2015年民政部门预算说明
2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
民政部门的主要职责是:承担对社会团体、民办非企业单位登记和监察;组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离休干部和无军籍退休职工的接收安置工作;组织协调救灾工作和防灾减灾工作;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员的救助工作;指导社区服务体系建设,推动基层民主政治建设;负责县内各级行政区域的设立、撤销、更名,组织指导全县行政区域界线的勘定和管理,负责地名管理工作;负责社会福利事业机构的管理,促进慈善事业发展;负责全县婚姻登记、儿童收养登记管理工作;负责全县殡葬管理,指导殡葬服务机构管理工作;指导社会工作人才和志愿者队伍建设等。
二、部门预算单位基本情况
县民政局设9个内设机构及7个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
县民政局本级 |
全额拨款 |
16 |
16 |
低保中心 |
全额拨款 |
5 |
5 |
婚姻登记中心 |
全额拨款 |
2 |
2 |
救助管理站 |
全额拨款 |
2 |
2 |
殡葬执法大队 |
全额拨款 |
10 |
9 |
殡管所 |
自收自支 |
3 |
3 |
光荣院 |
全额拨款 |
6 |
4 |
军休所 |
全额拨款 |
5 |
5 |
三、部门主要工作任务
2015年,县民政局主要任务是:提高城乡居民最低生活保障标准,开展“救急难”试点工作,落实临时救助;继续推进农村五保幸福园和乡镇敬老院建设;推进医疗救助一站式结算服务;健全防灾减灾体系;促进社会福利慈善事业发展;加强专项事务管理,开展“三沿五区”乱建坟墓整治工作, 对新城区道路进行命名或更名;创新社会管理;进一步落实双拥优抚安置工作等。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)提高城乡居民最低生活保障标准。农村低保标准从每人每年2100元提高到每人每年2300元,城镇低保标准从每人每月330元提高至每人每月380元,农村五保供养标准从每人每月432元提高到每人每月548元,集中供养标准从每人每月518元提高到每人每月657元。推进医疗救助一站式结算服务。
(二)开展“救急难”工作,根据《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡困难家庭临时救助实施细则(试行)》,按全县总人口每人每年不低于1元标准,共54万元资金用于临时救助。
(三)进一步健全防灾减灾体系。
(四)对新城区道路进行命名或更名。
(五)加大乱建坟墓整治力度,确保完成整治任务。
(六)推进社会福利慈善事业,年底完成县社会福利中心一期装修工程。
(七)创新发展社会管理。不断深化和谐社区建设,不断规范社会组织建设与管理,不断促进社工人才队伍建设。
(七)进一步落实双拥优抚安置工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 民政部门收入预算为6133.31万元,其中:当年财政拨款收入4626.06万元,上年结转收入1507.25万元。相应安排支出预算4626.06万元,其中:人员支出191.59万元,对个人和家庭补助支出148.69万元,公用支出63.7万元,项目支出4222.08万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出4626.06万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)农村最低生活保障429.45万元。主要用于农村低保生活补助支出。
(二)特困人员供养1796.05万元。主要用于五保对象生活补助支出。
(三)城市居民最低生活保障215.88万元。主要用于城市低保生活补助支出。
(四)抚恤493.09万元。主要用于义务兵优待补助支出。
(五)退役安置363.12万元。主要用于退役士兵安置支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.3万元,公务用车购置及运行费5.7万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2015年预算安排19.3万元。主要用于省、市和其他县(市、区)民政部门等方面的接待活动。与上年相比基本持平。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排5.7万元,其中:公务用车运行费5.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比基本持平。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
地方政府性基金收支预算表(表二)(财政填报) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、农网还贷资金支出 | ||
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 二、山西省煤炭可持续发展基金支出 | ||
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 三、民航机场管理建设费支出 | ||
四、转让政府还贷道路收费权收入 | 民航机场建设 | ||
五、港口建设费收入 | 空管系统建设 | ||
六、散装水泥专项资金收入 | 民航科教和信息 | ||
七、新型墙体材料专项基金收入 | 航线和机场补贴 | ||
八、旅游发展基金收入 | 其他民航机场管理费安排的支出 | ||
九、文化事业建设费收入 | 四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | ||
十、地方教育附加收入 | 五、转让政府还贷道路收费权支出 | ||
十一、国家电影事业发展专项资金收入 | 六、港口建设费支出 | ||
十二、新菜地开发建设基金收入 | 港口设施 | ||
十三、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 航道建设和维护 | ||
十四、育林基金收入 | 航运保障系统建设 | ||
十五、森林植被恢复费 | 其他港口建设费安排的支出 | ||
十六、地方水利建设基金收入 | 七、散装水泥专项资金支出 | ||
十七、南水北调工程基金收入 | 八、新型墙体材料专项基金支出 | ||
十八、残疾人就业保障金收入 | 九、旅游发展基金支出 | ||
十九、政府住房基金收入 | 宣传促销 | ||
二十、城市公用事业附加收入 | 行业规划 | ||
二十一、国有土地使用权出让收入 | 旅游事业补助 | ||
二十二、国有土地收益基金收入 | 地方旅游开发项目补助 | ||
二十三、农业土地开发资金收入 | 其他旅游发展基金支出 | ||
二十四、大中型水库库区基金收入 | 十、文化事业建设费支出 | ||
二十五、彩票公益金收入 | 精神文明建设 | ||
二十六、城市基础设施配套费收入 | 人才培训教学 | ||
二十七、小型水库移民扶助基金收入 | 文化创作 | ||
二十八、国有重大水利工程建设基金收入 | 文化事业单位补助 | ||
二十九、车辆通行费 | 爱国主义教育基地 | ||
三十、船舶港务费 | 其他文化事业建设费安排的支出 | ||
三十一、体育部门收费 | 十一、地方教育附加支出 | ||
