按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复经济和信息化局2015年度部门决算的通知》(霞财企决〔2016〕2 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 主要职责
经信部门的主要职责是:贯彻执行国家、省市经济和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施全县新型工业化、信息化的规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设;参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责监测分析全县工业和信息化经济运行态势,并发布相关信息;牵头协调各种交通运输方式;建立工业企业服务机制。负责拟订并组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向;拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。负责相关能源行业管理;协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场。负责全县节能监督管理;依法承担节能等相关行政执法工作。负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业以及民爆器材等行业管理工作。负责指导和服务企业改革和发展;依法指导企业法律顾问工作。负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施;统筹规划、指导现代物流、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展。负责指导全县信息产业发展。组织开展区域性横向经济技术协作活动。负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关意见和措施并组织实施。负责组织协调有关部门做好支前工作,承担县国防动员委员会支前办公室的日常工作。
二、部门预算单位基本情况
经信局包括2个机关、8个行政处室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
经信局 |
行政 |
15 |
12 |
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三、主要工作总结
2015年重点完成了以下工作:
1、加强工业运行调控
全县96家规模以上工业企业,累计完成产值139.18亿元,现价比增13%,完成市控141亿元目标98.7%。在重点行业中,企业个数和产值总量占近50%的食品加工行业仍然保持稳定略增态势,荣获“全国食品工业强县”的荣誉称号。合成革行业、不锈钢制品行业,去年以来产销形势也有所回升。按全口径统计,实现全社会用电量82366万千瓦时,比增5.29%,其中工业用电量26603万千瓦时,比增8.34%,占全社会用电量的32.3%。工业增加值完成31.47亿元。全年新培育规上企业29家。
2、抓好产业转型升级
2015年我县产业转型升级行动计划共安排项目35个,总投资41.79亿元,年度计划投资15.57亿元。2015年完成投资14.2亿元,占年度计划91.2%。
3、推动工业有效投资
2015年全县完成工业投资固定资产32.57亿元,占年度计划的101.8%。工业企业完成技改投资17亿元,占年度计划的113%。我县对2011-2014年民企对接的49个合同项目203亿元投资加强跟踪服务,及时协调解决项目建设中存在的困难和问题,确保完成项目开工率目标任务。落实2015年民企对接合同22项,投资额58.45亿元,完成计划100.78%。
4、做好融资小贷监管
做好融资担保机构和小额贷款公司的监管,促进依法依规经营健康发展。根据省、市经信委的工作部署,组织开展我县融资性担保机构、小额贷款公司非法集资风险排查,提高监管效率。2015年小额贷款公司累计发放贷款金额1.88亿元,融资性担保机构累计提供8.1亿元的担保贷款,为解决小微企业融资难问题发挥了一定的作用。
5、持续服务企业发展
持续开展“三转一加强”,全县18个精准帮扶工作队共有1800人次,深入155个企业(项目、基层),梳理各类问题242个,解决问题199个(含落实困难问题退出机制后退出43个),办结率达100%。
积极帮助4家企业申报省、市战略性新兴产业项目, 15家企业申报省、市级技改重点项目, 8家企业列入2015年两化融合项目。组织企业参加宁德“6.13”第六届海峡两岸电机电器博览会、第十六届宁德投资洽谈会、福建省“6.18”技术成果对接会等参会参展工作,组织企业参加人才对接会,积极为企业多引人才,组织企业参加智能化创新学习,提高企业智能化应用能力,拓展视野。为我县进一步开展“大众创业、万众创新”活动打好基础。
做好惠企政策宣传。组织两场政策宣贯会,在96家规上企业中落实省政府鼓励增产增效扶持政策。还积极组织开展《福建省促进中小企业发展条例》宣传月活动,组织企业家学习《福建省促进中小企业发展条例》的精神及内容,同时充分利用新闻媒体、电视网络受众面广的特点,进行惠企政策宣传。认真贯彻执行《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府关于印发365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网工贸企业应急保障资金管理暂行办法的通知》精神,为5家企业申报应急保障资金2695万元。帮助7家企业争取县域产业专项发展资金172.9万元。
6、夯实安全生产基础
坚持落实“五落实、五到位”、劳动密集型加工企业安全生产“八条规定”等有关精神,以强化安全生产“党政同责、一岗双责”和落实企业主体责任、部门主管责任为重点,持续开展安全生产标准化三年提升活动,组织开展了“安全生产月活动”,深入开展民爆企业、危化品、液氨、受限作业空间等安全生产“大排查、大检查、大整改”专项行动,全年实现平稳发展。
7、综合治理更加有效
一是加强机关建设。制定绩效管理制度,重新制定《经信局规章制度》,推行“马上就办”、“比服务”活动,及时办理领导批示件、督办件和各种公文。广泛开展机关精神文明建设,建设学习型机关,多次选派干部参加各种政治、业务培训。进一步深化机关效能建设,及时办理县人大代表建议,县政协委员提案,满意率达100%。不断加强政府信息公开工作,每月按时更新,做好党务政务公开工作,公开事项每季公开。二是加强党风廉政建设。层层签订了党风廉政建设责任状,责任状分别由局长与局其他班子成员签订,局领导班子成员与所分管的下属单位及股室负责人签订。认真落实“三重一大”报告任务,开展廉政风险防控工作,认真贯彻落实“八项规定”,完善财务和公车管理制度。
四、2015年决算收支总体情况
2015年经信局年初结转和结余105.9万元,本年收入600.6 万元,本年支出610.89万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余91.61万元。
(一)2015本年收入600.6万元,比2014年决算数增加 39.09万元,增长6.96%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入600.6万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2015本年支出610.89万元,比2014年决算数减少 635.24万元,具体情况如下:
1. 基本支出581.37万元。其中,人员支出481.44万元,公用支出99.93万元。
2. 项目支出29.52万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 598.89万元,比2014年决算数减少637.91万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行194.78万元,较2014年决算数增加37.4万元,增长23.76%。主要原因是增资。
(二)招商引资24万元,较2014年决算数减少2万元,下降6.69%。主要原因是费用减少。
(三)其他商贸事务支出29.2万元,较2014年决算数减少40.88万元,主要原因是费用减少。
(四)归口管理的行政事业单位离退费323.58万元,较2014年决算数269.05万元,增加54.53万元,主要是退休人员增加及增资。
(五)食品安全事务支出11.24万元,与2014年决算数持平。
(六)能源节约利用10万元。
(七)其他支持中小企业发展和管理支出3.28万元。
(八)其他商业流通事务支出0.01万元。
