2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局预算说明
2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
民政部门的主要职责是:承担对社会团体、民办非企业单位登记和监察;组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离休干部和无军籍退休职工的接收安置工作;组织协调救灾工作和防灾减灾工作;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员的救助工作;指导社区服务体系建设,推动基层民主政治建设;负责县内各级行政区域的设立、撤销、更名,组织指导全县行政区域界线的勘定和管理,负责地名管理工作;负责社会福利事业机构的管理,促进慈善事业发展;负责全县婚姻登记、儿童收养登记管理工作;负责全县殡葬管理,指导殡葬服务机构管理工作;指导社会工作人才和志愿者队伍建设等。
二、部门预算单位基本情况
县民政局设9个内设机构及7个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
县民政局本级 |
全额拨款 |
15 |
14 |
老龄委 |
全额拨款 |
1 |
1 |
低保中心 |
全额拨款 |
7 |
6 |
婚姻登记中心 |
全额拨款 |
2 |
2 |
救助管理站 |
全额拨款 |
2 |
1 |
殡葬执法大队 |
全额拨款 |
9 |
9 |
光荣院 |
全额拨款 |
6 |
4 |
军休所 |
全额拨款 |
5 |
5 |
殡管所 |
自收自支 |
3 |
2 |
三、部门主要工作任务
2016年,民政局主要任务是:提高城乡居民最低生活保障标准,开展“救急难”试点工作,落实临时救助,开展家庭经济状况核对试点工作,继续推进农村五保幸福园和农村幸福院建设,推进医疗救助一站式结算服务,健全防灾减灾体系,加强专项事务管理,开展“三沿五区”乱建坟墓整治工作, 对新城区道路进行命名或更名,创新社会管理,进一步落实双拥优抚安置工作等。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)提高城乡居民最低生活保障标准。农村低保标准从每人每年2300元提高到每人每年2650元,城镇低保标准从每人每月380元提高至每人每月443元,农村五保供养标准从每人每月548元提高到每人每月598元,集中供养标准从每人每月657元提高到每人每月718元。推进医疗救助一站式结算服务。
(二)开展“救急难”工作。根据《宁德市临时救助暂行办法》宁政〔2015〕30号文件精神,按全县总人口每人每年不低于3元标准,共162万元资金用于临时救助。
(三)进一步健全防灾减灾体系。
(四)对新城区道路进行命名或更名。
(五)加大乱建坟墓整治力度,确保完成整治任务。
(六)创新发展社会管理。不断深化和谐社区建设,不断规范社会组织建设与管理,不断促进社工人才队伍建设。
(七)进一步落实双拥优抚安置工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 民政部门收入预算为9941.37万元,其中:当年财政拨款收入9941.37万元,上年结转收入1360.48 万元。相应安排支出预算9941.37万元,其中:工资福利支出249.09万元,对个人和家庭补助支出78.66万元,公用支出29.12万元,项目支9584.5万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出9941.37万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)农村最低生活保障2666万元。主要用于农村低保生活补助支出。
(二)农村五保供养3265万元。主要用于五保对象生活补助支出。
(三)城市居民最低生活保障845万元。主要用于城市低保生活补助支出。
(四)抚恤550万元。主要用于义务兵优待补助支出。
(五)退役安置471万元。主要用于退役士兵安置支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为23.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费5.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排18万元。主要用于省、市和其他县(市、区)民政部门等方面的接待活动,与上年相比下降6.7%。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排5.5万元,其中:公务用车运行费5.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比基本持平。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
2080201 | 行政运行 | 255.38 | |
2080203 | 机关服务 | 27.13 | 1 |
2080204 | 拥军优属 | 103 | |
2080205 | 老龄事务 | 10.69 | 906.5 |
2080206 | 民间组织管理 | 2 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 46 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8 | 31 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.67 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 31 | |
2080805 | 义务兵优待 | 550 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 247 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 471 | |
2081001 | 儿童福利 | 20 | |
2081004 | 殡葬 | 68 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 35 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 67 | |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 81 | |
2081901 | 城市居民最低生活保障支出 | 845 | |
2081902 | 农村最低生活保障支出 | 2666 | |
2082001 | 临时救助 | 162 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助 | 3 | |
2082102 | 农村五保供养 | 3265 | |
2082502 | 其他农村生活救助支出 | 13 | |
合计 | 356.87 | 9584.5 | |
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 23.5 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 18 |
3、公务用车费 | 5.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.5 |
(2)公务用车购置费 | 0 |
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