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        2022年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡居民社会养老保险管理中心部门预算

        来源:县人社局 发布时间: 2022-01-25 09:35 责任编辑:李曾楠
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        2022年度

         365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡居民社会养老保险管理中心

        部门预算


          

         

        第一部分 部门概况…………………………………

        一、部门主要职责…………………………………

        二、部门预算单位构成……………………………

        三、部门主要工作任务……………………………

        第二部分 2022年度部门预算表………………………

        一、收支预算总表…………………………………

        二、收入预算总表…………………………………

        三、支出预算总表…………………………………

        四、财政拨款收支预算总表………………………

        五、一般公共预算拨款支出预算表………………

        六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

        七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

        八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

        九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

        十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

        十一、部门专项资金管理清单目录………………

        第三部分 2022年度部门预算情况说明…………

        一、预算收支总体情况…………………………

        二、一般公共预算拨款支出情况…………………

        三、政府性基金预算拨款支出情况………………

        四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

        五、财政拨款预算基本支出情况…………………

        六、一般公共预算“三公”经费支出情况

        七、预算绩效目标情况……………………………

        八、其他重要事项说明……………………………

        第四部分 名词解释…………………………………


         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 

        部门概况

         


        一、部门主要职责

        霞浦县城乡居民社会养老保险管理中心部门的主要职责是:对16-59周岁参保缴费人员的缴费和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放

        (一)在县人力资源和社会保障局领导和上级业务部门指导下开展工作。

        (二)负责贯彻落实国家城乡居民养老保险的方针、政

        策、法律、法规,严格执行省、市、县居民保实施意见和规定。

         

        (三)负责居民保的参保登记、基金征收、个人账户管

        理、待遇核算、社会化发放、业务统计、档案管理等经办业

        务工作。

        (四)严格执行社会保险基金财务管理和会计核算制度,

        加强居民保基金管理,确保基金安全完整。

        (五)加强干部、职工的政治思想教育和队伍建设。

        (六)加强对乡镇、街道居民保经办工作的指导和管理,

        定期开展政策业务培训和检查督促工作。

        (七)完成上级领导交办的其他工作

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,霞浦县城乡居民社会养老保险管理中心部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        在职人数

        城乡居民保中心

        财政拨款

        8

        城乡居民保乡镇

        管理所

         

        自收自支

        2

        劳务派遣人员

         

        34

        34

         

        三、部门主要工作任务

        2022年,霞浦县城乡居民社会养老保险管理中心部门主要任务是:按照省、市、县工作部署和要求,在主管局指导下,认真贯彻执行有关养老保险政策,按要求完成各项工作任务,加强队伍建设。

        围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)做好城乡居民养老金发放工作。

        (二)做好城乡居民档案建设工作。

        (三)做好城乡居民保养老金和被征地农民养老保障金

        发放工作

        (四)做好政策宣传工作

         


         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分 

        2022年度部门预算表


        一、收支预算总表

        2022年度收支预算总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        206.78 

        一、一般公共服务支出

        206.78 

        二、政府性基金预算拨款收入

         

        二、外交支出

         

        三、国有资本经营预算拨款收入

         

        三、国防支出

         

        四、财政专户管理资金收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、事业收入

         

        五、教育支出

         

        六、事业单位经营收入

         

        六、科学技术支出

         

        七、上级补助收入

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

         

        八、附属单位上缴收入

         

        八、社会保障和就业支出

         

        九、其他收入

         

        九、卫生健康支出

         

        十、上年结转结余

         

        十、节能环保支出

         

         

         

        十一、城乡社区支出

         

         

         

        十二、农林水支出

         

         

         

        十三、交通运输支出

         

         

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

         

         

         

        十五、商业服务业等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地区支出

         

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

         

         

         

        二十、粮油物资储备支出

         

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

        二十三、债务还本支出

         

         

         

        二十四、债务付息支出

         

         

         

        二十五、债务发行费用支出

         

        收入合计

        206.78 

        支出合计

        206.78 

         

         

         

         

         

        二、收入预算总表

        2022年度收入预算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        总计

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        国有资本经营预算拨款收入

        财政专户管理资金收入

        事业收入

        事业单位经营收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        上年结转结余

        合计

        206.78

        206.78

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080109

        社会保险经办机构

        206.78 

        206.78 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

         

        三、支出预算总表

        2022年度支出预算总表

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        事业单位经营支出

        上缴上级支出

        对附属单位补助支出

        合计

        206.78

        206.78

         

         

         

         

        2080109

        社会保险经办机构

        206.78 

        206.78 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        四、财政拨款收支预算总表

        2022年度财政拨款收支预算总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        206.78 

        一、一般公共服务支出

        206.78 

        二、政府性基金预算拨款收入

         

