2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水土保持委员会办公室预算说明
2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
水土办的主要职责是:
1 、宣传贯彻有关水土保持的法律、法规、规章和政策。
2 、制定我县水土保持规划,并组织实施。
3 、开展水土保持的科学研究,普及水土保持科学知识。
4 、预防和组织治理水土流失。
5 、监督和协调水土保持工作。
6 、负责查处违反水土保持法律、法规和规章和不法行为。
7 、负责我县境内企事业单位生产、建设项目的水土保持方案的审批工作。
二、部门预算单位基本情况
水土办包括××个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
水土办 |
财政拨款 |
3 |
1 |
监督站 |
自收自支 |
2 |
1 |
试验站 |
财政拨款 |
8 |
7 |
三、部门主要工作任务
2015年,水土办主要任务是:以重点项目为依托,积极推进水土保持生态环境建设,重点抓好重点乡镇水土保持综合治理项目;积极争取上级主管部门更多支持,在小流域水土保持综合治理、坡耕地改造等方面多上项目。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)以开发建设项目为重点,进一步推动水土保持“三同时”制度的落实。按照水土保持监督管理能力建设实施方案的要求,做好各项工作,切实提高监督管理能力和预防监督水平。
(二)抓好队伍建设,充分利用现有的人力资源,进一步激发水土保持工作人员的工作主动性、积极性、创造性。
(三)积极开展水土保持监测工作。以全省水土保持规划为契机,以县试验站为技术依托,争取列入全省水土保持监测网络建设,力争在我县设立一个沿海风沙区水土保持监测(点),做好建立水土保持生态监测网点建设的前期基础准备工作。同时积极开展与省试验站联合实施的“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本地适生树草种栽植引种项目”科研课题。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水土保持委员会办公室预算为69.57万元,其中:当年财政拨款收入69.57万元。相应安排支出预算69.57万元,其中:人员支出54.61万元,对个人和家庭补助支出9.39万元,公用支出5.57万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出69.57万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)事业单位离退休(科目)3.78万元。主要用于离退休人员支出。
(二)水土保持(科目)65.79万元。主要用于在职干部人员、公用支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为0.86万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.86万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2015年预算安排0.86万元。主要用于水土保持补偿费征收等方面的接待活动。与上年相比支出下降87%,主要原因是:控制三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排0万元。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.“三公”经费财政拨款支出预算表
部门收支预算总表(表三) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 69.57 | 一、基本支出 | 63.64 |
公共财政预算拨款 | 69.57 | 工资福利支出 | 54.61 |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 9.39 | |
上级财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 3.78 | |
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 5.57 | |
基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
上级财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | ||
三、财政代管资金拨款 | |||
四、财政专户拨款(预算外) | |||
五、单位结余结转资金 | |||
六、单位其他收入 | |||
收入总计 | 69.57 | 支出总计 | 69.57 |
部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
2050502 | 事业单位离退休 | 3.78 | |||||||||||||||||||
2130310 | 水土保持(水利) | 65.79 | |||||||||||||||||||
合计 | 69.57 | ||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
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