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        2014年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利局决算情况说明

        来源:本网 发布时间: 2015-09-24 09:19
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                                                             2014年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利局决算情况说明

         

                按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复水利局2014年度部门决算的通知》(霞财决〔2015〕177 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2014年度部门决算说明如下:

        一、 部门主要职责

              水利局的主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关水利工作的法律法规、规章和政策,起草并组织实施有关水利工作的规范性文件;组织编制省、市、县政府确定的重要中小江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见;提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

             负责保障水资源的合理开发利用, 负责水资源保护工作。

             负责防治水旱灾害,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

             负责节约用水工作。负责防治水土流失。

            指导农村水利工作。

             指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发,组织、指导江堤海堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡镇(街道)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

             负责涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,协调、处理水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;按规定负责全县河流河道采砂规划工作,组织实施对河道采砂的监督、管理。

             承办县委、县政府交办的其他事项。

             二、部门预算单位基本情况

            水利局包括1个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        水利局本部

        行政

        6

        9

        水政监察大队

        参公

        5

        2

        水利电力技术队

        事业

        19

        19

        水利电力管理站

        事业

        8

        7

               三、部门主要工作总结

             (一)切实抓好水利冬春修工作。今年春季雨水较多,这给水利工程建设进度带来很大影响。针对实际情况,我们想方设法,倒排工期,加班加点,实行局班子成员挂片、技术人员具体挂乡(镇)挂点负责,深入水利冬春修工程现场指导督促,力争早日完成工程。截止3月底,全县共计完成投资4086万元,占任务数101.5%。完成投劳187万工日,占任务数100%;完成土石方140万方,占任务数100%;修复水毁水利工程58处;新增防渗渠道8.7公里;完成水库除险加固1座;解决村级供水144处,受益人口8.9万人;新增、改善灌溉面积0.27万亩;治理水土流失面积2.8平方公里。

             (二)认真做好防汛备汛工作。春节过后,3月上旬我局就部署防汛安全检查工作,3月下旬我局专门下发文件通知,组织班子成员和工程技术骨干分4个检查组利用10天时间对全县水利工程设施进行了全面防汛安全拉网式大检查。并将检查结果以文件下发给各乡镇(街道)、发电站以及施工单位,对存在的问题提出处理意见,跟踪督促落实整改。同时,为进一步做好防台防汛工作,2014年在溪南、盐田、溪西水库库区分别还建设了防台防汛预警系统。

             (三)扎实完成水利工程建设。一是完成水库除险加固工程。我县列入2014年除险加固的水库共2座(大桥水库、石湖水库),一般小二型水库前期工作10座(新坑、烂田湾、长湾、甘棠、渔头岭、坑里头、红砂岗、武曲、下洋城、牛寨水库)。投入390万元完成大桥水库和石湖水库除险加固工程。完成新坑、烂田湾、甘棠、渔头岭、坑里头等水库安鉴工作。二是完成新一轮海堤强化加固工程。投入2986万元,完成水升海堤、东安海堤、浒屿海堤、西岐海堤、北壁海堤、小皓海堤、涵江海堤等7条海堤列入新一轮海堤强化加固三期工程建设项目,建设总规模4.78公里。完成江港、小皓、小京、梅花、碧仔头、里沃、水潮、下岐、后岐、池澳、斗米等11条加固备选项海堤目初设等前期工作,长度7.581公里。三是完成年度中小河流治理重点县项目建设。投资7200万元,完成2014年度我县中小河流治理重点县项目6个项目区建设,即崇儒乡项目区、溪南镇项目区、长春镇项目区、牙城镇项目区、三沙、水门项目区、水门、松港项目区。四是完成农村饮水安全工程项目。投入3602万元,完成7个乡镇2个林场农村饮水安全工程,解决规划外农村饮水不安全人数72496人(其中,溪南镇13184人,崇儒乡12456人,松港街道17676人,三沙镇4792人,水门乡1835人,牙城镇14372人,盐田乡7926人,水门林场155人,杨梅岭林场100人),提前一年完成了农村饮水安全工程。五是完成小型农田水利重点县建设项目。投资2577万元,完成2013年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网小型农田水利重点县建设项目柏洋乡、崇儒乡、牙城镇3个乡镇3个灌片,建设目标:恢复有效灌溉面积0.15万亩,新增节水灌溉面积1.2万亩,新增高效节水灌溉面积0.15万亩,改善灌溉面积0.95万亩;建设内容包括:灌区渠系改造工程渠道改造总长81.115km,渠系建筑物改造126处;小型水源改造工程整治引水堰32处;建设高效节水灌溉工程1500亩;排水沟道改造长度8.58 km等。

