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        2015年民政部门预算说明

        来源:本网 发布时间: 2015-10-01 00:00
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        2015年民政部门预算说明

         

        2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

        民政部门的主要职责是:承担对社会团体、民办非企业单位登记和监察;组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离休干部和无军籍退休职工的接收安置工作;组织协调救灾工作和防灾减灾工作;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员的救助工作;指导社区服务体系建设,推动基层民主政治建设;负责县内各级行政区域的设立、撤销、更名,组织指导全县行政区域界线的勘定和管理,负责地名管理工作;负责社会福利事业机构的管理,促进慈善事业发展;负责全县婚姻登记、儿童收养登记管理工作;负责全县殡葬管理,指导殡葬服务机构管理工作;指导社会工作人才和志愿者队伍建设等。

        二、部门预算单位基本情况

        县民政局设9个内设机构及7个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

         

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        县民政局本级

        全额拨款

        16

        16

        低保中心

        全额拨款

        5

        5

        婚姻登记中心

        全额拨款

        2

        2

        救助管理站

        全额拨款

        2

        2

        殡葬执法大队

        全额拨款

        10

        9

        殡管所

        自收自支

        3

        3

        光荣院

        全额拨款

        6

        4

        军休所

        全额拨款

        5

        5

        三、部门主要工作任务

        2015年,县民政局主要任务是:提高城乡居民最低生活保障标准,开展“救急难”试点工作,落实临时救助;继续推进农村五保幸福园和乡镇敬老院建设;推进医疗救助一站式结算服务;健全防灾减灾体系;促进社会福利慈善事业发展;加强专项事务管理,开展“三沿五区”乱建坟墓整治工作, 对新城区道路进行命名或更名;创新社会管理;进一步落实双拥优抚安置工作等。

        围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)提高城乡居民最低生活保障标准。农村低保标准从每人每年2100元提高到每人每年2300元,城镇低保标准从每人每月330元提高至每人每月380元,农村五保供养标准从每人每月432元提高到每人每月548元,集中供养标准从每人每月518元提高到每人每月657元。推进医疗救助一站式结算服务。

        (二)开展“救急难”工作,根据《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡困难家庭临时救助实施细则(试行)》,按全县总人口每人每年不低于1元标准,共54万元资金用于临时救助。

        (三)进一步健全防灾减灾体系。

        (四)对新城区道路进行命名或更名。

        (五)加大乱建坟墓整治力度,确保完成整治任务。

        (六)推进社会福利慈善事业,年底完成县社会福利中心一期装修工程。

        (七)创新发展社会管理。不断深化和谐社区建设,不断规范社会组织建设与管理,不断促进社工人才队伍建设。

              (七)进一步落实双拥优抚安置工作。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 民政部门收入预算为6133.31万元,其中:当年财政拨款收入4626.06万元,上年结转收入1507.25万元。相应安排支出预算4626.06万元,其中:人员支出191.59万元,对个人和家庭补助支出148.69万元,公用支出63.7万元,项目支出4222.08万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2015年度公共财政预算拨款支出4626.06万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)农村最低生活保障429.45万元。主要用于农村低保生活补助支出。

        (二)特困人员供养1796.05万元。主要用于五保对象生活补助支出。

        (三)城市居民最低生活保障215.88万元。主要用于城市低保生活补助支出。

        (四)抚恤493.09万元。主要用于义务兵优待补助支出。

        (五)退役安置363.12万元。主要用于退役士兵安置支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2015年度政府性基金支出0万元。

        七、“三公”经费财政拨款预算情况

        2015年“三公”经费财政拨款预算数为25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.3万元,公务用车购置及运行费5.7万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2015年预算安排0万元。

          (二)公务接待费
          2015年预算安排19.3万元。主要用于省、市和其他县(市、区)民政部门等方面的接待活动。与上年相比基本持平。

        (三)公务用车购置及运行费
           2015年预算安排5.7万元,其中:公务用车运行费5.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比基本持平。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

