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| 1 | 附件1 | |||
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| 3 | 2014年收支决算总表 | |||
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| 5 | 编制单位:县民宗局 | 单位:万元 | ||
| 6 | 收入 | 支出 | ||
| 7 | 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 8 | 一、财政拨款 | 163.00 | 一、基本支出和项目支出 | 182.39 |
| 9 | 其中:政府性基金 | 工资福利支出 | 54.42 | |
| 10 | 二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 51.85 | |
| 11 | 三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 57.63 | |
| 12 | 其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | 18.00 | |
| 13 | 四、经营收入 | 赠与 | ||
| 14 | 五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
| 15 | 六、其他收入 | 22.06 | 基本建设支出 | |
| 16 | 其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | 0.50 | |
| 17 | 非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
| 18 | 其他支出 | |||
| 19 | 二、上缴上级支出 | |||
| 20 | 三、经营支出 | |||
| 21 | 四、对附属单位补助支出 | |||
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| 31 | 本年收入合计 | 185.06 | 本年支出合计 | 182.39 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | |
| 33 | 年初结转和结余 | 188.82 | 交纳所得税 | |
| 34 | 基本支出结转 | 46.16 | 提取职工福利基金 | |
| 35 | 其中:财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
| 36 | 项目支出结转和结余 | 142.66 | 其他 | |
| 37 | 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 191.49 | |
| 38 | 经营结余 | 基本支出结转 | 33.83 | |
| 39 | 其中:财政拨款结转 | |||
| 40 | 项目支出结转和结余 | 157.66 | ||
| 41 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 42 | 经营结余 | |||
| 43 | 合计 | 373.87 | 合计 | 373.87 |
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| 1 | 附件2 | ||||
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| 3 | 2014年公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 4 | 编制单位: | 县民宗局 | 单位:万元 | ||
| 5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 6 | 类款项 | 合计 | 182.39 | 144.39 | 38.00 |
| 7 | 2012301 | 行政运行 | 67.14 | 67.14 | |
| 8 | 2012302 | 一般行政管理事务 | 1.2 | 1.2 | |
| 9 | 2012304 | 民族工作款项 | 25 | 25 | |
| 10 | 2012402 | 一般行政管理事务 | 1.8 | 1.8 | |
| 11 | 2012499 | 其他宗教事务支出 | 3 | 3 | |
| 12 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 49.25 | 49.25 | |
| 13 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1 | 1 | |
| 14 | 2130506 | 社会发展 | 27 | 27 | |
| 15 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7 | 7 | |
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| 1 | 附件3 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | 2014年政府性基金支出决算表 | ||||
| 4 | 编制单位: | 县民宗局 | 单位:万元 | ||
| 5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 6 | 类款项 | 合计 | 0 | ||
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| 1 | 附件4 | ||||
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| 3 | “三公”经费公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 4 | 编制单位:县民宗局 | 单位:万元 | |||
| 5 | 项目 | 本年决算数 | |||
| 6 | 合计 | 9.99 | |||
| 7 | 1.因公出国(境)费 | 0 | |||
| 8 | 2.公务接待费 | 4.57 | |||
| 9 | 3.公务用车购置及运行维护费 | 5.41 | |||
| 10 | 其中:(1)公务用车购置费 | 0 | |||
| 11 | (2)公务用车运行维护费 | 5.41 | |||