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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局决算说明

        来源:本网 发布时间: 2016-08-26 00:00
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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局决算说明

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局2015年度部门决算的通知》(霞财农决〔2016〕10 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

        1、​ 部门主要职责

        林业部门的主要职责是:

        ㈠负责全县林业及其生态建设的监督管理。

        ㈡承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。

        ㈢承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

        ㈣承担组织、指导和监督全县湿地保护的责任。

        ㈤负责组织、指导、监督检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

        ㈥负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

        ㈦承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

        ㈧监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

        ㈨承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

        ㈩参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

        (十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

        (十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局行政编制7名。内设5个机构,即:人秘股、林政资源管理股、造林绿化工作办公室(县绿化委员会办公室)、森林防火工作办公室(县森林防火指挥部办公室)、处理山林纠纷工作办公室(县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室)。派出林业站13个。

        其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        林业局

        财政全额拨款

        77

        68

        三、部门主要工作总结

        2015年是“十二五”工作的收官之年,也是全面深化改革的关键之年。本年度我局在“十二五”工作计划的基础上,紧紧围绕县委县政府“构建生态型工贸旅游海湾城市”的发展定位,着力实施“12345”计划,全面深化我县林业生态生产建设。现,我县森林覆盖率达60.73%,森林蓄积量达448.9立方米,林地保有量为104275.1268公顷林,林业产业总值达23.6亿元。并在本年度,顺利接受国家林业局局长一行对我县深化集体林权制度改革工作的考察,圆满召开全国油茶等木本油料产业开发脱贫现场会,为我县“山青、水绿”的“宜居宜业环境”累积了全面深化林业改革经验,铺垫了“森林霞浦”基础。

        重点完成了以下工作:

        (一)抓好生态林业建设

        1、全面完成造林绿化和森林经营任务。

        根据《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府办公室关于分解下达2015年造林绿化和森林经营任务的通知》精神,全县任务涉及14个乡镇(街道)、2个国有林场,总任务10.8110万亩。其中造林绿化任务2.311万亩,森林抚育任务5.5万亩,封山育林任务3万亩。

        2、全面完成义务植树方任务。

        以“绿化福宁大地,建设美丽霞浦”为主题,开展县处级机关义务植树活动,掀起全县义务植树高潮。全民义务植树任务27.5万人次,103万株;实际参加人数27.5万人次,完成103万株,完成率100%。

        (二)强化资源保护管理

        加强森林资源管理,加强林政资源管理,加强野生动植物管理,强化依法治林工作。

        (三)保障林区平安稳定

        做好森林防火工作,做好林业有害生物防控工作,做好平安建设工作。

        (四)提高林业产业潜能

        做好集体林权制度改革工作,提升盆景产业建设水平和特色基地经营效益,发展造林绿化种苗供应链,落实各项富民项目,积极促进《2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网实施现代农业加快发展行动计划》中的东孚农庄竹笋加工厂项目顺利进展。

        (五)增强林业发展后劲

        加强“诚信林业”建设,加强廉政队伍建设,加强林业窗口建设,加大精准扶贫力度。

        四、2015年决算收支总体情况

        2015年林业局年初结转和结余3059.75 万元,本年收入 5154.02万元,本年支出 4580.16万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余3622.6 万元。

        (一)2015本年收入5154.02万元,比2014年决算数增加2255.39万元,增长77%具体情况如下

        1. 财政拨款收入5143.01万元,其中政府性基金0万元。

        2. 事业收入0万元。

        3. 经营收入0万元。

        4. 上级补助收入6.39万元。

        5. 附属单位上缴收入0万元。

        6. 其他收入4.63万元。

        (二)2015本年支出4580.16万元,比2014年决算数增加 1592.01万元,增长53%具体情况如下:

        1. 基本支出 743.17 万元。其中,人员支出73.17万元,公用支出670万元。

        2. 项目支出3836.98万元。
        3. 上缴上级支出0万元。

        4. 经营支出0万元。

        5. 对附属单位补助支出0万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2015年公共财政拨款支出3550.36万元,比2014年决算数增加641.14万元,增长22 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)事业单位离退休:支出73.17万元,较2014年决算数减少27.68万元。主要原因是自然减员。

        (二)行政运行:支出597.05万元,较2014年决算数增加98.39 万元。

        (三)森林培育:支出2287.01万元,较2014年决算数增加350.64 万元。主要原因是2014年项目2015年支出。

        (四)林业技术推广:支出9.48万元,较2014年决算数减少0.12万元 万元。

        (五)森林生态效益补偿金:支出265.81万元,较2014年决算数增加42.39万元。主要原因是2014年项目2015年支出。

        (六)动植物保护:支出15.46万元,较2014年决算数增加12.77万元。主要原因是2014年项目2015年支出。

        (七)林业执法与监督:支出34.02万元,较2014年决算数增加28.04万元。主要原因是2014年项目2015年支出。

        (八)石油价格改革对林业的补贴:支出8.48万元,较2014年决算数增加8.48万元。主要原因是2014年项目2015年支出。

        (九)林业防灾减灾:支出125.74万元,较2014年决算数增加75.64万元。主要原因是2014年项目2015年支出。

        (十)其他林业:支出134.15万元,较2014年决算数增加53.98万元。

        (十一)购房补贴:支出0万元,较2014年决算数减少1.38万元。

        六、政府性基金支出决算情况

        2015年度政府性基金支出 1029.8 万元,比2014年决算数增加950.87 万元。具体情况如下(按项级科目分类统计):

        其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1029.8万元,较2014年决算数增加950.87 万元。主要原因是2014年项目资金2015年支出。

        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2015年“三公”经费公共财政拨款支出68.68万元,同比减少2 %。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费3.3万元。主要用于赴台参加“第六届海峡两岸森林保育经营论坛”学术交流和考察,加强闽台林业学术交流,促进两岸林业技术合作。2015年参加其他单位出国团组1个,全年因公出国(境)累计3人次。出国(境)比2014年增加3.3万元,主要是:2014年没有产生出国费用。

        (二)公务用车购置及运行费31.76万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费31.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 4辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别减少7%。
          (三)公务接待费33.62万元。主要用于主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面的接待活动。累计接待351批次、接待总人数2153人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降6%, 主要原因是: 1、公务接待工作更加规范,2、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。

        附件: 1.收支决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4. 财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

        10.政府采购情况表