2014年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局决算情况说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复2014年度部门决算的通知》(霞财决〔2015〕174 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2014年度部门决算说明如下:
1、 部门主要职责
林业部门的主要职责是:
㈠负责全县林业及其生态建设的监督管理。
㈡承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。
㈢承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
㈣承担组织、指导和监督全县湿地保护的责任。
㈤负责组织、指导、监督检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
㈥负责全县林业系统自然保护区的监督管理。
㈦承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
㈧监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
㈨承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
㈩参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。
(十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。
(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局行政编制6名。内设5个机构,即:人秘股、林政资源管理股、造林绿化工作办公室(县绿化委员会办公室)、森林防火工作办公室(县森林防火指挥部办公室)、处理山林纠纷工作办公室(县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室)。派出林业站13个。
列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
林业局 |
财政全额拨款 |
76 |
66 |
三、部门主要工作总结
2014年,林业局主要任务是:完成省市下达的造林绿化(包括“四绿”工程、人工造林)和森林经营(包括森林抚育和封山育林)任务;加强林业资源管护,确保完成林业绩效指标任务;推进林业改革,做好林权发证与山纠处置工作,做好生态公益林改革工作;发展林业特色产业,提高林业的社会效益、生态效益、经济效益。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)造林绿化任务超额完成
“四绿”工程建设完成28760亩(其中绿色城市完成700亩,绿色村镇完成1550亩,绿色通道完成510亩,绿色屏障完成26000亩),占任务数27260亩的106%;人工造林更新完成12425亩(其中油茶丰产示范片完成2000亩,珍贵用材树种造林完成400亩),占任务数4300亩的289%;省级财政补贴森林抚育完成26000亩,占任务的100%。
宜居环境建设项目完成3100亩,占任务的100%。
完成竹业开发富民工程(二期)建设任务。
全县义务植树28.2万人次,占任务数27.5万人次的103%,义务种植苗木200万株,占任务数103万株的195%。
(二)森林防火工作取得成效
加强工作部署和责任落实;大力开展森林防火宣传工作;强化火源动态管理;健全防火队伍和基础设施建设;完成山脚田边生物防火林带建设2000亩。
我县森林火灾发生率和受害率严格控制在省下达的森林火灾“双控”指标范围内。
(三)森林病虫害防治检疫工作得到加强
全县应施监测面积4517643亩,实际监测面积4517643亩,监测覆盖率100%;成灾面积51亩,成灾率0.03%;计划发生面积67764亩,实际除治面积67764亩,防治率100%;无公害防治面积70148亩,无公害防治率100%。木材调运应检数0.4077万立方米,实际检疫数0.4077万立方米,调运检疫率为100%;产地方面,种苗繁育基地3.733公顷、存储木材1.08万立方米及花卉38.2万株,均经检疫,检疫率为100%。
在2014年秋季普查中,发现松材线虫病。疫情发生以来,松城街道累计皆伐面积188亩,择伐面积3819亩,清理松枯死木2072株;松港街道累计皆伐面积30亩,择伐面积800亩,清理松枯死木1500多株;盐田乡累计择伐面积750亩,清理松枯死木3000株。
(四)林业案件查处力度加大
坚持专项行动推进林业法治建设,深入开展“两乱”治理加强法治建设,全面推进执法规范和标准化建设工作,全年共查处行政案件80起,办结78起,惩处违法当事人78人次;立刑事案件11起,破案11起,起诉7起。
(五)森林资源管理水平得以提高
完成森林资源年度变化续档工作,做好野生动植物管理工作,严格执行好限额采伐制度,管控好建设项目与征占用林地平衡。
(六)林权制度改革持续深入
积极推进林权制度改革,促进林权抵押贷款,全县已完成以村为单位的林改矢量图绘制;林权登记发证面积134.6万亩,发证1.7万本,发证率92%;林地落界面积147.48万亩,林地所有权登记发证面积143.8万亩,发证0.42万本,发证率97.5%。2014年申请10宗,面积1437亩,贷款900万元。
继续推进生态公益林管护机制改革,改革好护林员队伍,做好森林生态效益补偿基金的发放工作,确保林农受益。
继续加强行政审批改革工作,以服务促发展,本年度行政审批和公共服务事项办结数1977件,总办结率100%,其中当日办结数1685件,当日办结率为83.8%。群众满意率100%,体现了“便民,高效,规范”服务宗旨,得到了群众的普遍好评和赞誉,多次被县行政中心管委会评为星级窗口和先进个人荣誉。
