2022年度
福建省365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局
部门预算
目 录
第一部分 部门概况……………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 2022年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金预算拨款支出预表…………………
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……………
八、一般公共预算支出经济分类情况表……………
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十一、部门专项资金管理清单目录…………………
第三部分 2022年度部门预算情况说明………………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况……………………
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………
五、财政拨款预算基本支出情况…………………
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……………
七、预算绩效目标情况………………………………
八、其他重要事项说明………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
民政局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策,起草并组织实施全县有关民政工作的规范性文件和政策,拟订并组织实施民政事业发展规划。
(二)承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督,指导并监督管理所属社会组织党建工作。
(三)牵头拟订社会救助规划,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导全县救助服务机构管理工作。
(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)负责督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施,指导老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导全县养老服务机构管理。
(六)负责县内各级行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项,组织指导全县各级行政区域界线的勘定和管理,负责地名管理工作,负责勘界成果资料管理,创建“平安边界”活动。
(七)负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导
残疾人等特殊群体的权益保障工作。指导慈善行业组织,弘扬慈善文化,开展慈善宣传,组织指导社会捐助工作。协助负责福利彩票代销者监督和管理。
(八)负责全县、涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记管理工作、儿童收养登记管理工作,协助推进婚俗改革。
(九)负责全县殡葬管理,推进殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。
(十)负责全县革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作,联系和指导县老区建设促进会工作。
(十一)会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
(十二)组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策。牵头组织健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门包括6个机关行政科室及2下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
县民政局本级 |
全额拨款 |
8 |
8 |
殡葬执法大队 |
全额拨款 |
9 |
8 |
社会福利事业服务中心 |
全额拨款 |
13 |
10 |
三、部门主要工作任务
2022年,民政局主要任务是:1.加强村幸福院建设和运营管理。新建农村幸福院30所,继续开展运营质量提升专项行动,完成三星级及以上标准的农村幸福院不少于35所,新建互助孝老食堂30处。完成第二批松城、柏洋、崇儒、水门、北壁、海岛等6个乡镇(街道)敬老院改造提升并投入运营。完成权县养老机构与卫生院合作协议签订。实施特殊困难老年人家庭适老化改造,完成改造304户。购买社区助老员岗位,27个社区实现社区助老员全覆盖。
2.推进实施“十四五”养老不断短板项目。新建3处社区老年人日间照料中心,推动已建社区老年人日间照料中心实现公建民营。加快推进松港、三沙、长春、溪南、下浒等5个乡镇(街道)农村区域性养老服务中心、失能照护中心、社区居家养老总部建设。鼓励民营养老机构发展。推动金沙养老公寓、长春北兜康养、福建臻日善康养中心等项目建设。探索出台民营养老机构相关扶持政策措施。强化养老队伍建设,开展养老从业人员培训工作。推进养老机构院民意外伤害责任险投保签约。
3.强化疫情防控,确保重点人员和工作人员健康。加强民政服务机构的管理,指导其完善常态化监测预警工作机制措施,切实做好健康监测管理,加强人员进出管理,对新入住对象和工作人员落实排查评估、核酸检测、隔离观察等措施。依法依规做好重点保障人员和工作人员安全防护,确保各项安全防护措施落实到位。
4.加大残疾人“两项补贴”政策宣传力度。适时提高补贴标准,探索推动护理补贴覆盖范围向三、四级智力等非重度残疾人延伸;继续做好孤儿、孤儿助学工程和事实无人抚养儿童审批、基本生活补助金发放、孤弃儿童收养工作,新增“福蕾行动”示范点3个。
5.做好365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地名志的编制出版工作。完成第二批福建省地名文化遗产千年古镇(古村落)的评选推荐,做好新增标准地址二维码门牌的采购安装、各类地名的命(更)名等日常工作。
6.加快老区基点村乡村振兴。推进支持老区基点行政村乡村振兴的八条措施落实见效,推动崇儒乡苋下村、盐田乡西胜村、柏洋乡谢墩村等3处互助“孝老食堂”建设,扶持4个老区基点村产业发展。落实中央、省、市县老区各项补助资金,进一步完善老区村基础设施,弘扬红色文化和老区精神。加大非文物保护单位革命遗址的修饰保护利用。深化“阳光1+1(社会组织+老区村)”牵手计划。引导和动员社会力量参与老区乡村振兴工作,培育村社共建示范点1处,推广经验典型,形成社会力量参与老区建设的长效机制。
7.推进殡葬管理规范化,做好管控区域内滥建乱葬整治工作。进一步推进我县城乡公益性公墓建设。指导各乡镇(街道)加大重点区域的管控力度,保持“出就拆、露头就打”的高压态势,改善我县滥建乱葬现象。
