2021年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门预算说明
2021年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第五次会议审议通过,现将我单位2021年部门预算说明如下:
部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策,起草并组织实施全县有关民政工作的规范性文件和政策,拟订并组织实施民政事业发展规划。
(二)承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督,指导并监督管理所属社会组织党建工作。
(三)牵头拟订社会救助规划,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导全县救助服务机构管理工作。
(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)负责督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施,指导老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导全县养老服务机构管理。
(六)负责县内各级行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项,组织指导全县各级行政区域界线的勘定和管理,负责地名管理工作,负责勘界成果资料管理,创建“平安边界”活动。
(七)负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。指导慈善行业组织,弘扬慈善文化,开展慈善宣传,组织指导社会捐助工作。协助负责福利彩票代销者监督和管理。
(八)负责全县、涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记管理工作、儿童收养登记管理工作,协助推进婚俗改革。
(九)负责全县殡葬管理,推进殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。
(十)负责全县革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作,联系和指导县老区建设促进会工作。
(十一)会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
(十二)组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策。牵头组织健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门包括6个机关行政科室及2下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
县民政局本级 |
全额拨款 |
8 |
10 |
殡葬执法大队 |
全额拨款 |
9 |
8 |
社会福利事业服务中心 |
全额拨款 |
13 |
11 |
三、部门主要工作任务
2021年,民政局主要任务是:提高城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准;落实临时救助;开展家庭经济状况核对试点工作;开展 村(居)换届选举工作;继续推进养老补短板项目和城乡公益性公墓建设;加强专项事务管理,开展移风易俗专项整治工作,探索生态环境“331”综合治理工作等。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)结合特殊困难群体帮扶服务试点工作,进一歩健全完善我县社会救助工作协调机制,充分发挥社会救助工作领导小组作用,强力推进我县社会救助各项政策度的贯彻落实。
(二)进一步做好特殊困难群体摸底排查,健全完善困难群众监测预警机制,加强与扶贫、医保、残联等部门的比对,指导督促乡镇(街道)落实主动发现机制,发挥社会组织面广、人多、工作方式灵活的特点,进一步加强特殊困难群体摸底,切实做到兜底保障“不漏一户、不落一人”。
(三)加强城乡低保的规范管理。持续开展专项治理工作,继续做实动态管理。加大社会救助家庭经济状况和财产核查力度,健全完善低保规范管理的各项制度,不断促进低保规范化建设迈上新台阶。
(四)积极配合县财政局做好综合服务建设省级补助资金的监督使用。做好东阳社区辖区内书香佳院小区、未来广场小区、蔚蓝国际小区、蔚蓝尊品小区的办公用房交接工作。
(五)加快城乡公益性公墓建设。满足群众的丧葬需求,做到管建并重,长效管理。建设一处约262亩的城市公益公墓和下浒、三沙、北壁、柏洋4个乡镇分别建设1处约15亩的农村公益性公墓。
(六)继续采取有力措施,全面履行民政部门在脱贫攻坚中的职责使命,从保障困境儿童基本生活、关爱孤残留守儿童等方面展开工作,坚决完成打赢脱贫攻坚战相关任务。
(七)积极争取资金,加大对边远的老区山村资金投入力度,优先改善道路、安全饮水工程、水利设施等基础设施。深入推进“阳光1+1(社会组织+老区村)”牵手计划,培育典型、示范引领,总结一批好的经验做法,加强宣传,营造全社会踊跃参与老区建设帮扶的良好氛围。继续深入开展老区扶贫领域项目资金专项督查,对年度受补助的老区扶建项目的工程进度、资金使用情况进行抽查,切实抓好老区扶贫建设资金管理使用监督工作。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门收入预算为14006.3万元,比上年增加3389.82万元,主要原因是城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养提标。其中:一般公共预算拨款14006.3万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算14006.3万元,比上年增加3389.82万元,其中:人员支出472.97万元,对个人和家庭补助支出234.16万元,公用支出1018.41万元,项目支出12280.76万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出14006.3万元,比上年增加3389.82万元,主要原因是城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养提标,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)其他民政管理事务支出2768.87万元。主要用于农村幸福院建设、社区居家养老专业化、农村区域性养老中心、社区居家养老服务中心、老区村小型基础设施建设等支出。
(二)残疾人生活和护理补贴228.69万元。主要用于残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
(三)城市最低生活保障677.47万元。主要用于城市低保生活补助支出。
(四)农村最低生活保障3878.71万元。主要用于农村低保生活补助支出。
(五)城市特困人员救助供养158.67万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。
(六)农村特困人员救助供养4091.13万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出1725.54万元,其中:
(一)人员经费707.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费741.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2021年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费
2021年预算安排10.76元。主要用于省、市和其他县(市、区)民政部门等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63万元,比2020年减少37.5万元。
(二)政府采购情况
2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2021年底,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局本级及所属的预算单位共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门共设置绩效目标12个,涉及财政拨款资金12280.76万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:3-1××年度收支预算总表
3-2××年度收入预算总表
3-3××年度支出预算总表
3-4××年度财政拨款收支预算总表
3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6××年度政府性基金拨款支出预算表
3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-11××年度部门业务费绩效目标表
3-12××年度专项资金绩效目标表
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
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