            (四)积极做好项目前期工作。投入800万元,完成吴坑水库工程移民安置规划大纲、可研审批等前期工作。投入800万元,完成东冲半岛5座水库初设等前期工作情况。

             (五)大力开展水法律法规宣传教育活动。充分利用3月22日“世界水日”,22日-28日 “中国水周”,大力宣传水利政策法规,加快推进水利改革发展和水利现代化建设营造浓厚的社会氛围和良好的法治环境,进行了以“世界水日”宣传主题“水合作”和“中国水周”宣传主题“节约保护水资源,大力建设生态文明”为主题的水利法律法规宣传。通过悬挂横幅,张贴标语和宣传画,进一步增强广大干部群众的水法律意识和依法办事的自觉性,为进一步做好今后的水利工作打下了良好的基础。通过加大水政执法工作力度,今年来,我县共开展水政执法6次,出动65人次,取缔非法采砂3个,非法采砂经营业主自行拆除采砂设备2处。强制拆除非法采砂设备1个,公安机关以非法经营罪立案1个,拘留1个人,处罚20万元。

             (六)党建和干部队伍建设加强。认真学习贯彻落实党的群众路线教育实践活动。加强班子队伍建设。继续坚持“摆正位置,大胆工作,多作沟通,勤政廉政”工作思路和原则,努力提高领导班子的凝聚力和战斗力。加强党风廉政和综治信访工作。进一步加强党建工作,认真落实党建工作责任制,加强基层组织建设和党员干部管理,狠抓干部作风和效能建设。加强反腐倡廉建设,落实党风廉政建设责任制,严格执行“八项规定”,扎实开展岗位廉政风险教育,注重警示教育,提高党员干部拒腐防变能力。结合县委、县政府“千名干部访万户,四下基层促和谐”、“夯实根基、稳村固户”及“三个服务周”等主题活动,做好综治、信访工作,确保系统平安稳定。加强精神文明建设。结合“创卫”和“精神文明单位”评选等活动,大力弘扬“务实、诚信、宽容”的水利文化,营造良好的文化氛围,增强干部职工的凝聚力和向心力。进一步加强精神文明建设,强化思想道德教育,增强干部的责任意识和工作激情。强化执行力。树立“马上就办,办就办好”、“不讲理由,勇于担当”的责任理念。强化效率意识,克服办事推诿拖拉,做到立说立行,敢抓敢管,大胆负责,积极履职。

             此外,积极推进党务、政务公开,认真办结21件人大、政协议案、提案,统筹做好离退休干部、工青妇、计生、安全生产、民评等工作。

             一年来,各项工作是扎实推进,其中尤为突出的工作亮点有:一是投资126万元在溪南、盐田、溪西水库库区分别建设了防台防汛预警系统。该预警系统的建设使原来防台防汛依靠人海战术,低效率、高风险向智能化、高效率、低风险转变。二是通过开展“千名干部访万户,四下基层促和谐”活动,对全县10多万户群众进行走访,收集有关水利工作意见、问题,并通过回访解决问题,实现将水利矛盾化解在基层。三是提前一年完成了农村饮水安全工程。

             四、2014年决算收支总体情况

             (一)2014 年部门决算总收入6552.86万元,其中本年收入 5120.03万元。具体情况如下:

            1. 财政拨款收入1133.03万元,其中政府性基金248万元。

             2. 事业收入0万元。

             3. 经营收入 0 万元。

             4. 上级补助收入 0万元。

              5. 附属单位上缴收入0万元。

               6. 其他收入 3987万元。

              7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

              8. 年初结转和结余1432.83万元。

             (二)2014 年部门决算总支出6552.86万元,其中本年支出5215.39万元。具体情况如下:

            1. 基本支出383.06万元。其中,人员支出343.95万元,公用支出39.11万元。

        2. 项目支出4832.33万元。
        3. 上缴上级支出0万元。

            4. 经营支出0万元。

            5. 对附属单位补助支出0万元。

              6. 结余分配0万元。

              7. 年末结转结余1337.47万元。

              五、公共财政拨款支出决算情况

              2014年公共财政拨款支出1052.42万元.

              六、政府性基金支出决算情况

              2014年度政府性基金支出180.72万元。

             七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

             2014年“三公”经费公共财政拨款支出26.07万元,具体情况如下:
        (一)因公出国(境)费0万元,与2013年相比, 因公出国(境)经费支出不变.

            (二)公务用车购置及运行费7.02万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年公务用车购置0 辆。公务用车运行费7.02万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。
        (三)公务接待费19.05万元。主要用于上级检查,项目落实等方面的接待活动,累计接待52批次、接待总人数180多人次。

             附件: 1. 2014年收支决算总表

                    2. 2014年公共财政拨款支出决算表

                    3. 2014年政府性基金支出决算表

                    4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表

         

        附件1      
               
        2014年收支决算总表
               
        编制单位:     单位:万元
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
        一、财政拨款 1,133.03 一、基本支出和项目支出 5,215.39
          其中:政府性基金 248.00     工资福利支出 226.54
        二、上级补助收入       商品和服务支出 39.11
        三、事业收入       对个人和家庭的补助 117.41
            其中:财政专户管理资金       对企事业单位的补贴 4,775.86
        四、经营收入       赠与  
        五、附属单位缴款       债务利息支出  
        六、其他收入 3,987.00     基本建设支出  
            其中:本级横向财政拨款       其他资本性支出 56.47
              非本级财政拨款       贷款转贷及产权参股  
                其他支出  
            二、上缴上级支出  
            三、经营支出  
            四、对附属单位补助支出  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        本年收入合计 5,120.03 本年支出合计 5,215.39
            用事业基金弥补收支差额       结余分配  
            年初结转和结余 1,432.83       交纳所得税  
              基本支出结转 372.29       提取职工福利基金  
                其中:财政拨款结转 372.29       转入事业基金  
              项目支出结转和结余 1,060.54       其他  
                其中:财政拨款结转和结余 1,035.29     年末结转和结余 1,337.47
              经营结余         基本支出结转 227.81
                    其中:财政拨款结转 227.81
                  项目支出结转和结余 1,109.66
                    其中:财政拨款结转和结余 1,079.66
                  经营结余  
        合计 6,552.86 合计 6,552.86

         

         

        附件2        
                 
        2014年公共财政拨款支出决算表
        编制单位:       单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 1052.42 598.91 453.51
        2080502 事业单位离退休 99.1 99.1  
        2130301 行政运行 273.41 273.41  
        2130304 水利行业业务管理 20   20
        2130306 水利工程运行与维护      
        2130308 水利前期工作 137.77 137.77  
        2130314 防汛 59.3 21.6 37.7
        2130316 农田水利 219.01   219.01
        2130317 水利技术推广 10.56 10.56  
        2130331 水资源费安排的支出 56.47 56.47  
        2130335 农村人畜饮水 176.8   176.8
        2130399 其他水利支出      
               

         

         

         

        附件3        
                 
        2014年政府性基金支出决算表
        编制单位:       单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 180.72 180.72  
        2120804 农村基础设施建设支出 180.72 180.72  

         

        附件4  
           
        “三公”经费公共财政拨款支出决算表
        编制单位:    单位:万元
        项目 本年决算数
        合计 26.07
        1.因公出国(境)费 0
        2.公务接待费 19.05
        3.公务用车购置及运行维护费 7.02
             其中:(1)公务用车购置费  
                   (2)公务用车运行维护费 7.02