<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局预算说明

        来源:本网 发布时间: 2016-04-08 00:00
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

         

         

         

         

         

         

         

        霞移发[2016]13号

         

        2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局预算说明

         

        2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

        移民局的主要职责是:贯彻落实国家和省关于大中型水库移民工作的方针、政策和法律、法规;安排和使用库区基金、库区结余资金、库区统筹资金、库区后期扶持基金、库区应急资金、小型水库扶助基金;组织实施库区开发性生产、基础设施项目,按分工权限审批库区开发性生产、基础设施项目,按进度要求完成库区移民项目投资计划;承办县政府和省、市移民开发局交办的其它事项。

        二、部门预算单位基本情况

        库区移民开发局包括两个机关行政科室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        库区移民开发局

        公共预算财政拨款

        5

        3

         

        三、部门主要工作任务

        2016年,库区移民开发局主要任务是:在省市移民部门的精心指导下,在县委、县政府的领导下,以改善库区民生为重点,采取有力措施,认真实施大中型水库移民后期扶持政策,切实维护库区和移民安置区的和谐稳定,保障和促进库区经济社会协调发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)完善移民人口管理。

        (二)足额及时发放移民直补资金

        (三)加强扶持项目建设,基础设施不断完善。

        (四)开展“温暖在库区、倾情为移民”慰问活动。

        (五)开展市级环境整治试点村清理工作

        (六)开展365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网大中型水库移民避险解困试点工作

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 移民局部门收入预算为39.01万元,其中:当年财政拨款收入39.01万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算39.01万元,其中:人员支出25.81万元,对个人和家庭补助支出2.34万元,公用支出4.86万元,项目支出6万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2016年度公共财政预算拨款支出39.01万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)2010350(科目)33.01万元。主要用于事业运行支出。

        (二)2010399(科目)6万元。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2016年度政府性基金支出0万元。

        七、“三公”经费财政拨款预算情况

        2016年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2016年预算安排0万元。

        (二)公务接待费
          2016年预算安排3万元。主要用于上级检查和避险解困项目等方面的接待活动。

        (三)公务用车购置及运行费
          2016年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

        附件:1.部门收支预算总表

        2.部门公共财政拨款支出预算表

        3.部门政府性基金拨款支出预算表

        4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附件1

        部门收支预算总表(表三)

         

         

         

        单位:万元

        收 入

         

        支 出

         

        收入项目类别

        2016年预算

        支出项目类别

        2016年预算

        一、公共财政预算拨款

        39.01

        一、基本支出

        33.01

        公共财政预算拨款

        39.01

        工资福利支出

        25.81

        成品油价格和税费改革税收返还

         

        对个人和家庭补助支出

        2.34

        上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)

         

        其中:离退休费

         

        二、基金预算财政拨款

         

        公用支出

        4.86

        基金预算拨款

         

        其中:离退休公务费

         

        上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)

         

        二、项目支出

        6.00

        三、财政代管资金拨款

         

         

         

        四、财政专户拨款(预算外)

         

         

         

        五、单位结余结转资金

         

         

         

        六、单位其他收入

         

         

         

        收入总计

        39.01

        支出总计

        39.01

         

         

         

         

        附件2

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出

        201

        一般公共服务支出

         

         

        20101

        人大事务

         

         

        2010101

        行政运行

         

         

        2010350

        事业运行

        33.01

         

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

         

        6

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

         

        合计

        33.01

        6

         

         

         

         

        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

        2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

         

         

         

         

         

         

        附件3

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        基本支出

        项目支出

        201

        一般公共服务支出

        0

        0

        20101

        人大事务

        0

        0

        2010101

        行政运行

        0

        0

         

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

        ……

        ……

         

         

         

        合计

        0

        0

         

         

         

         

        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

        2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

         

         

         

         

         

         

        附件4

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)

         

        单位:万元

        项目

        本年预算数

        合计

        6

        1、因公出国(境)费用

         

        2、公务接待费

        3

        3、公务用车费

        3

        其中:(1)公务用车运行维护费

        3

        (2)公务用车购置费

         

         

         

         

         

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网库区移民开发局

        2016年4月8日