:     2015年度       金额单位:万元
        项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
              合计 610.89 581.37 29.52      
          2010501     行政运行 14.56 14.56        
          2011301     行政运行 180.22 180.22        
          2011308     招商引资 24 24        
          2011399     其他商贸事务支出 29.2 22.92 6.28      
          2080501     归口管理的行政单位离退休 288.09 288.09        
          2080502     事业单位离退休 35.49 35.49        
          2101016     食品安全事务 11.24   11.24      
          2111001     能源节约利用 10 10        
          2150510     工业和信息产业支持 2.5 2.5        
          2150899     其他支持中小企业发展和管理支出 3.28 3.28        
          2159999     其他资源勘探电力信息等支出            
          2160299     其他商业流通事务支出 0.01 0.01        
          2210203     购房补贴 0.3 0.3        
          2290400     其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12   12      
                           
                           

         

        附件4      
        财政拨款收入支出决算总表
               
        编制单位: 2015年度   金额单位:万元
        收     入 支     出
        项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
        一、一般公共预算财政拨款 600.60 一、一般公共服务支出 247.98
        二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出  
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出 323.58
            九、医疗卫生与计划生育支出 11.24
            十、节能环保支出 10.00
            十一、城乡社区支出  
            十二、农林水支出  
            十三、交通运输支出  
            十四、资源勘探信息等支出 5.78
            十五、商业服务业等支出 0.01
            十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、国土海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 0.30
            二十、粮油物资储备支出  
            二十一、其他支出 12.00
            二十二、债务还本支出  
            二十三、债务付息支出  
        本年收入合计 600.60 本年支出合计 610.89
               
        年初财政拨款结转和结余 58.65 年末财政拨款结转和结余 48.36
        一、一般公共预算财政拨款 46.65     基本支出结转 48.36
        二、政府性基金预算财政拨款 12.00     项目支出结转和结余  
               
        总计 659.25 总计 659.25

         

        附件5        
        一般公共财政拨款支出决算表
        编制单位:   2015年度   单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 598.89 581.37 17.52
        2010501   行政运行 14.56 14.56  
        2011301   行政运行 180.22 180.22  
        2011308   招商引资 24 24  
        2011399   其他商贸事务支出 29.2 22.92 6.28
        2080501   归口管理的行政单位离退休 288.09 288.09  
        2080502   事业单位离退休 35.49 35.49  
        2101016   食品安全事务 11.24   11.24
        2111001   能源节约利用 10 10  
        2150510   工业和信息产业支持 2.5 2.5  
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 3.28 3.28  
        2160299   其他商业流通事务支出 0.01 0.01  
        2210203   购房补贴 0.3 0.3  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

         

        附件6    
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
        项    目 合     计 
        经济分类科目
        编码
        科目名称
        合         计 599
        301 工资福利支出 144
        302 商品和服务支出 99
        303 对个人和家庭的补助 338
        309 基本建设支出 0
        310 其他资本性支出 2
        304 对企事业单位的补贴 16
        307 债务利息支出 0
        399 其他支出 0

         

        附件7    
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
        项    目 合     计 
        经济分类科目
        编码
        科目名称
        合         计 599
        301 工资福利支出 144
        30101   基本工资 56
        30102   津贴补贴 54
        30103   奖金 10
        30104   社会保障缴费 18
        30106   伙食补助费 0
        30107   绩效工资 6
        30199   其他工资福利支出 0
        302 商品和服务支出 99
        30201   办公费 1
        30202   印刷费 1
        30203   咨询费 5
        30204   手续费 0
        30205   水费 3
        30206   电费 2
        30207   邮电费 7
        30208   取暖费 0
        30209   物业管理费 0
        30211   差旅费 3
        30212   因公出国(境)费用  0
        30213   维修(护)费 3
        30214   租赁费 0
        30215   会议费 0
        30216   培训费 1
        30217   公务接待费 4
        30218   专用材料费 0
        30224   被装购置费 0
        30225   专用燃料费 0
        30226   劳务费 18
        30227   委托业务费 42
        30228   工会经费 0
        30229   福利费 0
        30231   公务用车运行维护费 0
        30239   其他交通费用 8
        30240   税金及附加费用 0
        30299   其他商品和服务支出 1
        303 对个人和家庭的补助 338
        30301   离休费 6
        30302   退休费 261
        30303   退职(役)费 0
        30304   抚恤金 56
        30305   生活补助 0
        30306   救济费 0
        30307   医疗费 0
        30308   助学金 0
        30309   奖励金 1
        30310   生产补贴 0
        30311   住房公积金 12
        30312   提租补贴 0
        30313   购房补贴 0
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 2
        310 其他资本性支出 2
        31001   房屋建筑物购建 0
        31002   办公设备购置 2
        31003   专用设备购置 0
        31005   基础设施建设 0
        31006   大型修缮 0
        31007   信息网络及软件购置更新 0
        31008   物资储备 0
        31009   土地补偿 0
        31010   安置补助 0
        31011   地上附着物和青苗补偿 0
        31012   拆迁补偿 0
        31013   公务用车购置 0
        31019   其他交通工具购置 0
        31099   其他资本性支出 0
        304 对企事业单位的补贴 16
        30401   企业政策性补贴 0
        30402   事业单位补贴 0
        30403   财政贴息 0
        30499   其他对企事业单位的补贴 16
        307 债务利息支出 0
        30701   国内债务付息 0
        30707   国外债务付息 0
        399 其他支出 0
        39906   赠与 0

         

        附件8        
                 
        政府性基金支出决算表
        编制单位:   2015年度   单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 12   12
        2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12   12
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

         

        附件9      
               
        部门决算相关信息统计表
        编制单位:   2015年度 金额单位:万元
        项  目 统计数 项  目 统计数
        一、“三公”经费支出 二、机关运行经费  
        (一)支出合计 3.88 (一)行政单位  
          1.因公出国(境)费 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位  
          2.公务用车购置及运行维护费 0.00    
            (1)公务用车购置费 0.00 三、国有资产占用情况  
            (2)公务用车运行维护费 0.00 (一)车辆数合计(辆)  
          3.公务接待费 3.88   1.部级领导干部用车  
            (1)国内接待费 3.88   2.一般公务用车  
            (2)国(境)外接待费     3.一般执法执勤用车  
        (二)相关统计数     4.特种专业技术用车  
          1.因公出国(境)团组数(个)     5.其他用车  
          2.因公出国(境)人次数(人)   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)  
          3.公务用车购置数(辆)      
          4.公务用车保有量(辆)      
          5.国内公务接待批次(个) 50    
          6.国内公务接待人次(人) 410    
          7.国(境)外公务接待批次(个)      
          8.国(境)外公务接待人次(人)      

         

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        2016年8月11日