目录
第一部分、部门概况
2021 年度政府办部门预算说明...................................2
一、 部门主要职责........................................2
二、部门预算单位构成.....................................2
三、部门主要工作任务.....................................2
四、预算收支总体情况.................................... 3
五、一般公共预算拨款支出情况............................ 3
六、政府性基金预算拨款支出情况.......................... 3
七、财政拨款预算基本支出情况............................ 3
八、一般公共预算“三公”经费支出情况.................... 4
九、其他重要事项说明.................................... 5
(一)机关运行经费...................................... 5
(二)政府采购情况...................................... 5
(三)国有资产占用使用情况.............................. 5
(四)绩效目标设置情况.................................. 5
十、名词解释............................................ 5
第二部分、2021 年度部门预算表
附表:1.2021 年度收支预算总表........................... 8
2.2021 年度收入预算总表................................. 8
3.2021 年度支出预算总表................................. 8
4.2021 年度财政拨款收支预算总表......................... 8
5.2021 年度一般公共预算拨款支出预算表................... 8
6.2021 年度政府性基金拨款支出预算表..................... 8
7.2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表............... 8
8.2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表........... 8
9.2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表............ 8
10.2021年度部门专项资金管理清单目录..................... 8
2021年度社会福利事业服务中心部门预算说明
2021年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第五次会议审议通过,现将我单位 2021年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
社会福利事业服务中心部门的主要职责是:承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助等技术性、辅助性、事务性工作,弘扬救助精神;负责救助申请家庭经济状况核对等事务性工作。承担全县、涉台、港、侨的婚姻登记服务工作。承担儿童福利、孤弃儿童收养安置、儿童救助保护服务工作。承担殡葬改革政策宣传解释,推进殡葬改革等工作。承担全县养老服务工作,指导全县养老服务机构服务工作。组织开展全县老年人福利和特殊困难老年人救助等服务工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,社会福利事业服务中心部门包括1个机关行政处(科)室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网社会福利事业服务中心 |
财政拨款 |
13 |
12 |
三、部门主要工作任务
2021年,本部门主要任务是:做好民政社会福利事业保障服务工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助。
(二)核对救助申请家庭经济状况。
(三)全县、涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记服务。
(四)儿童福利、孤弃儿童收养安置、儿童救助保护服务。
(五)殡葬改革政策宣传解释,推进殡葬改革。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网社会福利事业服务中心部门收入预算为101.77万元,比上年增加0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出101.77万元,比上年增加0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2080299其他民政管理事务支出(项级科目)85.39万元。主要用于人员工资及津贴、福利支出。
(二)2080299其他民政管理事务支出(项级科目)16.38万元。主要用于日常公用支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出101.77万元,其中:
(一)人员经费85.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费16.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2021年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2021年预算安排1万元。主要用于接待检查指导、联系便于开展工作等方面的接待活动。与上年相比支出增长,主要原因是:社会福利事业服务中心于2020年成立,2020年没有预算安排。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元,与上年持平。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2021年社会福利事业服务中心部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.38万元,比2020年增加0万元。
(二)政府采购情况
2021年社会福利事业服务中心部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年底,社会福利事业服务中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。其中:省部级干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年社会福利事业服务中心部门共设置0个项目绩效目标,无项目,共涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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