8.大力推行城乡社区近邻服务。城乡社区治理全面加强,推进社区“减负增效”,依托社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制,积极发挥基层(村)社区功能,做好疫情防控工作,丰富居民服务内容。完善城乡社区综合服务设施建设,增强综合服务功能,优化大学生志愿者服务社区工作。建立健全城乡社区协商制度,不断丰富村(居)民有效参与公共事项决策的形式,提高管理效率和协调水平。加强基层群众性自治组织规范化建设,优化组织设置,完成村(居)民委员会换届选举相关后续工作部署。
9.提升婚姻登记工作数字化、精细化和智能化水平。婚姻登记处窗口配置智能一体机,进一步加强婚姻登记领域信用体系建设,推进婚姻登记严重失信当事人信用约束和联合惩戒,建立弄虚作假骗取婚姻登记的纠错机制。积极开展婚姻家庭辅导工作,做好婚俗改革的宣传引导,教育引导婚姻当事人树立正确理性的婚姻家庭观念和责任意识,积极营造良好的婚姻文化氛围,同时,在离婚冷静期间通过心理疏导等调解服务,引导当事人化解婚姻危机。
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第二部分
2022年度部门预算表
一、收支预算总表
2022年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
2021年预算 |
支出项目类别 |
2021年预算 |
一、一般公共预算拨款 |
8,473.66 |
一、基本支出 |
4,957.32 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
302.69 |
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
1,058.41 |
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
3,596.22 |
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
3,516.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,473.66 |
支出总计 |
8,473.66 |
二、收入预算总表
2022年度收入预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
资金来源 |
|||||
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
302001 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局 |
8,473.66 |
8,473.66 |
8,473.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
|
8473.66 |
150.71 |
22.70 |
4783.81 |
3516.34 |
|
|
|
2080201 |
行政运行(民政管理事务) |
192.63 |
150.71 |
22.70 |
19.12 |
0.00 |
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4,114.06 |
0.00 |
0.00 |
3,682.06 |
432.00 |
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
78.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.58 |
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
253.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.36 |
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
71.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.47 |
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,858.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,858.85 |
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.60 |
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
806.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
806.48 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
838.05 |
0.00 |
0.00 |
838.05 |
0.00 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出(执收经费) |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
4.72 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
8473.66 |
一、一般公共服务支出 |
4.72 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7590.89 |
|
|
九、卫生健康支出 |
838.05 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
收入合计 |
8473.66 |
支出合计 |
8473.66 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
** |
8473.66 |
5210.68 |
3262.98 |
2080201 |
行政运行(民政管理事务) |
192.63 |
192.63 |
0 |
2080206 |
社会组织管理 |
2 |
2 |
0 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2 |
2 |
0 |
2080208 |
其他民政管理事务支出 |
4114.06 |
3682.06 |
432 |
2080299 |
儿童福利 |
78.58 |
0 |
78.58 |
2081001 |
殡葬 |
120 |
120 |
0 |
2081004 |
其他社会福利支出 |
35 |
35 |
0 |
2081099 |
残疾人生活和护理补贴 |
253.36 |
253.36 |
0 |
2081107 |
城市最低生活保障金支出 |
71.47 |
0 |
71.47 |
2081901 |
农村最低生活保障金支出 |
1858.85 |
0 |
1858.85 |
2081902 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3 |
3 |
0 |
2082002 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.6 |