        地方政府性基金收支预算表(表二)(财政填报)
              单位:万元
        收                          入 支                          出
        项          目 预算数 项          目 预算数
        一、农网还贷资金收入   一、农网还贷资金支出  
        二、山西省煤炭可持续发展基金收入   二、山西省煤炭可持续发展基金支出  
        三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入   三、民航机场管理建设费支出  
        四、转让政府还贷道路收费权收入       民航机场建设  
        五、港口建设费收入       空管系统建设  
        六、散装水泥专项资金收入       民航科教和信息  
        七、新型墙体材料专项基金收入       航线和机场补贴  
        八、旅游发展基金收入       其他民航机场管理费安排的支出  
        九、文化事业建设费收入   四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出  
        十、地方教育附加收入   五、转让政府还贷道路收费权支出  
        十一、国家电影事业发展专项资金收入   六、港口建设费支出  
        十二、新菜地开发建设基金收入       港口设施  
        十三、新增建设用地土地有偿使用费收入       航道建设和维护  
        十四、育林基金收入       航运保障系统建设  
        十五、森林植被恢复费       其他港口建设费安排的支出  
        十六、地方水利建设基金收入   七、散装水泥专项资金支出  
        十七、南水北调工程基金收入   八、新型墙体材料专项基金支出  
        十八、残疾人就业保障金收入   九、旅游发展基金支出  
        十九、政府住房基金收入       宣传促销  
        二十、城市公用事业附加收入       行业规划  
        二十一、国有土地使用权出让收入       旅游事业补助  
        二十二、国有土地收益基金收入       地方旅游开发项目补助  
        二十三、农业土地开发资金收入       其他旅游发展基金支出  
        二十四、大中型水库库区基金收入   十、文化事业建设费支出  
        二十五、彩票公益金收入       精神文明建设  
        二十六、城市基础设施配套费收入       人才培训教学  
        二十七、小型水库移民扶助基金收入       文化创作  
        二十八、国有重大水利工程建设基金收入       文化事业单位补助  
        二十九、车辆通行费       爱国主义教育基地  
        三十、船舶港务费       其他文化事业建设费安排的支出  
        三十一、体育部门收费   十一、地方教育附加支出  
        三十二、贸促会收费   十二、国家电影事业发展专项资金支出  
        三十三、其他政府性基金收入       资助国产影片放映  
                资助城市影院  
                资助少数民族电影译制  
                其他国家电影事业发展专项资金支出  
            十三、新菜地开发建设基金支出  
            十四、新增建设用地土地有偿使用费支出  
            十五、育林基金支出  
            十六、森林植被恢复费  
                林地调查规划设计      
                林地整理      
                森林培育      
                林业有害生物防治      
                森林防火      
                森林资源管护      
                其他森林植被恢复费安排的支出  
            十七、地方水利建设基金支出  
                水利工程建设  
                水利工程维护  
                水土保持  
                城市防洪  
                其他地方水利建设基金支出  
            十八、南水北调工程基金支出  
            十九、残疾人就业保障金支出  
            二十、政府住房基金支出  
            二十一、城市公用事业附加支出  
            二十二、国有土地使用权出让金支出  
            二十三、国有土地收益基金支出  
            二十四、农业土地开发资金支出  
            二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出  
                移民补助  
                基础设施建设和经济发展  
                其他大中型水库移民后期扶持基金支出  
            二十六、大中型水库库区基金支出  
            二十七、三峡水库库区基金支出  
                库区维护和管理  
            二十八、彩票公益金支出  
                用于社会福利的彩票公益金支出  
                用于体育事业的彩票公益金支出  
                用于教育事业的彩票公益金支出  
                用于红十字事业的彩票公益金支出  
                用于残疾人事业的彩票公益金支出  
                用于城市医疗救助的彩票公益金支出  
                用于农村医疗救助的彩票公益金支出  
                用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出  
                用于文化事业的彩票公益金支出  
                用于扶贫的彩票公益金支出  
                用于法律援助的彩票公益金支出  
                用于其他社会公益事业的彩票公益金支出  
            二十九、城市基础设施配套费支出  
            三十、小型水库移民扶助基金支出  
            三十一、国有重大水利工程建设基金支出  
                南水北调工程建设  
                三峡工程后续工作  
                地方重大水利工程建设  
                其他重大水利工程建设基金支出  
            三十二、车辆通行费支出  
            三十三、船舶港务费支出  
            三十四、无线电频率占用费安排的支出  
            三十五、其他政府性基金支出  
               
        收入合计   支出合计  
        转移性收入   转移性支出  
              政府性基金转移收入     政府性基金转移支付  
              地震灾后恢复重建补助收入     地震灾后恢复重建补助支出  
              上年结余收入       调出资金  
              调入资金       年终结余  
               
        收入总计   支出总计  

         

        部门收支预算总表(表三)
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2015年预算 支出项目类别 2015年预算
        一、公共财政预算拨款 4626.06 一、基本支出 403.98
            公共财政预算拨款       工资福利支出 191.59
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 148.69
            上级财政转移支付补助           其中:离退休费 88.14
        二、基金预算财政拨款       公用支出 63.70
            基金预算拨款           其中:离退休公务费  
           上级财政转移支付补助(基金)   二、项目支出 4222.08
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款(预算外)      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计 4626.06 支出总计 4626.06

         

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        2080201 行政运行 211.47  
        2080203 机关服务 23.58  
        2080204 拥军优属 10 62.59
        2080205 老龄事务 8.98 254
        2080206 民间组织管理 2  
        2080207 行政区划和地名管理 2  
        2080208 基层政权和社区建设   71
        2080299 其他民政管理事务支出 16  
        2080501 归口管理的行政单位离退休 101.48  
        2080502 事业单位离退休 28.47  
        2080805 义务兵优待   493.09
        2080899 其他优抚支出   193.65
        2080901 退役士兵安置   363.12
        2081001 儿童福利   19.58
        2081004 殡葬   68
        2081099 其他社会福利支出   35
        2081199 其他残疾人事业支出   66.95
        2081599 其他自然灾害生活救助支出   81
        2081901 城市最低生活保障金支出   215.88
        2081902 农村最低生活保障金支出   429.45
        2082001 临时救助支出   54
        2082102 农村五保供养支出   1796.05
        2082502 其他农村生活救助   18.72
          合计 403.98 4222.08
               
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          合计 0 0
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 25
        1、因公出国(境)费用 0
        2、公务接待费 19.3
        3、公务用车费 5.7
        其中:(1)公务用车运行维护费 5.7
                       (2)公务用车购置费 0