三十二、贸促会收费 | 十二、国家电影事业发展专项资金支出 | ||
三十三、其他政府性基金收入 | 资助国产影片放映 | ||
资助城市影院 | |||
资助少数民族电影译制 | |||
其他国家电影事业发展专项资金支出 | |||
十三、新菜地开发建设基金支出 | |||
十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 | |||
十五、育林基金支出 | |||
十六、森林植被恢复费 | |||
林地调查规划设计 | |||
林地整理 | |||
森林培育 | |||
林业有害生物防治 | |||
森林防火 | |||
森林资源管护 | |||
其他森林植被恢复费安排的支出 | |||
十七、地方水利建设基金支出 | |||
水利工程建设 | |||
水利工程维护 | |||
水土保持 | |||
城市防洪 | |||
其他地方水利建设基金支出 | |||
十八、南水北调工程基金支出 | |||
十九、残疾人就业保障金支出 | |||
二十、政府住房基金支出 | |||
二十一、城市公用事业附加支出 | |||
二十二、国有土地使用权出让金支出 | |||
二十三、国有土地收益基金支出 | |||
二十四、农业土地开发资金支出 | |||
二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
移民补助 | |||
基础设施建设和经济发展 | |||
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
二十六、大中型水库库区基金支出 | |||
二十七、三峡水库库区基金支出 | |||
库区维护和管理 | |||
二十八、彩票公益金支出 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
用于教育事业的彩票公益金支出 | |||
用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | |||
用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | |||
用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 | |||
用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
二十九、城市基础设施配套费支出 | |||
三十、小型水库移民扶助基金支出 | |||
三十一、国有重大水利工程建设基金支出 | |||
南水北调工程建设 | |||
三峡工程后续工作 | |||
地方重大水利工程建设 | |||
其他重大水利工程建设基金支出 | |||
三十二、车辆通行费支出 | |||
三十三、船舶港务费支出 | |||
三十四、无线电频率占用费安排的支出 | |||
三十五、其他政府性基金支出 | |||
收入合计 | 支出合计 | ||
转移性收入 | 转移性支出 | ||
政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
上年结余收入 | 调出资金 | ||
调入资金 | 年终结余 | ||
收入总计 | 支出总计 |
部门收支预算总表(表三) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 4626.06 | 一、基本支出 | 403.98 |
公共财政预算拨款 | 工资福利支出 | 191.59 | |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 148.69 | |
上级财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 88.14 | |
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 63.70 | |
基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
上级财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | 4222.08 | |
三、财政代管资金拨款 | |||
四、财政专户拨款(预算外) | |||
五、单位结余结转资金 | |||
六、单位其他收入 | |||
收入总计 | 4626.06 | 支出总计 | 4626.06 |
部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
2080201 | 行政运行 | 211.47 | |
2080203 | 机关服务 | 23.58 | |
2080204 | 拥军优属 | 10 | 62.59 |
2080205 | 老龄事务 | 8.98 | 254 |
2080206 | 民间组织管理 | 2 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 71 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.48 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 28.47 | |
2080805 | 义务兵优待 | 493.09 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 193.65 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 363.12 | |
2081001 | 儿童福利 | 19.58 | |
2081004 | 殡葬 | 68 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 35 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 66.95 | |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 81 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 215.88 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 429.45 | |
2082001 | 临时救助支出 | 54 | |
2082102 | 农村五保供养支出 | 1796.05 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 18.72 | |
合计 | 403.98 | 4222.08 | |
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
部门政府性基金拨款支出预算表(表五) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0 | 0 | |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 25 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 19.3 |
3、公务用车费 | 5.7 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.7 |
(2)公务用车购置费 | 0 |