2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局部门预算说明
2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
司法局部门的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策,拟定并组织实施全县司法行政工作的发展规划。
(二)指导、协调和监督全县法制宣传和依法治理工作,拟定并组织实施全县法制宣传和普及法律常识规划,承担依法治县领导小组办公室的日常工作。
(三)指导、管理全县司法所建设、人民调解工作;牵头协调全县医患矛盾纠纷调解工作;参与社会管理综合治理工作;配合县人民法院指导全县人民陪审工作,承担县人民调解领导小组办公室的日常工作。
(四)指导、管理并组织实施全县社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作;承担县社区矫正工作小组办公室的日常工作;承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。
(五)指导、管理全县法律援助工作;承担管理、协调、指导全县“148”法律服务专线工作。
(六)指导、监督全县律师、公证工作并承担相应责任;指导司法行政复议和应诉工作。
(七)指导全县司法行政系统队伍和作风建设,指导全县司法行政系统培训工作,指导全县司法行政外事工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局包括6个内设股室、14个司法所及3个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局 |
行政 |
49 |
38 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网社区矫正中心 |
事业 |
9 |
8 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网法律援助中心 |
参公 |
5 |
5 |
三、部门主要工作任务
2016年,司法局部门主要任务是:
(一)坚持依法治理,在深化法治宣传教育工作上有新成就
1、高位启动“七五”普法。精心组织全县“六五”普法总结表彰,科学谋划和实施““七五”普法规划,召开全县“七五”普法动员部署会议,启动新一轮普法依法治理工作。
2、健全普法宣传教育机制。推动落实 “谁执法谁普法”、以案释法、媒体公益普法等法治宣传教育制度,建立普法责任清单,协调提升法制宣传教育在综合治理、精神文明、绩效考核中的分值比重,推动普法工作责任制落实。
3、突出宣传教育重点。在宣传内容上,把宪法宣传教育摆在首要位置,大力宣传宪法至上,依宪治国,依宪执政的理念,大力宣传宪法的主要内容,确保宪法精神深入人心。
4、创新普法宣传方式。加强普法讲师团、普法志愿者队伍建设,发挥法治文化广场、法治宣传一条街普法阵地的示范引领作用。加强普法网站建设,不断拓展其内涵和表现方式,扩大覆盖面,增强渗透力。
(二)坚持服务大局,在推进法律服务体系建设上有新作为
1、全力推进公共法律服务体系建设。加快推进一村(社区)一法律顾问工作,年内努力实现全县一村(社区)一法律顾问覆盖率超60%。继续对接县政府2016年度重点项目,整合各类法律服务资源,努力提供全方位的法律服务。规范运行入驻县行政服务中心的法律援助、公证公共服务事项。
2、健全完善律师管理机制。大力加强律师队伍思想政治建设。组织律师担任政府及其部门法律顾问、村(社区)法律顾问、参与涉法信访接待,参与公益性法律服务,进一步增强律师服务能力。
3、健全完善公证管理机制。以拓展和规范公证法律服务为重点,以维护和增强公民公信力为根本,进一步拓展公证业务。
4、健全完善法律援助制度。围绕“降槛扩面,提质增效”目标,进一步放宽经济困难标准,使法律援助覆盖人群从低保群体逐步拓展到低收入群体。推进法律援助标准化建设,健全完善受理、审查、指派、承办各环节的业务规范。
(三)坚持管理创新,在化解矛盾、维护社会和谐稳定上有新举措
1、主动融入多元化解。推进人民调解与行政调解、司法调解、仲裁、诉讼等的衔接联动。在巩固提升医疗纠纷、交通事故等行业性调委会的基础上,推动人民调解向劳资纠纷、物业、环保等矛盾易发多发领域拓展,年内,至少建成1—2个规范的行业性、专业性人民调解委员会。
2、扎实开展专项活动。围绕元旦、两会、国庆、春节等重要节点,以及劳动争议、民间借贷等重点领域,开展矛盾纠纷集中分析排查调处活动,推动调解工作常态化。
3、不断创新调解形式。继续配合省厅做好《调解有一套》栏目典型调解案例线索选送工作,各司法所提供有特色矛盾纠纷线索不少于3条,并列入年度工作目标考评。
4、提高保障能力。按照分级培训原则,加强人民调解队伍专业培训,强化专职调解员的管理,对不称职的专职调解员要及时解聘、充实。
(四)坚持依法监管,在加强管控、创新特殊人群服务上有新突破
1、提升齐抓共管合力。认真贯彻执行司法部等六部委联合制订的《关于组织社会力量参与社区矫正的意见》,鼓励和引导社会力量参与社区矫正工作,促进社区矫正社会化。
2、切实加强监督管理。严格落实社区矫正实施细则补充规定,规范调查评估、矫正衔接、奖惩监督等环节工作。认真执行刑释人员衔接工作规定,确保重点帮教对象100%、一般帮教对象70%衔接到位。
3、强化矫正帮扶力度。建立常态化排查走访机制,坚持日常排查、节假日必查、重要敏感时期严查“三结合”到位。部署开展“教育管理年”活动,严格规范入矫教育,突出社区服刑人员罪犯身份教育。
4、着力推进安置帮教工作。落实重点对象必接必送措施,100%衔接到位,一般帮教对象必接必送达到70%。加强就业帮扶,用好用足现有安置帮教政策,充分发挥税收、就业培训、社会保障、生活救助等方面政策效应,促进刑释人员顺利融入社会。
(五)坚持夯实基层,在推进司法所规范化建设上有新亮点
1、继续抓好司法所规范化建设。在实现全面创建司法所规范化建设目标的基础上,进一步健全完善司法所各项管理制度,突出抓好司法所工作人员素质能力提升,加强业务培训,强化司法行政执法工作的责任意识和风险意识,不断提升执法工作水平,增强服务大局、服务群众的针对性和实效性。
