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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公证处部门决算说明

        来源:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局 发布时间: 2016-08-29 00:00
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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公证处部门决算说明

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复 公证处       2015年度部门决算的通知》(霞财行决〔2016〕13 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

        一、  部门主要职责

        公证处的主要职责是:

        公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。

        二、部门预算单位基本情况

        列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        公证处

        自收自支

        5

        3

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作总结

        2015年,公证处主要任务是:办理各类公证共3175件,其中国内公证2017件,涉外民事814件,涉台民事335件,涉港澳9件。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)加强技能学习,提高综合素质。

        (二)加强窗口建设,提高办证效率。

        (三)加强质量管理,提高公证信誉。

        (四) 开展法律服务,提升公信高度。

        四、2015年决算收支总体情况

        2015年公证处部门年初结转和结余186.15万元,本年收入120.31万元,本年支出78.55万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余227.91万元。

        (一)2015本年收入120.31万元,比2014年决算数增加   58.9万元,增长96%,具体情况如下:

        1. 财政拨款收入119.57万元。

        2. 其他收入0.74万元。

        (二)2015本年支出78.55万元,比2014年决算数增加0.42  万元,增长0.5%,具体情况如下:

        1. 基本支出78.55万元。其中,人员支出18.18万元,公用支出60.36万元。

        2. 项目支出 0 万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况

        2015年公共财政拨款支出78.55万元,比2014年决算数增加0.42万元,增长0.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)其他司法支出(项级科目)78.55 万元,较2014年决算数增加0.42万元,增长0.5%,与上年基本持平。

        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.21万元,同比下降24%。具体情况如下:
        (一)因公出国(境)费0万元。

        (二)公务用车购置及运行费0万元。

        (三)公务接待费1.21万元。主要用于公证工作等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数96人。与2014年相比, 公务接待费支出下降24%,主要是: 按照八项规定要求严格规范公务接待。
         

        附件: 1.收支决算总表

               2.收入决算表

        3.支出决算表

        4. 财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               8.政府性基金预算支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

        10.政府采购情况表

        附件1      
               
        收支决算总表
               
        编制单位: 2015年度   单位:万元
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
        一、财政拨款 119.57 一、一般公共服务支出  
          其中:政府性基金 0.00 二、外交支出  
        二、上级补助收入 0.00 三、国防支出  
        三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 78.55
        四、经营收入 0.00 五、教育支出  
        五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出  
        六、其他收入 0.74 七、文化体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出  
            九、医疗卫生与计划生育支出  
            十、节能环保支出  
            十一、城乡社区支出  
            十二、农林水支出  
            十三、交通运输支出  
            十四、资源勘探信息等支出  
            十五、商业服务业等支出  
            十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、国土海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出  
            二十、粮油物资储备支出  
            二十一、其他支出  
            二十二、债务还本支出  
            二十三、债务付息支出  
        本年收入合计 120.31 本年支出合计 78.55
            用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配  
            年初结转和结余 186.15       交纳所得税  
              基本支出结转 186.15       提取职工福利基金  
                其中:财政拨款结转 185.03       转入事业基金  
              项目支出结转和结余         其他  
                其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 227.91
              经营结余         基本支出结转 227.91
                    其中:财政拨款结转 226.06
                  项目支出结转和结余  
                    其中:财政拨款结转和结余  
                  经营结余  
        合计 306.46 合计 306.46
        附件2                
                    收入决算表        
                             
        编制单位:     2015年度       金额单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
              合计 120.31 119.57         0.74
        2040606 律师公证管理 120.31 119.57         0.74
        附件3              
                  支出决算表        
                           
        编制单位:   2015年度       金额单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
              合计 78.55 78.55        
        2040699 其他司法支出 78.55 78.55        
        附件4      
        财政拨款收入支出决算总表
               
        编制单位: 2015年度   金额单位:万元
        收     入 支     出
        项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
        一、一般公共预算财政拨款 119.57 一、一般公共服务支出  
        二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出 78.55
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出  
            九、医疗卫生与计划生育支出  
            十、节能环保支出  
            十一、城乡社区支出  
            十二、农林水支出  
            十三、交通运输支出  
            十四、资源勘探信息等支出  
            十五、商业服务业等支出  
            十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、国土海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出  
            二十、粮油物资储备支出  
            二十一、其他支出  
            二十二、债务还本支出  
            二十三、债务付息支出  
        本年收入合计 119.57 本年支出合计 78.55
               
        年初财政拨款结转和结余 185.03 年末财政拨款结转和结余 226.06
        一、一般公共预算财政拨款 185.03     基本支出结转 226.06
        二、政府性基金预算财政拨款 0.00     项目支出结转和结余  
               