(九)工业和信息产业支持2.5万元。
(十)购房补贴0.3万元。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 12 万元,比2014年决算数0万元,增加12 万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12 万元,较2014年决算数0万元,增加12 万元,主要是2014年的经费在2015年列支。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.88万元,与2014年持平。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元0
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费3.88万元。主要用于省市及有关部门检查指导等方面的接待活动,累计接待50批次、接待总人数410人。与2014年持平。
附件:1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1 | |||
收支决算总表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 600.60 | 一、一般公共服务支出 | 247.98 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 323.58 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.24 | ||
十、节能环保支出 | 10.00 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 5.78 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.01 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 0.3 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 12 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 600.60 | 本年支出合计 | 610.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 105.90 | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | 46.38 | 提取职工福利基金 | |
其中:财政拨款结转 | 29.13 | 转入事业基金 | |
项目支出结转和结余 | 59.52 | 其他 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 29.52 | 年末结转和结余 | 95.61 |
经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 65.61 |
其中:财政拨款结转 | 48.36 | ||
项目支出结转和结余 | 30.00 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
经营结余 | 0.00 | ||
合计 | 合计 |
收入决算表 | |||||||||
2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 600.60 | 600.60 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 276.92 | 276.92 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 276.92 | 276.92 | ||||||
2011301 | 行政运行 | 222.92 | 222.92 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 24.00 | 24.00 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.38 | 323.38 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 323.38 | 323.38 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 288.07 | 288.07 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.31 | 35.31 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.30 | 0.30 | ||||||
附件3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 610.89 | 581.37 | 29.52 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 14.56 | 14.56 | ||||||
2011301 | 行政运行 | 180.22 | 180.22 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 24 | 24 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 29.2 | 22.92 | 6.28 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 288.09 | 288.09 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.49 | 35.49 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 11.24 | 11.24 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 10 | 10 | ||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 2.5 | 2.5 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.28 | 3.28 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | ||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.01 | 0.01 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.3 | 0.3 | ||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12 | 12 | ||||||
附件4 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 600.60 | 一、一般公共服务支出 | 247.98 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 323.58 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.24 | ||
十、节能环保支出 | 10.00 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 5.78 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.01 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 0.30 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 12.00 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 600.60 | 本年支出合计 | 610.89 |
年初财政拨款结转和结余 | 58.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 48.36 |