0 |
15.6 |
2082101 |
农村特困人员救助供养支出 |
806.48 |
0 |
806.48 |
2082102 |
其他农村生活救助 |
37.86 |
37.86 |
0 |
2082502 |
老龄卫生健康事务 |
838.05 |
838.05 |
0 |
2080299 |
其他农业支出 |
40 |
40 |
0 |
2080299 |
其他民政管理事务支出(执收经费) |
4.72 |
4.72 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
4957.32 |
301 |
工资福利支出 |
302.69 |
302 |
商品和服务支出 |
2140.82 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1058.41 |
312 |
对企业补助 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
399 |
其他支出 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
||
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
金额 |
按集中统一核算的批复单位汇总数填报 |
合计 |
4,957.32 |
301 |
工资福利支出 |
302.69 |
30101 |
基本工资 |
65.07 |
30102 |
津贴补贴 |
27.66 |
30103 |
奖金 |
3.52 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.01 |
30109 |
职业年金缴费 |
8.51 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.51 |
30111 |
8473.66 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
30113 |
住房公积金 |
17.01 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
154.86 |
302 |
商品和服务支出 |
2,140.82 |
30201 |
办公费 |
118.50 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
4.00 |
30207 |
邮电费 |
3.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.62 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,985.60 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,058.41 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
898.61 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
159.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
1,455.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
1,455.40 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
4.5 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
4.5 |
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
(2)公务用车运行费 |
0 |
十一、部门专项资金管理清单目录
|
|
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|
|
|
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|
部门专项资金管理清单目录 |
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|
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|
|
|
|
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
民政局 |
农村特困 |
《宁德市民政局宁德市财政局关于提高城乡低保和特困人员供养标准的通知》(宁政民〔2019〕97号)、《宁德市人民政府关于印发宁德市进一步加快养老事业发展工作措施的通知》(宁政〔2019〕13号) |
1 |
老年、残疾或者未满16周岁的村民,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的,享受城乡特困供养待遇。 |
为农村特困人员、城市“三无”人员提供基本生活保障 |
|
806.48 |
806.48 |
|
|
项目法 |
民政局 |
城市特困 |
《宁德市民政局宁德市财政局关于提高城乡低保和特困人员供养标准的通知》(宁政民〔2019〕97号)、《宁德市人民政府关于印发宁德市进一步加快养老事业发展工作措施的通知》(宁政〔2019〕13号) |
1 |
老年、残疾或者未满16周岁的村民,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的,享受城乡特困供养待遇。 |
《宁德市民政局宁德市财政局关于提高城乡低保和特困人员供养标准的通知》(宁政民〔2019〕97号)、《宁德市人民政府关于印发宁德市进一步加快养老事业发展工作措施的通知》(宁政〔2019〕13号) |
|
15.6 |
15.6 |
|
|
项目法 |
民政局 |
农村低保补助 |
福建省民政厅关于印发《福建省城乡居民最低生活保障工作规范》的通知(闽民保〔2013〕550号)、《宁德市民政局宁德市财政局关于提高城乡低保和特困人员供养标准的通知》(宁政民〔2019〕97号) |
1 |
建立农村最低生活保障制度的目标是:通过在全国范围建立农村最低生活保障制度,将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围,稳定、持久、有效地解决全国农村贫困人口的温饱问题 |
建立农村最低生活保障制度的目标是:通过在全国范围建立农村最低生活保障制度,将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围,稳定、持久、有效地解决全国农村贫困人口的温饱问题 |
|
1858.85 |
1858.85 |
|
|
项目法 |
民政局 |
残疾人生活和护理补助 |
《中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府关于开展2019年为民办实事工作的通知》(霞委(2019)25号) |
1 |
