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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫办部门决算

        来源:本网 发布时间: 2018-11-02 16:34
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        2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫办部门决算说明

         

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复扶贫办2017年度部门决算的通知》(霞财农决〔2018〕05号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

        一、部门主要职责

        扶贫办的主要职责是:承担县扶贫开发领导小组的日常工作,宣传贯彻省、市关于扶贫工作的方针、政策、措施,组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦奋斗精神,完成扶贫工作任务;开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究,总结扶贫工作的经验,拟定全县扶贫工作的政策、发展规划和年度扶贫计划,经批准后组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手;认真执行国家和省扶贫资金管理办法,加强扶贫资金管理,拟定资金的使用分配方案,监督检查扶贫资金的使用情况;管理扶贫项目,与财政、计划、金融及有关职能部门协调,审定扶贫开发项目,做好项目的立项审批工作,配合审计,监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查;与社会各界建立广泛联系,动员行政机关、企事业单位,社会团体积极参与扶贫,做好协调服务工作;根据国家扶持贫困的标准,确定扶贫对象,帮助基层解决扶贫工作中的困难,做好扶贫监测、统计工作;做好科教扶贫工作,多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训,提高劳动者素质和生产力水平,以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平,加快科学技术的推广应用。

        二、部门预算单位基本情况

        扶贫部门包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫开发领导小组办公室

        行政

        3

        5

        精准扶贫服务中心

        事业

        2

        2

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作总结

        2017年,扶贫部门主要任务是:宣传贯彻党中央、国务院、省、市关于扶贫工作的方针、政策、措施,反映贫困地区群众的意见和要求,组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦奋斗精神,完成扶贫工作任务;开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究,总结扶贫工作的经验,传播信息、交流经验,拟定全县扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划,经批准后组织实。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)整村推进扶贫工作。

        (二)扶贫搬迁造福工程危房改造建设。

        (三)贫困农户自立增收工程实施。

        (四)全面推进精准扶贫工作,切实加强对贫困农户的帮扶。

        四、2017年决算收支总体情况

        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫办部门年初结转和结余 5512.79万元,本年收入 6855.44 万元,本年支出 9373.59 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 2994.64 万元。

        (一)2017本年收入 6855.44 万元,比2016年决算数农减少414.70万元,减少5.70%,具体情况如下:

        1. 财政拨款收入 6817.07 万元,其中政府性基金 0   万元。

        2. 事业收入  0万元。

        3. 经营收入  0万元。

        4. 上级补助收入 0 亿元。

        5. 附属单位上缴收入  0亿元。

        6. 其他收入38.37万元。

        (二)2017本年支出9373.59万元,比2016年决算数增加 5896.98 万元,增长169.62%,具体情况如下:

        1. 基本支出 2640.25 万元。其中,人员支出 524.40 万元,公用支出 2115.85 万元。

        2. 项目支出 6733.34万元。
        3. 上缴上级支出 0万元。

        4. 经营支出 0 万元。

        5. 对附属单位补助支出  0万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2017年公共财政拨款支出 9360.85 万元,比2016年决算数增加5896.13万元,增长170.18 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)归口管理的行政单位离退休(2080501)0.51 万元,较2016年决算数增加0.27万元,增长112.5 %。主要原因是高龄补贴增加。

        (二)行政运行(2130501)95.05 万元,较2016年决算数增加19.99万元,增长26.63 %。主要原因是工资福利、商品和服务等支出增加。

        (三)农村基础设施建设(2130504)5627.80 万元,较2016年决算数增加4066.30万元,增长260.41 %。主要原因是造福工程补助增加。

        (四)生产发展(2130505)1453.05 万元,较2016年决算数增加1296.80万元,增长829.95 %。主要原因是中央财政扶贫资金、建档立卡贫困户生产发展、子女就学补助等支出增加。

        (五)扶贫贷款奖补和贴息(2130507)131.14万元,较2016年决算数增加51.16万元,增长63.97 %。主要原因是精准扶贫贷款贴息支出增加。

        (六)其他扶贫支出(2130599)2052.83万元,较2016年决算数增加461.65万元,增长29.01 %。主要原因是建档立卡贫困户补助、大病救助等支出增加。

        (七)购房补贴(2210203)0.47 万元,较2016年决算数增加0.47万元,增长100 %。主要原因是购房补贴增加。

        六、政府性基金支出决算情况

        2017年度政府性基金支出 0 万元,比2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2017年“三公”经费公共财政拨款支出4.40万元,同比下降17.45%。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。
            (二)公务用车购置及运行费3.03万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费3.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2016年相比,公务用车运行费下降22.11 %,主要是: 公务用车维修费等减少。
          (三)公务接待费1.37万元。主要用于上级部门检查、调研等方面的接待活动,累计接待 17 批次、接待总人数129人。与2016年相比, 公务接待费支出下降4.86%,主要是: 公务接待费用减少。
        八、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2017年度机关运行经费支出2106.85万元,比上年决算数增长88%,主要是:其他商品和服务支出等增加。

        (二)政府采购情况

        本单位2017年度没有政府采购支出。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)项目绩效自评报告

        按照《关于做好2018年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2018〕3号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。详见附件11

        九、名词解释

        1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
        2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
        5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        12. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         


            附件: 1.收支决算总表

               2.收入决算表

        1. 支出决算表
        2. 财政拨款收入支出决算总表
        3. 公共财政拨款支出决算表
        4. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        1. 部门决算相关信息统计表
        2. 政府采购情况表

              11.县级财政项目支出绩效报告