按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复司法局2015年度部门决算的通知》(霞财行决〔2016〕12 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策,拟定并组织实施全县司法行政工作的发展规划。
(二)指导、协调和监督全县法制宣传和依法治理工作,拟定并组织实施全县法制宣传和普及法律常识规划,承担依法治县领导小组办公室的日常工作。
(三)指导、管理全县司法所建设、人民调解工作;牵头协调全县医患矛盾纠纷调解工作;参与社会管理综合治理工作;配合县人民法院指导全县人民陪审工作,承担县人民调解领导小组办公室的日常工作。
(四)指导、管理并组织实施全县社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作;承担县社区矫正工作小组办公室的日常工作;承担县刑满释放人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。
(五)指导、管理全县法律援助工作;承担管理、协调、指导全县“148”法律服务专线工作。
(六)指导、监督全县律师、公证工作并承担相应责任;指导司法行政复议和应诉工作。
(七)指导全县司法行政系统队伍和作风建设,指导全县司法行政系统培训工作,指导全县司法行政外事工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局包括6个内设股室、14个司法所及3个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局 |
行政 |
54 |
45 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网社区矫正中心 |
事业 |
9 |
8 |
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三、部门主要工作任务
2015年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网司法局主要任务是:
(一)、突出弘扬法治精神,在扎实推进法治宣传和法治霞浦建设上有新成效
1、全面完成“六五”普法任务。精心组织“六五”普法总结验收,下发“六五”普法考核验收标准,组织好迎接省、市“六五”普法检查验收相关筹备工作。精心谋划“七五”普法规划。
2、健全社会普法宣传教育机制。积极推动落实国家机关“谁执法谁普法”责任制,把法治教育纳入精神文明创建内容,加强普法讲师团、普法志愿者队伍建设,健全媒体公益普法制度。
3、深化“法律六进”活动。持续开展法律进机关、进单位、进乡村、进社区、进企业、进学校活动。充分利用“12.4”全国法制宣传日以及各项法律法规颁布实施日,组织开展好法治宣传活动,推动各项法律法规学习宣传扎实开展。
4、全力推进法治创建活动。立足推动社会管理创新,大力开展法治县、民主法治示范村(社区)创建活动,切实提高基层和行业的依法治理水平。
(二)、突出基础防线作用,在扎实推进人民调解工作上有新成效
1、加强人民调解组织建设。结合全县村级组织换届选举,加强对村(居)人民调解委员会换届工作的指导。全面推进专业性、行业性人民调解组织建设,逐步实现人民调解组织多层次、宽领域、全覆盖。按照分级培训原则,加强调解员培训。
2、不断创新调解形式。着力推进公调、诉调、检调对接,构建多元化的人民调解矛盾化解体系,合力化解各类纠纷难题。进一步完善“百姓贴心流动调解室”工作机制,切实通过流动调解、巡回调解,及时把矛盾纠纷化解在现场、消灭在萌芽状态。继续配合省电视台综合频道做好《调解有一套》录制电视调解节目工作。
3、扎实开展人民调解专项活动。部署开展“化解纠纷促和谐,助力建设新霞浦”人民调解专项活动。节假日、敏感时期等集中开展排查调处矛盾纠纷专项活动。矛盾纠纷调解率达到98%以上,调解成功率达到95%以上。
(三)、突出社会管理创新,在扎实推进社区矫正和安置帮教工作上有新成效
(1)社区矫正工作方面。
1、加强协作,形成工作合力。加强与公、检、法、监狱机关等部门的衔接配合,通过建立联席会议、联合督办、定期通报等制度,推动部门间协作配合常态化。
2、规范监管,提升执法水平。严格按照《社区矫正实施细则补充规定》要求,建立完善社区矫正工作机制,切实规范调查评估、矫正衔接、奖惩监督等环节工作。开展对司法所社区矫正执法进行不定期检查,及时纠正不作为、乱作为现象。
3、强化措施,提高矫正质量。建立常态化排查走访机制,加强对职务犯罪以及涉毒、暴力、诈骗等重点社区服刑人员的监管。坚持教育改造和惩罚惩出并举,对违反规定、屡教不改的社区服刑人员坚决予以收监执行。将心理矫治、健康教育引入日常教育矫正活动,消除社区服刑人员犯罪心理和消极心态。加强矫正队伍培训,按照不低于15:1比例,加大配备司法协理员力度。
(2)安置帮教工作方面。
1、认真执行刑释人员衔接工作规定,落实分类衔接机制,确保重点帮教对象100%、一般帮教对象70%衔接到位。
2、完善刑满释放人员报到登记和建档立卡工作。
3、加强跟踪管控。健全完善刑满释放人员基本信息核查、信息录入。对重点帮教对象,严密跟踪考察,推行“四帮一”帮教模式,实行“必访、必帮、必控”。对一般帮教对象,侧重教育巩固、引导帮扶。刑满释放人员帮教率达95%以上,安置率达90%以上,重心违法犯罪率低于全省平均水平。
(四)、突出服务发展和保障民生重点,在扎实推进法律服务体系上有新成效
1、推进公共法律服务体系建设。在乡镇(街道)依托司法所设立法律服务站,在村居(社区)设立法律服务联系点,力争群众走进一个门,解决一揽子法律服务需求。主动对接县重点项目,整合法律服务资源,努力提供全方位的法律服务。
2、强化律师服务工作。进一步做好律师担任政府、村居(社区)法律顾问工作。组织律师服务“三农”、参与涉法涉诉信访接待。做好律师事务所和律师的年检、注册材料初审上报工作。
3、加强公证服务工作。着力抓好公证业务拓展,推动工作业务向公共服务、重点建设项目、中小企业、新农村建设、改善民生等重点领域延伸。落实便民惠民措施,继续开展公证预约服务、上门服务和公证法律援助,运用公证信息平台,力争实现年内网上办证。加强公证质量管理,开展公证质量评查,维护公证公信力。
4、健全完善法律援助制度。规范法律援助案件受理、审查、指派、承办各业务环节,加强案件质量管理,建立过程跟踪、旁听回访、质量检查等制度,提高法律援助质量。加强法律援助工作站建设、监督和指导,加大法律援助服务保障和改善民生工作力度,进一步做好困难群众就业、就学、就医、社会保障等领域法律援助工作,降低援助门槛,把受援范围逐步由低保人群向低收入人群扩展,满足更多困难群众及特殊群体的法律援助需求。提升窗口服务能力,落实法律援助为民、便民措施。全年办理法律援助案件的数量比上年有所增长。
(五)、突出保障能力提升,在扎实推进基层基础建设上有新成效
1、持续推进司法所办公用房建设。克服困难,想方设法,加强沟通,落实用房建设资金,尽力尽快完成溪南司法所办公用房建设。
2、持续推进司法所规范化建设。重点加强崇儒、牙城、北壁、松港、溪南司法所规范化建设,到年底实现全县100%的司法所达到省级规范化司法所标准。加强司法所制度建设,使司法所日常管理和各项业务工作规范运作,切实增强司法所服务经济发展、服务人民群众的能力。
3、持续推进信息化建设。加强人民调解、社区矫正、安置帮教等信息管理系统的运用和监督指导工作,定期跟踪抽查信息录入情况,实现基层工作的动态管理。
(六)、突出思想作风建设,在扎实推进队伍建设上有新成效
1、加强理论武装和作风建设。深化习近平总书记系列重要讲话精神、党的十八届三中、四中全会的学习教育。巩固和拓展群众路线教育实践活动成果,持续贯彻落实中央八项规定精神,不折不扣地落实整改方案。深入推进绩效管理、政风行风建设,进一步纠正法律服务行业的不正之风,完善“马上就办”工作机制,改进服务,提升工作质效。
2、加强党风廉政建设。进一步落实党风廉政建设“两个责任”,完善党风廉政建设责任体系;深化反腐倡廉教育,以违法违纪案件等为反面教材,深入开展警示教育;坚决贯彻落实中央八项规定精神等一系列制度规定,聚焦“四风”问题,加大监督检查力度,建立健全作风建设常态化机制。
