2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局公证处部门预算说明
2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
公证处部门的主要职责是:公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。
二、部门预算单位基本情况
公证处部门包括1个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
公证处 |
自收自支 |
5 |
3 |
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三、部门主要工作任务
2016年,公证处部门主要任务是:
(一)根据省市的部署,为《中华人民共和国公证法》实施十周年进行公证法律宣传活动,出宣传栏、制件统一的宣传板等。
(二)加强公证质量的管理,迎接省公证质量检查组的检查。4月份前完成去年公证档案归档,对公证档案先进行自查,查找问题补缺补漏,迎接省公证质量检查组于5月份前对公证质量的检查工作。
(三)加强公证工作人员学习制度,积极参与省市举办的公证人员培训工作,三月底参加由市公证协会举办的业务培训。
(四)今年公证业务的任务量要达到3000件以上,收费要达90万元以上,争取与去年相比持平。
(五)下半年计划招收一名专技人员,把专技人员的编制用满。
(六)在三沙拟购买一办公用房,用于在三沙开展工作。
因公证处已在三沙设有办事处多年,方便了群众办理公证,办证量逐年增加,三沙办事处已成为公证处的必要补充。但办公场所租用民房,不方便发展,为此,我处拟在三沙购买一办公用房。
(七)整理十年前的档案,并将部份档案移交县档案馆。(目前在局的档案室已装满)。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 公证处部门收入预算为0万元,其中:当年财政拨款收入85万元,上年结转收入226.06万元。相应安排支出预算54.9万元,其中:人员支出31.46万元,对个人和家庭补助支出1.28万元,公用支出22.16万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)律师公证管理(科目)54.9万元。主要用于工资“三金”、 商品和服务、对个人和家庭补助支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元,其中:公务接待费2.5万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2016年预算安排2.5万元。主要用于用于公证工作等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)37.50%,主要原因是: 按照八项规定要求严格规范公务接待。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
部门收支预算总表(表三) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 一、基本支出 | 54.90 | |
公共财政预算拨款 | 工资福利支出 | 31.46 | |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 1.28 | |
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 其中:离退休费 | ||
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 22.16 | |
基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 二、项目支出 | ||
三、财政代管资金拨款 | |||
四、财政专户拨款(预算外) | |||
五、单位结余结转资金 | |||
六、单位其他收入 | 54.90 | ||
收入总计 | 54.90 | 支出总计 |
54.90
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部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
2040606 | 律师公证管理 | 54.9 | |
合计 | 54.9 | ||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
部门政府性基金拨款支出预算表(表五) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | ||
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
合计 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 2.5 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 2.5 |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置费 |