2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
1 、宣传贯彻有关水土保持的法律、法规、规章和政策。
2 、制定我县水土保持规划,并组织实施。
3 、开展水土保持的科学研究,普及水土保持科学知识。
4 、预防和组织治理水土流失。
5 、监督和协调水土保持工作。
6 、负责查处违反水土保持法律、法规和规章和不法行为。
7 、负责我县境内企事业单位生产、建设项目的水土保持方案的审批工作。
二、部门预算单位基本情况
水土办包括2个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
水土办 |
财政拨款 |
3 |
1 |
监督站 |
自收自支 |
2 |
1 |
试验站 |
财政拨款 |
8 |
7 |
三、部门主要工作任务
2016年,水土办主要任务是:以重点项目为依托,积极推进水土保持生态环境建设,重点抓好重点乡镇水土保持综合治理项目;积极争取上级主管部门更多支持,在小流域水土保持综合治理、坡耕地改造等方面多上项目。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)以开发建设项目为重点,进一步推动水土保持“三同时”制度的落实。按照水土保持监督管理能力建设实施方案的要求,做好各项工作,切实提高监督管理能力和预防监督水平。
(二)抓好队伍建设,充分利用现有的人力资源,进一步激发水土保持工作人员的工作主动性、积极性、创造性。
(三)积极开展水土保持监测工作。以全省水土保持规划为契机,以县试验站为技术依托,争取列入全省水土保持监测网络建设,力争在我县设立一个沿海风沙区水土保持监测(点),做好建立水土保持生态监测网点建设的前期基础准备工作。同时积极开展与省试验站联合实施的“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本地适生树草种栽植引种项目”科研课题。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水土保持委员会办公室收入预算为73.2万元,其中:当年财政拨款收入73.2万元,相应安排支出预算73.2万元。其中:人员支出60.95万元,对个人和家庭补助支出7.01万元,公用支出4.24万元,项目支出1万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出73.2万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)水土保持(2130310)72.6万元。主要用于在职人员工资及日常公用支出。
(二)事业单位离退休(2080502)0.6万元。主要用于退休人员支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排0.85万元。主要用于水土保持补偿费征收等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.2%,主要原因是:控制三公支出。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门收支预算总表(表三) | |||
2 | 单位:万元 | |||
3 | 收 入 | 支 出 | ||
4 | 收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
5 | 一、公共财政预算拨款 | 73.20 | 一、基本支出 | 73.20 |
6 | 公共财政预算拨款 | 73.20 | 工资福利支出 | 60.95 |
7 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 7.01 | |
8 | 上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 其中:离退休费 | ||
9 | 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 4.24 | |
10 | 基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
11 | 上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 二、项目支出 | 1.00 | |
12 | 三、财政代管资金拨款 | |||
13 | 四、财政专户拨款(预算外) | |||
14 | 五、单位结余结转资金 | |||
15 | 六、单位其他收入 | |||
16 | ||||
17 | 收入总计 | 73.20 | 支出总计 | 73.20 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
2 | ||||
3 | 单位:万元 | |||
4 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.6 | |
7 | 2130310 | 水土保持 | 71.6 | 1 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 合计 | 72.2 | 1 | |
23 | ||||
24 | 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
25 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门政府性基金拨款支出预算表(表五) | |||
2 | 单位:万元 | |||
3 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
5 | 201 | 一般公共服务支出 | ||
6 | 20101 | 人大事务 | ||
7 | 2010101 | 行政运行 | ||
8 | …… | …… | ||
9 | …… | …… | ||
10 | …… | …… | ||
11 | …… | …… | ||
12 | …… | …… | ||
13 | …… | …… | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 合计 | |||
22 | ||||
23 | 注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
24 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |||||
2 | 单位:万元 | |||||
3 | 项目 | 本年预算数 | ||||
4 | 合计 | 0.85 | ||||
5 | 1、因公出国(境)费用 | |||||
6 | 2、公务接待费 | 0.85 | ||||
7 | 3、公务用车费 | |||||
8 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | |||||
9 | (2)公务用车购置费 |