一、一般公共预算财政拨款 | 46.65 | 基本支出结转 | 48.36 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 12.00 | 项目支出结转和结余 | |
总计 | 659.25 | 总计 | 659.25 |
附件5 | ||||
一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 598.89 | 581.37 | 17.52 |
2010501 | 行政运行 | 14.56 | 14.56 | |
2011301 | 行政运行 | 180.22 | 180.22 | |
2011308 | 招商引资 | 24 | 24 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 29.2 | 22.92 | 6.28 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 288.09 | 288.09 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 35.49 | 35.49 | |
2101016 | 食品安全事务 | 11.24 | 11.24 | |
2111001 | 能源节约利用 | 10 | 10 | |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 2.5 | 2.5 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.28 | 3.28 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.01 | 0.01 | |
2210203 | 购房补贴 | 0.3 | 0.3 | |
附件6 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
合 计 | 599 | |
301 | 工资福利支出 | 144 |
302 | 商品和服务支出 | 99 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 338 |
309 | 基本建设支出 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 2 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 16 |
307 | 债务利息支出 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
附件7 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
合 计 | 599 | |
301 | 工资福利支出 | 144 |
30101 | 基本工资 | 56 |
30102 | 津贴补贴 | 54 |
30103 | 奖金 | 10 |
30104 | 社会保障缴费 | 18 |
30106 | 伙食补助费 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 6 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 99 |
30201 | 办公费 | 1 |
30202 | 印刷费 | 1 |
30203 | 咨询费 | 5 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 3 |
30206 | 电费 | 2 |
30207 | 邮电费 | 7 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 3 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 3 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 1 |
30217 | 公务接待费 | 4 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 18 |
30227 | 委托业务费 | 42 |
30228 | 工会经费 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 8 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 338 |
30301 | 离休费 | 6 |
30302 | 退休费 | 261 |
30303 | 退职(役)费 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 56 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 |
30309 | 奖励金 | 1 |
30310 | 生产补贴 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 12 |
30312 | 提租补贴 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2 |
310 | 其他资本性支出 | 2 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 2 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31005 | 基础设施建设 | 0 |
31006 | 大型修缮 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
31008 | 物资储备 | 0 |
31009 | 土地补偿 | 0 |
31010 | 安置补助 | 0 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
31012 | 拆迁补偿 | 0 |
31013 | 公务用车购置 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 16 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
30402 | 事业单位补贴 | 0 |
30403 | 财政贴息 | 0 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 16 |
307 | 债务利息支出 | 0 |
30701 | 国内债务付息 | 0 |
30707 | 国外债务付息 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39906 | 赠与 | 0 |
附件8 | ||||
政府性基金支出决算表 | ||||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 12 | 12 | |
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12 | 12 | |
附件9 | |||
部门决算相关信息统计表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 3.88 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | |
3.公务接待费 | 3.88 | 1.部级领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 3.88 | 2.一般公务用车 | |
(2)国(境)外接待费 | 3.一般执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 5.其他用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | |||
4.公务用车保有量(辆) | |||
5.国内公务接待批次(个) | 50 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 410 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
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2016年8月11日