残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体,残疾人民生保障是全面建成小康社会中需要补上的“短板”。全面建立残疾人两项补贴制度在经济新常态下惠民生、保民生的重要举措,对加快残疾人小康进程、推进“四个全面”战略布局具有重要意义。 |
将完全失能特困人员(全护理)安置到养老机构进行集中供养,为失能老年人提供养老信息服务、生活照料服务、医疗健康服务、精神慰藉服务、文体教育娱乐等服务。 |
|
253.36 |
253.36 |
|
|
项目法 |
民政局 |
社会福利 |
单位制定目标 |
1 |
孤弃儿童寄养福利院费用和孤寡老人等费用 |
孤弃儿童得到照料 |
|
35 |
35 |
|
|
项目法 |
民政局 |
城市低保补助 |
根据福建省民政厅关于印发《福建省城乡居民最低生活保障工作规范》的通知 |
1 |
消除绝对贫困满足基本生存需要维护社会稳定、按城市居民最低生活保障定额标准发放(家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的,按差额享受)、资金来源财政拨款、项目资金按月支付到人。 |
消除绝对贫困满足基本生存需要维护社会稳定、提高人民生活满意度。 |
|
714.66 |
714.66 |
|
|
项目法 |
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门收入预算为8473.66万元,比上年减少5532.64万元,主要是城市特困和和农村特困的人员变少了支出减少。其中:一般公共预算拨款8473.66万元。
相应安排支出预算8473.66万元,比上年减少5532.64万元,其中:其中基本支出4957.41万元,项目支出3516.34万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出4957.32万元,比上年减少5532.64万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)其他民政管理事务支出4114.06万元。主要用于农村幸福院建设、社区居家养老专业化、农村区域性养老中心、社区居家养老服务中心、老区村小型基础设施建设等支出。
(二)残疾人生活和护理补贴253.36万元。主要用于残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
(三)城市最低生活保障74.47万元。主要用于城市低保生活补助支出。
(四)农村最低生活保障1858.85万元。主要用于农村低保生活补助支出。
(五)城市特困人员救助供养15.6万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。
(六)农村特困人员救助供养806.48万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2022年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出”。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度财政拨款基本支出4957.32万元,其中:
(一)人员经费302.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费3596.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2022年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费
2022年预算安排6.62元。主要用于省、市和其他县(市、区)民政部门等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万,与上年持平。
七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2022年,霞浦民政局部门共设置6个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3008.76万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
城市低保绩效目标表 单位:万元 |
||||
项目资金 |
资金总额 |
71.47 |
||
财政拨款 |
71.47 |
|||
其他资金 |
|
|||
总体指标 |
城市低保制度作为一项社会救助制度其制度,目标可以概括为两个方面:基本目标和扩展目标。基本目标是消除绝对贫困,满足基本生存需要,扩展目标是维护社会稳定。 |
|||
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2022年目标值 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
享受城市低保人数 |
1299人 |
质量指标 |
及时发放到位率 |
100% |
||
时效指标 |
资金到位时间 |
按月支付 |
||
成本指标 |
反应预期提供社会保障所需的成本 |
729元 |
||
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施对社会发展带来影响的效果对社会综合效益 |
90% |
|
社会效益指标 |
项目在一定程度上对社会发展带来影响和效果 |
90% |
||
生态效益指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
90% |
||
可持续影响指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
90% |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
反映服务对象或者项目受益人对其的影响认可程度 |
95% |
|
|
|
|
|
|
城市特困项目绩效目标表 单位万元 |
||||
专项资金情况(万元) |
资金总额:15.6 |
|||
其中:财政拨款:15.6 |
||||
其他资金: |
||||
总体指标 |
为农村特困人员、城市“三无”人员提供基本生活保障 |
|||
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2022年目标值 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
享受农村特困人数 |
90人 |
质量指标 |
覆盖率 |
95% |
||
时效指标 |
资金到位时间 |
95% |
||
成本指标 |
农村特困补贴标准 |
892元 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
满足基本生存需要程度 |
95% |
|
生态效益指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
90% |
||
可持续影响指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
90% |
||
经济效益指标 |