        二、外交支出

         

        三、国有资本经营预算拨款收入

         

        三、国防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科学技术支出

         

         

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

         

         

         

        九、卫生健康支出

         

         

         

        十、节能环保支出

         

         

         

        十一、城乡社区支出

         

         

         

        十二、农林水支出

         

         

         

        十三、交通运输支出

         

         

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

         

         

         

        十五、商业服务业等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地区支出

         

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

         

         

         

        二十、粮油物资储备支出

         

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

        二十三、债务还本支出

         

         

         

        二十四、债务付息支出

         

         

         

        二十五、债务发行费用支出

         

        收入合计

         

        支出合计

         

        五、一般公共预算拨款支出预算表

        2022年度一般公共预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

         

         

         

         2080109

         社会保险经办机构

         206.78

         206.78

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        六、政府性基金预算拨款支出预算表

        2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


        七、国有资本经营预算拨款支出预算表

        2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


        八、一般公共预算支出经济分类情况表

        2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        预算数

        合计

        206.78 

        301

        工资福利支出

        177.38 

        302

        商品和服务支出

        29.4 

        303

        对个人和家庭的补助

         

        307

        债务利息及费用支出

         

        309

        资本性支出(基本建设)

         

        310

        资本性支出

         

        311

        对企业补助(基本建设)

         

        312

        对企业补助

         

        313

        对社会保障基金补助

         

        399

        其他支出

         

        九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

        2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        合计

        206.78 

        177.38

        29.4

        301

        工资福利支出

        177.38 

        177.38

         

        30101

        基本工资

        34.78 

        34.78

         

        30102

        津贴补贴

        0.72 

        0.72

         

        30103

        奖金

         

         

         

        30106

        伙食补助费

         

         

         

        30107

        绩效工资

        21.12 

        21.12

         

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        9.06 

        9.06

         

        30109

        职业年金缴费

        0.82 

        0.82

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        4.53 

        4.53

         

        30111

        公务员医疗补助缴费

         

         

         

        30112

        其他社会保障缴费

        0.29 

        0.29

         

        30113

        住房公积金

        9.06 

        9.06

         

        30114

        医疗费

         

         

         

        30199

        其他工资福利支出

        97 

        97

         

        302

        商品和服务支出

        29.4 

         

        29.4

        30201

        办公费

        12.8 

         

        12.8

        30202

        印刷费

        3 

         

        3

        30203

        咨询费

         

         

         

        30204

        手续费

         

         

         

        30205

        水费

         

         

         

        30206

        电费

        0.5 

         

        0.5

        30207

        邮电费

        1 

         

        1

        30208

        取暖费

         

         

         

        30209

        物业管理费

         

         

         

        30211

        差旅费

        1 

         

        1

        30212

        因公出国(境)费用

         

         

         

        30213

        维修(护)费

         

         

         

        30214

        租赁费

         

         

         

        30215

        会议费

        0.2 

         

        0.2

        30216

        培训费

         

         

         

        30217

        公务接待费

        0.1 

         

        0.1

        30218

        专用材料费

         

         

         

        30224

        被装购置费

         

         

         

        30225

        专用燃料费

         

         

         

        30226

        劳务费

         

         

         

        30227

        委托业务费

        1.8 

         

        1.8

        30228

        工会经费

        0.7 

         

        0.7

        30229

        福利费

         

         

         

        30231

        公务用车运行维护费

         

         

         

        30239

        其他交通费用

         

         

         

        30240

        税金及附加费用

         

         

         

        30299

        其他商品和服务支出

        8.3 

         

        8.3

        303

        对个人和家庭的补助

         

         

         

        30301

        离休费

         

         

         

        30302

        退休费

         

         

         

        30303

        退职(役)费

         

         

         

        30304

        抚恤金

         

         

         

        30305

        生活补助

         

         

         

        30306

        救济费

         

         

         

        30307

        医疗费补助

         

         

         

        30308

        助学金

         

         

         

        30309

        奖励金

         

         

         

        30310

        个人农业生产补贴

         

         

         

        30311

        代缴社会保险费

         

         

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助

         

         

         

        307

        债务利息及费用支出

         

         

         

        30701

        国内债务付息

         

         

         

        30702

        国外债务付息

         

         

         

        30703

        国内债务发行费用

         

         

         

        30704

        国外债务发行费用

         

         

         

        309

        资本性支出(基本建设)

         

         

         

        30901

        房屋建筑物购建

         

         

         

        30902

        办公设备购置

         

         

         

        30903

        专用设备购置

         

         

         

        30905

        基础设施建设

         

         

         

        30906

        大型修缮

         

         

         

        30907

        信息网络及软件购置更新

         

         

         

        30908

        物资储备

         

         