        总计 304.60 总计 304.60
        附件5        
                 
        一般公共财政拨款支出决算表
        编制单位:   2015年度   单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 78.55 78.55  
        2040699 其他司法支出 78.55 78.55  
        附件6    
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
        项    目 合     计 
        经济分类科目
        编码
        科目名称
        合         计 78.55
        301 工资福利支出 15
        302 商品和服务支出 58
        303 对个人和家庭的补助 3
        309 基本建设支出 0
        310 其他资本性支出 2
        304 对企事业单位的补贴 0
        307 债务利息支出 0
        399 其他支出 0
        附件7    
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        编制单位: 2015年度 单位:万元
        项    目 合     计 
        经济分类科目
        编码
        科目名称
        合         计 78.55
        301 工资福利支出 14.83
        30101   基本工资 4.67
        30102   津贴补贴 3.30
        30103   奖金 2.07
        30104   社会保障缴费 2.34
        30106   伙食补助费 0.00
        30107   绩效工资 2.45
        30199   其他工资福利支出 0.00
        302 商品和服务支出 58.09
        30201   办公费 5.57
        30202   印刷费 1.31
        30203   咨询费 0.00
        30204   手续费 0.03
        30205   水费 0.02
        30206   电费 0.35
        30207   邮电费 0.91
        30208   取暖费 0.00
        30209   物业管理费 0.49
        30211   差旅费 1.14
        30212   因公出国(境)费用  0.00
        30213   维修(护)费 1.87
        30214   租赁费 0.55
        30215   会议费 0.00
        30216   培训费 0.00
        30217   公务接待费 1.21
        30218   专用材料费 0.00
        30224   被装购置费 0.00
        30225   专用燃料费 0.00
        30226   劳务费 23.36
        30227   委托业务费 0.16
        30228   工会经费 0.13
        30229   福利费 0.00
        30231   公务用车运行维护费 0.00
        30239   其他交通费用 0.26
        30240   税金及附加费用 0.00
        30299   其他商品和服务支出 20.73
        303 对个人和家庭的补助 3.36
        30301   离休费 0.00
        30302   退休费 0.00
        30303   退职(役)费 0.00
        30304   抚恤金 0.00
        30305   生活补助 0.00
        30306   救济费 0.00
        30307   医疗费 0.00
        30308   助学金 0.00
        30309   奖励金 0.48
        30310   生产补贴 0.00
        30311   住房公积金 0.71
        30312   提租补贴 0.00
        30313   购房补贴 0.00
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.17
        310 其他资本性支出 2.21
        31001   房屋建筑物购建 0.00
        31002   办公设备购置 2.21
        31003   专用设备购置 0.00
        31005   基础设施建设 0.00
        31006   大型修缮 0.00
        31007   信息网络及软件购置更新 0.00
        31008   物资储备 0.00
        31009   土地补偿 0.00
        31010   安置补助 0.00
        31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
        31012   拆迁补偿 0.00
        31013   公务用车购置 0.00
        31019   其他交通工具购置 0.00
        31099   其他资本性支出 0.00
        304 对企事业单位的补贴 0.00
        30401   企业政策性补贴 0.00
        30402   事业单位补贴 0.00
        30403   财政贴息 0.00
        30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
        307 债务利息支出 0.00
        30701   国内债务付息 0.00
        30707   国外债务付息 0.00
        399 其他支出 0.06
        39906   赠与 0.06
        附件8        
                 
        政府性基金支出决算表
        编制单位:   2015年度   单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 0 0 0

         

         

        附件9      
               
        部门决算相关信息统计表
        编制单位:   2015年度 金额单位:万元
        项  目 统计数 项  目 统计数
        一、“三公”经费支出 二、机关运行经费  
        (一)支出合计 1.21 (一)行政单位  
          1.因公出国(境)费 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位  
          2.公务用车购置及运行维护费 0.00    
            (1)公务用车购置费 0.00 三、国有资产占用情况  
            (2)公务用车运行维护费 0.00 (一)车辆数合计(辆)  
          3.公务接待费 1.21   1.部级领导干部用车  
            (1)国内接待费 1.21   2.一般公务用车  
            (2)国(境)外接待费 0   3.一般执法执勤用车  
        (二)相关统计数     4.特种专业技术用车  
          1.因公出国(境)团组数(个)     5.其他用车  
          2.因公出国(境)人次数(人)   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)  
          3.公务用车购置数(辆)      
          4.公务用车保有量(辆)      
          5.国内公务接待批次(个)      
          6.国内公务接待人次(人)      
          7.国(境)外公务接待批次(个)      
          8.国(境)外公务接待人次(人)      
        附件10              
                政府采购情况表      
        编制单位:       2015年度     金额单位:万元
        项目 行次 采购预算 采购金额
        总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
        合      计 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
        货物 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
        工程 3 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
        服务 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0