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        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局部门预算说明

        来源:本网 发布时间: 2015-04-27 00:00
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        附表3

         

        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局部门预算说明

         

        2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局的主要职责是:

        (一)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策,拟定并组织实施全县司法行政工作的发展规划。

        (二)指导、协调和监督全县法制宣传和依法治理工作,拟定并组织实施全县法制宣传和普及法律常识规划,承担依法治县领导小组办公室的日常工作。

        (三)指导、管理全县司法所建设、人民调解工作;牵头协调全县医患矛盾纠纷调解工作;参与社会管理综合治理工作;配合县人民法院指导全县人民陪审工作,承担县人民调解领导小组办公室的日常工作。

        (四)指导、管理并组织实施全县社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作;承担县社区矫正工作小组办公室的日常工作;承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

        (五)指导、管理全县法律援助工作;承担管理、协调、指导全县“148”法律服务专线工作。

        (六)指导、监督全县律师、公证工作并承担相应责任;指导司法行政复议和应诉工作。

        (七)指导全县司法行政系统队伍和作风建设,指导全县司法行政系统培训工作,指导全县司法行政外事工作。

        (八)承办县委、县政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局包括6个内设股室、14个司法所及3个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局

        行政

        49

        39

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网社区矫正中心

        事业

        9

        8

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网法律援助中心

        参公

        5

        5

         

        三、部门主要工作任务

        (一)、突出弘扬法治精神,在扎实推进法治宣传和法治霞浦建设上有新成效

        1、全面完成“六五”普法任务。精心组织“六五”普法总结验收,下发“六五”普法考核验收标准,组织好迎接省、市“六五”普法检查验收相关筹备工作。精心谋划“七五”普法规划。

        2、健全社会普法宣传教育机制。积极推动落实国家机关“谁执法谁普法”责任制,把法治教育纳入精神文明创建内容,加强普法讲师团、普法志愿者队伍建设,健全媒体公益普法制度。

        3、深化“法律六进”活动。持续开展法律进机关、进单位、进乡村、进社区、进企业、进学校活动。充分利用“12.4”全国法制宣传日以及各项法律法规颁布实施日,组织开展好法治宣传活动,推动各项法律法规学习宣传扎实开展。

        4、全力推进法治创建活动。立足推动社会管理创新,大力开展法治县、民主法治示范村(社区)创建活动,切实提高基层和行业的依法治理水平。

        (二)、突出基础防线作用,在扎实推进人民调解工作上有新成效

        1、加强人民调解组织建设。结合全县村级组织换届选举,加强对村(居)人民调解委员会换届工作的指导。全面推进专业性、行业性人民调解组织建设,逐步实现人民调解组织多层次、宽领域、全覆盖。按照分级培训原则,加强调解员培训。

        2、不断创新调解形式。着力推进公调、诉调、检调对接,构建多元化的人民调解矛盾化解体系,合力化解各类纠纷难题。进一步完善“百姓贴心流动调解室”工作机制,切实通过流动调解、巡回调解,及时把矛盾纠纷化解在现场、消灭在萌芽状态。继续配合省电视台综合频道做好《调解有一套》录制电视调解节目工作。

        3、扎实开展人民调解专项活动。部署开展“化解纠纷促和谐,助力建设新霞浦”人民调解专项活动。节假日、敏感时期等集中开展排查调处矛盾纠纷专项活动。矛盾纠纷调解率达到98%以上,调解成功率达到95%以上。

        (三)、突出社会管理创新,在扎实推进社区矫正和安置帮教工作上有新成效

        (1)社区矫正工作方面。

        1、加强协作,形成工作合力。加强与公、检、法、监狱机关等部门的衔接配合,通过建立联席会议、联合督办、定期通报等制度,推动部门间协作配合常态化。

        2、规范监管,提升执法水平。严格按照《社区矫正实施细则补充规定》要求,建立完善社区矫正工作机制,切实规范调查评估、矫正衔接、奖惩监督等环节工作。开展对司法所社区矫正执法进行不定期检查,及时纠正不作为、乱作为现象。