3、扎实抓好党建和精神文明建设。持续推进机关党建“1263”工作机制,深化党组织规范建设;继续开展挂村帮扶、“三农服务周”活动,深入推进全系统精神文明建设,做好新一届文明单位上报,以深化文明单位创建,推动司法行政工作健康发展。
四、2015年决算收支总体情况
2015年司法局部门年初结转和结余 280.81 万元,本年收入784.14万元,本年支出787.26万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配0万元,年末结转和结余 277.69万元。
(一)2015本年收入784.14 万元,比2014年决算数增加 159.85万元,增长20%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入768.27万元。
2. 其他收入 15.86 万元。
(二)2015本年支出 787.26 万元,比2014年决算数增加 109.36万元,增长14%,具体情况如下:
1. 基本支出677.62 万元。其中,人员支出506.84 万元,公用支出170.78 万元。
2. 项目支出109.64万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出724.37万元,比2014年决算数增加105.91万元,增长17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(项级科目)527.31 万元,较2014年决算数增加96.63 万元,增长18%。主要原因是干部职工工资标准提高和加大了司法局业务工作的力度和广度。
(二)事业运行(项级科目)24.53 万元,较2014年决算数增加24.53万元,增长100%。主要原因是增加了社区矫正干部职工的工资。
(三)其他司法支出(项级科目)6.07万元,较2014年决算数增加5.89万元,增长3272%。主要原因是2015年局及司法所装备增加。
(四)归口管理的行政单位离退休(项级科目)62.18万元,较2014年决算数增加11.22万元,增长22%。主要原因是离退休费增加。
(五)购房补贴(项级科目)0.72万元,较2014年决算数减少0.34万元,减少32%。主要原因是退休人员较去年少,因此领取的购房补贴相应减少。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出9.67万元,同比下降85%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费8.12万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费8.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 7 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%、36%,主要是去年购置了5辆车,今年没有购置车辆。
(三)公务接待费1.54万元。主要用于开展司法业务工作等方面的接待活动,累计接待 24 批次、接待总人数117人。与2014年相比, 公务接待费支出下降61%,主要是: 为开展落实中央八项规定精神。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1 | |||
收支决算总表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 768.27 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 724.36 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 15.86 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 62.18 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 0.72 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 784.14 | 本年支出合计 | 787.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 280.81 | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | 121.25 | 提取职工福利基金 | |
其中:财政拨款结转 | 55.31 | 转入事业基金 | |
项目支出结转和结余 | 159.56 | 其他 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 159.56 | 年末结转和结余 | 277.69 |
经营结余 | 基本支出结转 | 147.73 | |
其中:财政拨款结转 | 128.80 | ||
项目支出结转和结余 | 129.97 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 129.97 | ||
经营结余 | |||
合计 | 1,064.95 | 合计 | 1,064.95 |
附件2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 784.14 | 768.27 | 15.86 | |||||||
20406 | 0 | 1 | 行政运行 | 607.67 | 591.80 | 15.86 | ||||
20406 | 0 | 2 | 一般行政管理事务 | 34.00 | 34.00 | |||||
20406 | 0 | 4 | 基层司法业务 | 34.04 | 34.04 | |||||
20406 | 0 | 7 | 法律援助 | 12.00 | 12.00 | |||||
20406 | 5 | 0 | 事业运行 | 24.53 | 24.53 | |||||
20406 | 9 | 9 | 其他司法支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
20805 | 0 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.18 | 62.18 | |||||
22102 | 0 | 3 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 |
附件3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 787.26 | 677.62 | 109.64 | ||||||
20406 | 0 | 1 | 行政运行 | 590.19 | 590.19 | ||||
0 | 2 | 一般行政管理事务 | 34.08 | 34.08 | |||||
0 | 4 | 基层司法业务 | 54.73 | 54.73 | |||||
0 | 7 | 法律援助 | 14.76 | 14.76 | |||||
5 | 0 | 事业运行 | 24.53 | 24.53 | |||||
9 | 9 | 其他司法支出 | 6.07 | 6.07 | |||||
20805 | 0 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.18 | 62.18 | ||||
22102 | 0 | 3 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 |
