附表3
2016年林业局预算说明
2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
1、 部门主要职责
林业部门的主要职责是:
㈠负责全县林业及其生态建设的监督管理。
㈡承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。
㈢承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
㈣承担组织、指导和监督全县湿地保护的责任。
㈤负责组织、指导、监督检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
㈥负责全县林业系统自然保护区的监督管理。
㈦承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
㈧监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
㈨承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
㈩参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。
(十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。
(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局行政编制7名。内设5个机构,即:人秘股、林政资源管理股、造林绿化工作办公室(县绿化委员会办公室)、森林防火工作办公室(县森林防火指挥部办公室)、处理山林纠纷工作办公室(县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室)。派出林业站13个。
其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
林业局 |
财政全额拨款 |
77 |
68 |
三、部门主要工作任务
2016年我们认真贯彻落实全国林业厅局长会议、全省林业局长会议、全省春季森林防火工作电视电话会议和全县经济工作暨城市生态扶贫工作会议精神,按照上级的部署和要求,狠抓工作落实。重点抓好以下工作:
㈠继续抓好生态林业建设
1、狠抓造林绿化和森林经营工作。抓好人工造林、森林抚育、封山育林等工作,确保完成任务。重点抓好红树林人工造林,任务3000亩,投入1050万元;沿海防护林工程,计划5000亩,投入300万元;乡村生态景观林计划面积190亩,投入190万元;森林抚育5万亩,投入500万元;封山育林4万亩。
2、开展义务植树活动。全民义务植树计划任务27.5万人次,103万株。
㈡继续发展民生林业
坚持“以二促一带三”的发展思路,按照“民办、民管、民受益”的原则,加快林业行业协会和林业专业合作经济组织建设。狠抓林业精准扶贫工作。认真开展林业扶贫工作,在林业项目资金安排、林木采伐指标分配、林业技术培训等方面,给予重点扶持。
㈢继续深化林业改革
1、狠抓林改工作。大力推进林权抵押贷款工作。
2、加强生态公益林管护。抓好全县生态公益林优化调整工作。抓好生态公益林护林员的管理工作。
㈣继续加强森林资源保护管理
1、严抓林政资源管理。
2、严抓森林防火工作。
3、严抓林业有害生物防治检疫工作。
4、严抓依法治林和平安林业建设。
㈤继续加强林业队伍建设
深入贯彻党的十八届三中四中五中全会精神,认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持从严治党、依规治党,严明政治纪律和政治规矩,加强纪律建设,完善党风廉政建设制度,落实“两个责任”,落实中央八项规定精神,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。继续加强机关效能建设,转变工作作风,提高工作效率,为推动霞浦林业科学发展跨越发展作出新的更大的贡献。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,林业局收入预算为4251.98万元,其中:当年财政拨款收入676.68万元,上年结转收入3575.3万元。相应安排支出预算4251.98万元,其中:人员支出484.67万元,对个人和家庭补助支出56.19万元,公用支出35.62万元,项目支出3675.5万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出676.68万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)事业单位离退休3.04 万元。主要用于离退休人员工资支出。
(二)行政运行573.44 万元。主要用于在职人员工资及日常办公经费支出及遗属生活补助支出。
(三)森林培育37.6 万元。主要用于沈海高速绿色通道工程水田租金的支出。
(四)林业技术推广9.6万元。主要用于林业技术员工资支出。
(五)林业资源监测5万元。主要用于森林资源调查经费支出。
(六)林业防灾减灾48万元。主要用于林业有害生物的防治、除治以及森林火灾的预防、宣传等经费支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费31万元,公务用车购置及运行费29万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。与上年相比支出下降4万元。主要原因是没有这项活动支出。
(二)公务接待费
2016年预算安排31万元。主要用于主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降8%,主要原因是: 1、公务接待工作更加规范,2、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排29万元,其中:公务用车运行费29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车费用与上年相比支出下降9%。主要原因是: 1、驾驶员及车辆管理更加规范,2、严格执行《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局车辆管理制度》。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元 | ||||
收 入 |
|
支 出 |
| |
收入项目类别 |
2016年预算 |
支出项目类别 |
2016年预算 | |
一、公共财政预算拨款 |
676.68 |
一、基本支出 |
576.48 | |
公共财政预算拨款 |
676.68 |
工资福利支出 |
484.67 | |
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
56.19 | |
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) |
|
其中:离退休费 |
| |
二、基金预算财政拨款 |
|
公用支出 |
35.62 | |
基金预算拨款 |
|
其中:离退休公务费 |
| |
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) |
|
二、项目支出 |
3675.50 | |
三、财政代管资金拨款 |
|
|
| |
四、财政专户拨款(预算外) |
|
|
| |
五、单位结余结转资金 |
3575.30 |
|
| |
六、单位其他收入 |
|
|
| |
|
|
|
| |
收入总计 |
4251.98 |
支出总计 |
4,251.98 | |
门公共财政拨款支出预算表(表四) |
|||
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
2080502 |
事业单位离退休 |
3.04 |
|
2130104 |
事业运行 |
573.44 |
|
2130205 |
森林培育 |
|
37.6 |
2130206 |
林业技术推广 |
|
9.6 |
2130208 |
森林资源监测 |
|
5 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
576.48 |
100.2 |
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
|||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) |
|||||
|
单位:万元 | ||||
项目 |
本年预算数 | ||||
合计 |
60 | ||||
1、因公出国(境)费用 |
0 | ||||
2、公务接待费 |
31 | ||||
3、公务用车费 |
29 | ||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
29 | ||||
(2)公务用车购置费 |
0 |
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