        3、强化措施,提高矫正质量。建立常态化排查走访机制,加强对职务犯罪以及涉毒、暴力、诈骗等重点社区服刑人员的监管。坚持教育改造和惩罚惩出并举,对违反规定、屡教不改的社区服刑人员坚决予以收监执行。将心理矫治、健康教育引入日常教育矫正活动,消除社区服刑人员犯罪心理和消极心态。加强矫正队伍培训,按照不低于15:1比例,加大配备司法协理员力度。

        (2)安置帮教工作方面。

        1、认真执行刑释人员衔接工作规定,落实分类衔接机制,确保重点帮教对象100%、一般帮教对象70%衔接到位。

        2、完善刑满释放人员报到登记和建档立卡工作。

        3、加强跟踪管控。健全完善刑满释放人员基本信息核查、信息录入。对重点帮教对象,严密跟踪考察,推行“四帮一”帮教模式,实行“必访、必帮、必控”。对一般帮教对象,侧重教育巩固、引导帮扶。刑满释放人员帮教率达95%以上,安置率达90%以上,重心违法犯罪率低于全省平均水平。

        (四)、突出服务发展和保障民生重点,在扎实推进法律服务体系上有新成效

        1、推进公共法律服务体系建设。在乡镇(街道)依托司法所设立法律服务站,在村居(社区)设立法律服务联系点,力争群众走进一个门,解决一揽子法律服务需求。主动对接县重点项目,整合法律服务资源,努力提供全方位的法律服务。

        2、强化律师服务工作。进一步做好律师担任政府、村居(社区)法律顾问工作。组织律师服务“三农”、参与涉法涉诉信访接待。做好律师事务所和律师的年检、注册材料初审上报工作。

        3、加强公证服务工作。着力抓好公证业务拓展,推动工作业务向公共服务、重点建设项目、中小企业、新农村建设、改善民生等重点领域延伸。落实便民惠民措施,继续开展公证预约服务、上门服务和公证法律援助,运用公证信息平台,力争实现年内网上办证。加强公证质量管理,开展公证质量评查,维护公证公信力。

        4、健全完善法律援助制度。规范法律援助案件受理、审查、指派、承办各业务环节,加强案件质量管理,建立过程跟踪、旁听回访、质量检查等制度,提高法律援助质量。加强法律援助工作站建设、监督和指导,加大法律援助服务保障和改善民生工作力度,进一步做好困难群众就业、就学、就医、社会保障等领域法律援助工作,降低援助门槛,把受援范围逐步由低保人群向低收入人群扩展,满足更多困难群众及特殊群体的法律援助需求。提升窗口服务能力,落实法律援助为民、便民措施。全年办理法律援助案件的数量比上年有所增长。

        (五)、突出保障能力提升,在扎实推进基层基础建设上有新成效

        1、持续推进司法所办公用房建设。克服困难,想方设法,加强沟通,落实用房建设资金,尽力尽快完成溪南司法所办公用房建设。

        2、持续推进司法所规范化建设。重点加强崇儒、牙城、北壁、松港、溪南司法所规范化建设,到年底实现全县100%的司法所达到省级规范化司法所标准。加强司法所制度建设,使司法所日常管理和各项业务工作规范运作,切实增强司法所服务经济发展、服务人民群众的能力。

        3、持续推进信息化建设。加强人民调解、社区矫正、安置帮教等信息管理系统的运用和监督指导工作,定期跟踪抽查信息录入情况,实现基层工作的动态管理。

        (六)、突出思想作风建设,在扎实推进队伍建设上有新成效

        1、加强理论武装和作风建设。深化习近平总书记系列重要讲话精神、党的十八届三中、四中全会的学习教育。巩固和拓展群众路线教育实践活动成果,持续贯彻落实中央八项规定精神,不折不扣地落实整改方案。深入推进绩效管理、政风行风建设,进一步纠正法律服务行业的不正之风,完善“马上就办”工作机制,改进服务,提升工作质效。