         

        30913

        公务用车购置

         

         

         

        30919

        其他交通工具购置

         

         

         

        30921

        文物和陈列品购置

         

         

         

        30922

        无形资产购置

         

         

         

        30999

        其他基本建设支出

         

         

         

        310

        资本性支出

         

         

         

        31001

        房屋建筑物购建

         

         

         

        31002

        办公设备购置

         

         

         

        31003

        专用设备购置

         

         

         

        31005

        基础设施建设

         

         

         

        31006

        大型修缮

         

         

         

        31007

        信息网络及软件购置更新

         

         

         

        31008

        物资储备

         

         

         

        31009

        土地补偿

         

         

         

        31010

        安置补助

         

         

         

        31011

        地上附着物和青苗补偿

         

         

         

        31012

        拆迁补偿

         

         

         

        31013

        公务用车购置

         

         

         

        31019

        其他交通工具购置

         

         

         

        31021

        文物和陈列品购置

         

         

         

        31022

        无形资产购置

         

         

         

        31099

        其他资本性支出

         

         

         

        311

        对企业补助(基本建设)

         

         

         

        31101

        资本金注入

         

         

         

        31199

        其他对企业补助

         

         

         

        312

        对企业补助

         

         

         

        31201

        资本金注入

         

         

         

        31203

        政府投资基金股权投资

         

         

         

        31204

        费用补贴

         

         

         

        31205

        利息补贴

         

         

         

        31299

        其他对企业补助

         

         

         

        313

        对社会保障基金补助

         

         

         

        31302

        对社会保险基金补助

         

         

         

        31303

        补充全国社会保障基金

         

         

         

        31304

            对机关事业单位职业年金的补助

         

         

         

        399

        其他支出

         

         

         

        39907

        国家赔偿费用支出

         

         

         

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

         

         

        39909

        经常性赠与

         

         

         

        39910

        资本性赠与

         

         

         

        39999

        其他支出

         

         

         

        十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

        2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         

        单位:万元

        项目

        预算数

        合计

         0.5

        1、因公出国(境)费用

         

        2、公务接待费

         0.5

        3、公务用车购置及运行费

         

        其中:(1)公务用车购置费

         

                  2)公务用车运行费

         

        十一、部门专项资金管理清单目录

        2022年度部门专项资金管理清单目录

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        主管部门名称

        专项资金立项项目名称

        立项依据

        执行年限

        实施规划

        总体绩效目标

        支出级次

        资金拼盘

        资金分配办法及支出标准

        小计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           备注:本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。


         

         

         

         

         

         

         

        第三部分 

        2022年度部门预算情况说明

         


        一、预算收支总体情况

        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022霞浦县城乡居民社会养老保险管理中心部门收入预算为206.78万元比上年减少6.87万元,主要原因是人员减少其中:一般公共预算拨款206.78万元。

        相应安排支出预算206.78万元,比上年减少6.87万元,主要原因是人员减少其中:基本支出206.78万元。

         

        二、一般公共预算拨款支出情况

        2022年度一般公共预算拨款支出206 .78,比上年减少6.87万元,降低3%主要原因是人员减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

        (一)人员经费177.38万元。主要用于人员支出。

        (二)公用经费29.4万元。主要用于公用支出。

        三、政府性基金预算拨款支出情况

        本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        四、国有资本经营预算拨款支出情况

        本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        四、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

        2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.78万元,其中:

        (一)人员经费177.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

        其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费29.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

        五六、一般公共预算“三公”经费支出情况

        (一)因公出国(境)经费

        2022年预算安排0万元,比上年减少0万元,降低0%,与上年持平。主要原因是:无因公出国(境)经费。

        (二)公务接待费

        2022年预算安排0.5万元,比上年减少0万元,降低0%,与上年持平。主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待标准。

        (三)公务用车购置及运行费

         2022年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,降低0%,与上年持平。主要原因是:无公务用车购置及运行费。

        七、预算绩效目标情况

        (注:关于“七、预算绩效目标情况”具体要求,各市县财政部门可根据实际情况进行调整。)

        (一)绩效目标设置情况

        2022年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡居民养老保险中心共设置0个基金绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。

        (二)绩效目标表及说明

        1.项目支出绩效目标表

        本部门无项目支出绩效目标表。

        2.有关情况说明

        本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

        八、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2022年,我中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比上年减少0万元,降低0%。主要原因是本部门没有机关运行费用。

        (二)政府采购情况

        2022年,我中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本部门2022年度没有政府采购预算。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2021年12月31日,我中心共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        2022年部门预算安排购置车辆0辆。

         

         


         

         

         

         

         

        第四部分 

        名词解释

         


        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

        四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

        五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

        八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

        九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

        十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

        十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

        十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。