2、继续抓好信息化建设。加强指导管理,规范使用公证、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等信息管理系统,加强司法行政系统门户网站建设,积极开展电子政务,推动网上办事、网上服务,提高工作效率。
(六)坚持廉洁高效,在提升素质、强化干部队伍建设上有新成效
1、加强队伍思想、纪律和作风建设。加强科学理论武装,深化习近平总书记系列重要讲话精神的学习,深入开展“学系列讲话、学党章党规,做合格党员”活动。
2、加强党建工作。落实“1263”机关党建工作机制,以 “党建示范点”为动力,全面推进党组织规范建设。完善并落实双重组织生活会、“三会一课”、主题党日、民主评议等制度,继续开展党建结对帮扶、党员到社区服务、“党员示范岗”、“党员先锋岗”活动。
3、加强党风廉政建设。以《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的贯彻执行为主线,切实抓好党内法规的学习贯彻和执行。严格执行党风廉政“一岗双责”,认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 司法局部门收入预算为556.35万元,其中:当年财政拨款收入556.35万元,上年结转收入258.77万元。相应安排支出预算556.35万元,其中:人员支出357.39万元,对个人和家庭补助支出42.68万元,公用支出47.58万元,项目支出108.7万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出556.35万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行(科目)438.46万元。主要用于人员工资及“三金”及对个人和家庭补助支出。
(二)普法宣传(科目)23.5万元。主要用于普法经费支出。
(三)法律援助(科目)3万元。主要用于法援经费支出。
(四)社区矫正(科目)32万元。主要用于社区矫正经费支出。
(五)其他司法支出(科目)50.2万元。主要用于人民调解、人民调解员、医患纠纷经费支出。
(六)归口管理的行政单位离退休(科目)9.19万元。主要用于对个人和家庭补助支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为10.5万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行费7.5万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2016年预算安排3万元。主要用于开展司法业务工作等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)66%,主要原因是: 开展落实中央八项规定精神。
(二)公务用车购置及运行费
2016年预算安排7.5万元,其中:公务用车运行费7.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)3.85%,主要原因是: 开展落实中央八项规定精神。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
部门收支预算总表(表三) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 589.35 | 一、基本支出 | 447.65 |
公共财政预算拨款 | 556.35 | 工资福利支出 | 357.39 |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 42.68 | |
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 33.00 | 其中:离退休费 | 9.19 |
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 47.58 | |
基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 二、项目支出 | 108.70 | |
三、财政代管资金拨款 | |||
四、财政专户拨款(预算外) | |||
五、单位结余结转资金 | 258.77 | ||
六、单位其他收入 | |||
收入总计 | 848.12 | 支出总计 | 556.35 |
部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
2040601 | 行政运行 | 438.46 | |
2040605 | 普法宣传 | 23.5 | |
2040607 | 法律援助 | 3 | |
2040610 | 社区矫正 | 32 | |
2040699 | 其他司法支出 | 50.2 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.19 | |
合计 | 447.65 | 108.7 | |
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
部门政府性基金拨款支出预算表(表五) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | ||
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
合计 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 10.5 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 3 |
3、公务用车费 | 7.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 7.5 |
(2)公务用车购置费 |