        2、加强党风廉政建设。进一步落实党风廉政建设“两个责任”,完善党风廉政建设责任体系;深化反腐倡廉教育,以违法违纪案件等为反面教材,深入开展警示教育;坚决贯彻落实中央八项规定精神等一系列制度规定,聚焦“四风”问题,加大监督检查力度,建立健全作风建设常态化机制。

        3、扎实抓好党建和精神文明建设。持续推进机关党建“1263”工作机制,深化党组织规范建设;继续开展挂村帮扶、“三农服务周”活动,深入推进全系统精神文明建设,做好新一届文明单位上报,以深化文明单位创建,推动司法行政工作健康发展。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局部门收入预算为504.4万元,其中:当年财政拨款收入504.4万元。相应安排支出预算504.4万元,其中:人员支出256.61万元,对个人和家庭补助支出83.07万元,公用支出91.52万元,项目支出73.2万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2015年度公共财政预算拨款支出504.4万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)行政运行(司法)(科目)441.52万元。主要用于工资福利支出、公用支出及开展司法局业务工作支出。

        (二)其他司法支出(科目)9万元。主要用于主要用于法援和人民调解业务工作支出。

        (三)归口管理的行政单位离退休(科目)53.88万元。主要用于离退休费支出。

        六、 “三公”经费财政拨款预算情况

        2015年“三公”经费财政拨款预算数为15.9万元,其中:公务接待费3.9万元,公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下:
          (一)公务接待费
          2015年预算安排3.9万元。主要用于开展司法业务工作方面的接待活动。与上年相比支出下降56.67%,主要原因是: 开展落实中央八项规定精神。

        (三)公务用车购置及运行费
          2015年预算安排12万元,其中:公务用车运行费12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出增加50%,主要原因是: 比上年增加5辆执法执勤用车预算。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

         

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

        地方公共预算(表一)

          A B C D
        1 地方公共财政收支预算表(表一)(财政填报)
        2       单位:万元
        3 收 入 支 出
        4 项 目 预算数 项 目 预算数
        5 一、税收收入   一、一般公共服务支出  
        6        增值税     其中:人大事务  
        7        营业税           其中:行政运行  
        8        企业所得税                 一般行政管理事务  
        9        企业所得税退税                 机关服务  
        10        个人所得税                 人大会议  
        11        资源税                 人大立法  
        12        固定资产投资方向调节税                 人大监督  
        13        城市维护建设税                 人大代表履职能力提升  
        14        房产税                 代表工作  
        15        印花税                 人大信访工作  
        16        城镇土地使用税                 事业运行  
        17        土地增值税                 其他人大事务支出  
        18        车船税   ……  
        19        耕地占用税   ……  
        20        契税   ……  
        21        烟叶税   ……  
        22        其他税收收入   ……  
        23 二、非税收入   ……  
        24        专项收入   ……  
        25        行政事业性收费收入   ……  
        26        罚没收入   ……  
        27        国有资本经营收入   ……  
        28        国有资源(资产)有偿使用收入   ……  
        29        其他收入   ……  
        30     廿一、其他支出  
        31     其中: 其他支出(款)  
        32          其中:其他支出(项)  
        33        
        34        
        35 收入合计   支出合计  
        36 债务收入   国债还本支出  
        37 财政部代理发行地方政府债券收入         财政部代理发行地方政府债券还本  
        38        
        39 转移性收入   转移性支出  
        40  上级补助收入    补助下级支出  
        41     返还性收入       返还性支出  
        42     一般性转移支付收入       一般性转移支付支出  
        43     专项转移支付收入       专项转移支付支出  
        44     地震灾后恢复重建补助收入       地震灾后恢复重建补助支出  
        45  省补助计划单列市收入    上解上级支出  
        46  下级上解收入      
        47        
        48  债券转贷收入     债券转贷支出  
        49 转贷财政部代理发行地方政府债券收入   转贷财政部代理发行地方政府债券支出  
        50        
        51   上年结余收入   增设预算周转金  
        52   调入预算稳定调节基金     安排预算稳定调节基金  
        53   调入资金     调出资金  
        54   地震灾后恢复重建调入资金     年终结余  
        55 收入总计   支出总计  
        56      
        57      
        58      
        59      
        60      
        61      
        62      
        63      
        64      
        65      

