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        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网固定资产投资审计中心部门预算说明

        来源:本网 发布时间: 2016-03-21 00:00
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        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网固定资产投资审计中心部门预算说明

         

        2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

        1、​ 部门主要职责

        (1)固定资产投资审计中心的主要职责是:对政府投资项目预算执行情况和决算进行审计监督。

        (2)乡镇审计管理中心的主要职责是:对乡镇政府各部门及所属行政事业单位、行政村居以及乡镇所属和管理企业的财政财务收支以及相关经济活动的真实性、合法性和效益性进行独立监督和评价。审计工作包括:

        1.乡、镇(街道)财政预算执行情况和其他财政收支;

        2.与乡、镇(街道)财政直接发生预算缴款、拨款关系的乡级各部门和直属事业单位的财政、财务收支;

        3.乡、镇(街道)直属各部门和下级部门预算外资金的收支及其使用情况;

        4.乡、镇(街道)政府及所属的所、站、村(居)使用国家财政资金建设项目预算的执行和决算情况;

        5.乡、镇(街道)政府及所属的所、站、村(居)有关部门管理由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及有关的基金、资金的财务收支;

        6.乡、镇(街道)政府及所属的所、站、村(居)使用国家财政资金情况进行审计监督;

        7.指导、监督有关乡、镇(街道)内部审计工作,检查、监督乡、镇(街道)社会审计中介组织的审计业务质量;

        8.督促检查审计决定的执行,以及被审计单位对审计意见建议的整改;

        9.对审计局交办的其他审计事项进行专项审计或审计调查。

        二、部门预算单位基本情况

        固定资产投资审计中心(县审计局乡镇审计管理中心)列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        固定资产投资

        审计中心

        (县审计局乡镇审计管理中心)

        财政全额拨款

        7

         

        三、部门主要工作任务

        2015年,固定资产投资审计中心主要任务是:以评价项目投资项目管理和建设成效,提高财政资金使用效益,促进规范政府投资项目建设秩序为目标,重点关注建设项目工程管理和进展情况,工程质量缺陷和隐患,项目资金管理和使用情况,全面评价项目建设绩效。对牙城小城镇建设项目、三沙东壁美丽乡村项目、国投公司项目、教育系统学校建设项目等4个项目开展竣工决算审计。

        乡镇审计管理中心的主要任务:一是农机直补、美丽乡村2个项目的资金管理使用情况开展专项审计调查;二是对县总工会、县电大2014年度财务收支情况进行审计;三是对盐田、水门2个部门单位领导开展经济责任审计。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网固定资产投资审计中心部门收入预算为42.76万元,其中:当年财政拨款收入37.92万元,上年结转收入4.84万元。相应安排支出预算42.76万元,其中:人员支出27.69万元,对个人和家庭补助支出2.41万元,公用支出12.66万元,项目支出0万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2015年度公共财政预算拨款支出37.92万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)工资福利支出27.69万元。主要用于干部统付工资支出20.59万元,社会保障缴费支出7.10万元。

        (二)商品和服务支出7.82万元。主要用于定额公用经费支出1.80万元,交通费、机车费及电话费支出0.90万元,业务费及师训经费5万元,降温福利及工会经费0.12万元。

        (三)对个人和家庭的补助支出2.41万元。主要用于住房公积金2.41万元。

        六、“三公”经费财政拨款预算情况

        2015年“三公”经费财政拨款预算数为4.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.50万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
         (一)因公出国(境)经费
        2015年预算安排0万元。
        (二)公务接待费
        2015年预算安排4.50万元。主要用于上级、同级审计单位来霞进行乡镇审计经验交流、业务检查、调研等方面的接待活动。与年相比支出下降(增长)0%。

        (三)公务用车购置及运行费
        2015年预算安排0万元。

        附件:1.部门收支预算总表

        2.部门公共财政拨款支出预算表

        3.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

        部门收支预算总表(表三)

         

         

         

        单位:万元

        收 入

         

        支 出

         

        收入项目类别

        2015年预算

        支出项目类别

        2014年预算

        一、公共财政预算拨款

        37.92

        一、基本支出

        42.76

        省级公共财政预算拨款

         

        人员支出

        27.69

        成品油价格和税费改革税收返还

         

        对个人和家庭补助支出

        2.41

        中央财政转移支付补助

         

        其中:离退休费

        2.41

        二、基金预算财政拨款

         

        公用支出

        12.66

        省级基金预算拨款

         

        其中:离退休公务费

         

        中央财政转移支付补助(基金)

         

        二、项目支出

         

        三、财政代管资金拨款

         

         

         

        四、财政专户拨款

        4.84

         

         

        五、单位结余结转资金

         

         

         

        六、单位其他收入

         

         

         

         

         

         

         

        收入总计

        42.76

        支出总计

        42.76

         

         

         

         

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出

        201

        一般公共服务支出

        37.92

         

        20108

        审计事务

        37.92

         

        2010850

        事业运行

        37.92

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合计

        37.92

         

         

         

         

         

        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

        2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

         

         

         

         

         

         

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)

         

        单位:万元

        项目

        本年预算数

        合计

        4.5

        1、因公出国(境)费用

        0

        2、公务接待费

        4.5

        3、公务用车费

        0

        其中:(1)公务用车运行维护费

        0

        (2)公务用车购置费

        0