附件4 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 768.27 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | 661.47 | ||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 62.18 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 0.72 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 768.27 | 本年支出合计 | 724.37 |
年初财政拨款结转和结余 | 214.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 258.77 |
一、一般公共预算财政拨款 | 983.14 | 基本支出结转 | 128.80 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 129.97 | |
总计 | 983.14 | 总计 | 983.14 |
附件5 | ||||
一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 724.37 | 614.74 | 109.64 |
2040601 | 行政运行 | 527.31 | 527.31 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 34.08 | 34.08 | |
2040604 | 基层司法业务 | 54.73 | 54.73 | |
2040607 | 法律援助 | 14.76 | 14.76 | |
2040650 | 事业运行 | 24.53 | 24.53 | |
2040699 | 其他司法支出 | 6.07 | 6.07 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.18 | 62.18 | |
2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | |
附件6 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
合 计 | 724.37 | |
301 | 工资福利支出 | 392.24 |
302 | 商品和服务支出 | 173.99 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.07 |
309 | 基本建设支出 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 62.24 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 2.84 |
附件7 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
合 计 | 614.74 | |
301 | 工资福利支出 | 392.24 |
30101 | 基本工资 | 128.85 |
30102 | 津贴补贴 | 139.25 |
30103 | 奖金 | 33.43 |
30104 | 社会保障缴费 | 30.20 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.77 |
30199 | 其他工资福利支出 | 52.74 |
302 | 商品和服务支出 | 120.43 |
30201 | 办公费 | 10.17 |
30202 | 印刷费 | 4.70 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.02 |
30205 | 水费 | 0.05 |
30206 | 电费 | 3.12 |
30207 | 邮电费 | 5.74 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.12 |
30211 | 差旅费 | 4.47 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 7.06 |
30214 | 租赁费 | 0.30 |
30215 | 会议费 | 0.37 |
30216 | 培训费 | 1.39 |
30217 | 公务接待费 | 1.54 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 8.27 |
30227 | 委托业务费 | 0.63 |
30228 | 工会经费 | 1.34 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.96 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 66.19 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.07 |
30301 | 离休费 | 8.76 |
30302 | 退休费 | 53.19 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.56 |
30306 | 救济费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.01 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 26.44 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.72 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 |
310 | 其他资本性支出 | 6.16 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 6.16 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 2.84 |
39906 | 赠与 | 2.84 |
附件8 | ||||
政府性基金支出决算表 | ||||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
附件9 | |||
部门决算相关信息统计表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 129.43 |
(一)支出合计 | 9.67 | (一)行政单位 | 129.43 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 8.12 | ||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 8.12 | (一)车辆数合计(辆) | 7 |
3.公务接待费 | 1.54 | 1.部级领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 1.54 | 2.一般公务用车 | 1 |
(2)国(境)外接待费 | 3.一般执法执勤用车 | 6 | |
(二)相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 5.其他用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | |||
4.公务用车保有量(辆) | |||
5.国内公务接待批次(个) | |||
6.国内公务接待人次(人) | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
附件10 | |||||||
政府采购情况表 | |||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
合 计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 |