        地方基金预算(表二)

          A B C D E
        1 地方政府性基金收支预算表(表二)(财政填报)
        2       单位:万元
        3 收 入 支 出
        4 项 目 预算数 项 目 预算数
        5 一、农网还贷资金收入   一、农网还贷资金支出  
        6 二、山西省煤炭可持续发展基金收入   二、山西省煤炭可持续发展基金支出  
        7 三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入   三、民航机场管理建设费支出  
        8 四、转让政府还贷道路收费权收入       民航机场建设  
        9 五、港口建设费收入       空管系统建设  
        10 六、散装水泥专项资金收入       民航科教和信息  
        11 七、新型墙体材料专项基金收入       航线和机场补贴  
        12 八、旅游发展基金收入       其他民航机场管理费安排的支出  
        13 九、文化事业建设费收入   四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出  
        14 十、地方教育附加收入   五、转让政府还贷道路收费权支出  
        15 十一、国家电影事业发展专项资金收入   六、港口建设费支出  
        16 十二、新菜地开发建设基金收入       港口设施  
        17 十三、新增建设用地土地有偿使用费收入       航道建设和维护  
        18 十四、育林基金收入       航运保障系统建设  
        19 十五、森林植被恢复费       其他港口建设费安排的支出  
        20 十六、地方水利建设基金收入   七、散装水泥专项资金支出  
        21 十七、南水北调工程基金收入   八、新型墙体材料专项基金支出  
        22 十八、残疾人就业保障金收入   九、旅游发展基金支出  
        23 十九、政府住房基金收入       宣传促销  
        24 二十、城市公用事业附加收入       行业规划  
        25 二十一、国有土地使用权出让收入       旅游事业补助  
        26 二十二、国有土地收益基金收入       地方旅游开发项目补助  
        27 二十三、农业土地开发资金收入       其他旅游发展基金支出  
        28 二十四、大中型水库库区基金收入   十、文化事业建设费支出  
        29 二十五、彩票公益金收入       精神文明建设  
        30 二十六、城市基础设施配套费收入       人才培训教学  
        31 二十七、小型水库移民扶助基金收入       文化创作  
        32 二十八、国有重大水利工程建设基金收入       文化事业单位补助  
        33 二十九、车辆通行费       爱国主义教育基地  
        34 三十、船舶港务费       其他文化事业建设费安排的支出  
        35 三十一、体育部门收费   十一、地方教育附加支出  
        36 三十二、贸促会收费   十二、国家电影事业发展专项资金支出  
        37 三十三、其他政府性基金收入       资助国产影片放映  
        38         资助城市影院  
        39         资助少数民族电影译制  
        40         其他国家电影事业发展专项资金支出  
        41     十三、新菜地开发建设基金支出  
        42     十四、新增建设用地土地有偿使用费支出  
        43     十五、育林基金支出  
        44     十六、森林植被恢复费  
        45         林地调查规划设计  
        46         林地整理  
        47         森林培育    
        48         林业有害生物防治  
        49         森林防火  
        50         森林资源管护  
        51         其他森林植被恢复费安排的支出  
        52     十七、地方水利建设基金支出  
        53         水利工程建设  
        54         水利工程维护  
        55         水土保持  
        56         城市防洪  
        57         其他地方水利建设基金支出  
        58     十八、南水北调工程基金支出  
        59     十九、残疾人就业保障金支出  
        60     二十、政府住房基金支出  
        61     二十一、城市公用事业附加支出  
        62     二十二、国有土地使用权出让金支出  
        63     二十三、国有土地收益基金支出  
        64     二十四、农业土地开发资金支出  
        65     二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出  
        66         移民补助  
        67         基础设施建设和经济发展  
        68         其他大中型水库移民后期扶持基金支出  
        69     二十六、大中型水库库区基金支出  
        70     二十七、三峡水库库区基金支出  
        71         库区维护和管理  
        72     二十八、彩票公益金支出  
        73         用于社会福利的彩票公益金支出  
        74         用于体育事业的彩票公益金支出  
        75         用于教育事业的彩票公益金支出  
        76         用于红十字事业的彩票公益金支出  
        77         用于残疾人事业的彩票公益金支出  
        78         用于城市医疗救助的彩票公益金支出  
        79         用于农村医疗救助的彩票公益金支出  
        80         用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出  
        81         用于文化事业的彩票公益金支出  
        82         用于扶贫的彩票公益金支出  
        83         用于法律援助的彩票公益金支出  
        84         用于其他社会公益事业的彩票公益金支出  
        85     二十九、城市基础设施配套费支出  
        86     三十、小型水库移民扶助基金支出  
        87     三十一、国有重大水利工程建设基金支出  
        88         南水北调工程建设  
        89         三峡工程后续工作  
        90         地方重大水利工程建设  
        91         其他重大水利工程建设基金支出  
        92     三十二、车辆通行费支出  
        93     三十三、船舶港务费支出  
        94     三十四、无线电频率占用费安排的支出  
        95     三十五、其他政府性基金支出  
        96        
        97 收入合计   支出合计  
        98 转移性收入   转移性支出  
        99       政府性基金转移收入     政府性基金转移支付  
        100       地震灾后恢复重建补助收入     地震灾后恢复重建补助支出  
        101       上年结余收入       调出资金  
        102       调入资金       年终结余  
        103        
        104 收入总计   支出总计  
        105        