项目实施对社会发展带来影响的效果对社会综合效益 |
90% |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
95% |
农村低保绩效目标表 单位:万元 |
||||
项目资金 |
资金总额 |
1858.85 |
||
财政拨款 |
1858.85 |
|||
其他资金 |
|
|||
总体指标 |
城市低保制度作为一项社会救助制度其制度,目标可以概括为两个方面:基本目标和扩展目标。基本目标是消除绝对贫困,满足基本生存需要,扩展目标是维护社会稳定。 |
|||
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
享受城市低保人数 |
9955人 |
|
质量指标 |
覆盖率 |
95 |
||
时效指标 |
资金到位时间 |
95% |
||
成本指标 |
财政投入专项资金 |
1858.85万元 |
||
效益指标 |
经济效益指标 |
满足基本生存需要程度 |
95% |
|
社会效益指标 |
项目在一定程度上对社会发展带来影响和效果 |
95% |
||
生态效益指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
90% |
||
可持续影响指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
90% |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
95% |
农村特困项目绩效目标表 |
|||||
项目实施期目标 |
建立农村最低生活保障制度的目标是:通过在全国范围建立农村最低生活保障制度,将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围,稳定、持久、有效地解决全国农村贫困人口的温饱问题 |
||||
专项资金情况(万元) |
资金总额: |
806.48 |
|||
其中:财政拨款 |
806.48 |
||||
其他资金 |
|
||||
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2022年目标值 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
享受农村低保人数 |
2691 |
|
质量指标 |
覆盖率 |
95% |
|||
时效指标 |
财政下达资金时间 |
2月 |
|||
成本指标 |
财政投入专项资金 |
806.48万元 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
是否提高困难群体生活质量 |
95% |
||
经济效益指标 |
项目实施对社会发展带来影响的效果对社会综合效益 |
90% |
|||
生态效益指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
90% |
|||
可持续影响指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
90% |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
95% |
流浪乞讨人员救助项目绩效目标表 |
||||
项目实施期目标 |
对城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助,保障其基本生活权益。 |
|||
专项资金情况(万元) |
资金总额:3 |
|||
其中:财政拨款:3 |
||||
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2022年目标值 |
计量单绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
生活救助 |
10
|
质量指标 |
是否提高乞讨人员的生活质量 |
95 |
||
时效指标 |
资金到位时间 |
95% |
||
成本指标 |
财政投入专项资金 |
3万元 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
及时救助率 |
95%
|
|
经济效益指标 |
项目实施对社会发展带来影响的效果对社会综合效益 |
95% |
||
生态效益指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
95% |
||
可持续影响指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
95% |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
95%
|
残疾人生活和护理补助项目绩效目标表 |
|||||
项目实施期目标 |
|
||||
专项资金情况(万元) |
资金总额:253.36 |
||||
其中:财政拨款:253.36 其他资金: |
|||||
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2022年目标值 |
|
计量单绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
老人护理人数 |
903 |
|
质量指标 |
是否提高残疾人的生活质量 |
95% |
|||
时效指标 |
资金到位时间 |
95% |
|||
成本指标 |
财政投入专项资金 |
253.36万元 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
及时救助率 |
95%
|
||
经济效益指标 |
项目实施对社会发展带来影响的效果对社会综合效益 |
95% |
|||
生态效益指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
95% |
|||
可持续影响指标 |
是否解决困难群体在生活困难,提高生活质量 |
95% |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
95%
|
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2022年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63万元,与上年持平。
(二)政府采购情况
2022年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2022年底,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局本级及所属的预算单位共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2022年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局部门共设置绩效目标12个,涉及财政拨款资金4215.34万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。