附表3
2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫办部门预算说明
2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
扶贫部门的主要职责是:扶贫办的主要职责是:承担县扶贫开发领导小组的日常工作,宣传贯彻省、市关于扶贫工作的方针、政策、措施,组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦奋斗精神,完成扶贫工作任务;开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究,总结扶贫工作的经验,拟定全县扶贫工作的政策、发展规划和年度扶贫计划,经批准后组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手;认真执行国家和省扶贫资金管理办法,加强扶贫资金管理,拟定资金的使用分配方案,监督检查扶贫资金的使用情况;管理扶贫项目,与财政、计划、金融及有关职能部门协调,审定扶贫开发项目,做好项目的立项审批工作,配合审计,监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查;与社会各界建立广泛联系,动员行政机关、企事业单位,社会团体积极参与扶贫,做好协调服务工作;根据国家扶持贫困的标准,确定扶贫对象,帮助基层解决扶贫工作中的困难,做好扶贫监测、统计工作;做好科教扶贫工作,多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训,提高劳动者素质和生产力水平,以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平,加快科学技术的推广应用。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,××部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
扶贫办 |
行政 |
3 |
5 |
精准扶贫服务中心 |
事业 |
2 |
2 |
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2019年,扶贫部门主要任务是:2018年,扶贫办主要任务是:宣传贯彻党中央、国务院、省、市关于扶贫工作的方针、政策、措施,反映贫困地区群众的意见和要求,组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦奋斗精神,完成扶贫工作任务;开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究,总结扶贫工作的经验,传播信息、交流经验,拟定全县扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划,经批准后组织实施。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)(一)整村推进扶贫工作。
(二)扶贫搬迁造福工程危房改造建设。
(三)贫困农户自立增收工程实施。
(四)全面推进精准扶贫工作,切实加强对贫困农户的帮扶。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网扶贫办部门收入预算为1568.95万元,比上年减少104.52万元,主要原因是本年造福工程建档立卡贫困户、示范点基础设施配套补助、灾后恢复等减少。其中:一般公共预算拨款1568.95万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1568.95万元,比减少104.52万元,其中:人员支出61.15万元,对个人和家庭补助支出1.9万元,公用支出23.9万元,项目支出1482万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出1568.95××万元,比上年减少104.52万元,主要原因是本年造福工程建档立卡贫困户、示范点基础设施配套补助、灾后恢复等减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2080501(归口管理的行政单位离退休)0.24万元。主要用于离退休人员的高龄补贴支出。
(二)2130501(行政运行)70.29万元。主要用于在职人员工资福利、电话费、公务交通补贴、公用经费、工会经费、遗属补助、扶贫专项工作经费等支出。
(三)2130505(生产发展)280万元。主要用于建档立卡贫困村、网底工程支出。
(四)2130599(其他扶贫支出)1202万元。主要用于建档立卡贫困户学生就学、大病救助、城乡医疗保险、慢性病医疗补助、女性安康保险支出。
(五)2130550(扶贫事业机构)16.42万元。主要用于在职人员工资福利、公用经费、工会经费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出1568.95万元,其中:
(一)人员经费63.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1505.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2019年预算安排3万元。主要用于扶贫工作等方面的接待活动。与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:本年公务用车运行费预算安排取消。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.9万元,比2018年减少2.04万元,主要原因是公务用车运行费减少。
(二)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2018年底,部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
××年××部门共设置绩效目标××个,涉及财政拨款资金××万元。
十、名词解释
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:3-1 2019年度收支预算总表
3-2 2019年度收入预算总表
3-3 2019年度支出预算总表
3-4 2019年度财政拨款收支预算总表
3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-11 2019年度部门业务费绩效目标表
3-12 2019年度专项资金绩效目标表
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