        部门收支总表(表三)

          A B C D
        1 部门收支预算总表(表三)      
        2       单位:万元
        3 收 入   支 出  
        4 收入项目类别 2014年预算 支出项目类别 2014年预算
        5 一、公共财政预算拨款 504.40 一、基本支出  
        6     公共财政预算拨款 504.40     工资福利支出 256.61
        7     成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 83.07
        8     上级财政转移支付补助           其中:离退休费 53.88
        9 二、基金预算财政拨款       公用支出 91.52
        10     基金预算拨款           其中:离退休公务费  
        11     上级财政转移支付补助(基金)   二、项目支出 73.20
        12 三、财政代管资金拨款      
        13 四、财政专户拨款      
        14 五、单位结余结转资金      
        15 六、单位其他收入      
        16        
        17 收入总计 504.40 支出总计 504.40

        部门公共财政拨款支出表(表四)

          A B C D
        1 部门公共财政拨款支出预算表(表四)      
        2        
        3       单位:万元
        4 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        6 2040601 行政运行(司法) 368.32 73.2
        7 2040699 其他司法支出 9  
        8 2080501 归口管理的行政单位离退休 53.88  
        9        
        10        
        11        
        12        
        13        
        14        
        15        
        16        
        17        
        18        
        19        
        20        
        21        
        22   合计 431.2 73.2
        23        
        24 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
        25     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

        部门性基金财政拨款支出表(表五)

          A B C D
        1 部门政府性基金拨款支出预算表(表五)      
        2       单位:万元
        3 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        5 201 一般公共服务支出    
        6 20101 人大事务    
        7 2010101 行政运行    
        8 …… ……    
        9 …… ……    
        10 …… ……    
        11 …… ……    
        12 …… ……    
        13 …… ……    
        14        
        15        
        16        
        17        
        18        
        19        
        20        
        21   合计    
        22        
        23 注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
        24     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

        三公预算(表六)

          A B C D E F
        1 “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)  
        2   单位:万元
        3 项目 本年预算数
        4 合计 15.9
        5 1、因公出国(境)费用          
        6 2、公务接待费 3.9
        7 3、公务用车费 12
        8 其中:(1)公务用车运行维护费 12
        9                (2)公务用车购置费