(七)林业特色产业发展强劲有力
2014年涉林产业实现年产值22.8亿元,有力地带动了我县涉林经济的发展。
扶持发展盆景特色产业,鼓励发展地方涉林产业,全年累计完成我县“五大战役”涉林项目投资2180万元,全面完成各产业项目年度计划。
(八)做好安全生产工作
深入开展安全生产百日行动督查“回头看”活动,“六打六治”打非治违和粉尘防爆安全生产专项整治活动,“查处无证无照经营八闽出击”专项行动,安全生产标准化建设提升工程三年行动,取得明显效果。在安全生产工作方面,我局再次得到市县安全监督部门好评。
(九)全面加强自身建设
加强学习,廉政自律,遵守廉洁从政有关规定,敢于在阳光下运行,努力提高县林业局建设和管理水平。
(十)林业绩效指标运行工作再创佳绩
根据森林资源建档数据:全县森林覆盖率为59.74%,大于省厅下达的54.75%的指标;森林蓄积量为396万立方米,大于省厅下达的394.7万立方米的指标;林地面积减少率少于省厅下达的指标。
四、2014年决算收支总体情况
(一)林业局2014 年部门决算总收入6059.55万元,其中本年收入2898.63万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入 2886.98万元,其中政府性基金321.5 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 8 万元。
5. 附属单位上缴收入 0万元。
6. 其他收入 3.65 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0万元。
8. 年初结转和结余 3160.92 万元。
(二)2014 年部门决算总支出 6059.55万元,其中本年支出 2988.15 万元。具体情况如下:
1. 基本支出 769.94 万元。其中,人员支出 599.51 万元,公用支出 170.43 万元。
2. 项目支出 2218.20 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
6. 结余分配 11.65 万元。
7. 年末结转结余3059.75 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出 2909.22 万元,比2013年决算数(减少)1244.55 万元,(下降)30 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)事业单位离退休100.85 万元,较2013年决算数增加9.36万元,增长10 %。
(二)行政运行498.66 万元,较2013年决算数增加131.32 万元,增长36 %。
(三)森林培育1936.37万元,较2013年决算数(减少) 1630.4万元,(下降)46 %。
(四)林业技术推广9.6万元,较2013年决算数持平。
(五)森林生态效益补偿223.42万元,较2013年增加195.65万元,增长703%。
(六)动植物保护2.69万元,较2013年决算减少11.27万元,下降81%。
(七)林业执法与监督5.98万元,较2013年决算增加4.08万元,增长214%。
(八)林业防灾减灾50.1万元,较2013年决算增加40.1万元,增加401%。
(九)其他林业支出50.17万元,较2013年决算减少3.83万元,下降7%。
(十)其他农林水支出30万元,较2013年增加23.91万元,增加392%。
(十一)购房补贴1.38万元,较2013年增加1.38万元,主要新增了退休人员。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出 78.93 万元,比2013年决算数(减少)405.99 万元,(下降)84 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)其他国有土地使用权出让收入安排支出0 万元,较2013年决算数(减少) 19 万元。
(二)森林培育9.84万元,较2013年决算数(减少) 306.61万元。
(三)林业有害生物防治28.48万元,较2013年决算数(减少)51.99 万元。
(四)森林资源监测0.33万元,较2013年决算数减少2.63万元。
(五)其他育林基金支出35.28万元,较2013年决算数减少30.76万元。
(六)森林防火5万元,较2013年决算数增加5万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出66.94万元,同比下降28 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:没有此项费用产生。
(二)公务用车购置及运行费31.04万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费31.04万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费分别下降33%,主要是:没有购置公务用车。
(三)公务接待费35.9万元。主要用于造林、林业有害生物防治工作、林地纠纷处置、森林防火、林业资源调查等方面的接待活动,累计接待361批次、接待总人数2166人。与2013年相比, 公务接待费支出下降21%,主要是:1、公务接待工作更加规范,2、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。
附件: 1. 2014年收支决算总表
2. 2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金支出决算表
4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表
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