<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水土保持委员会办公室预算说明

        来源:本网 发布时间: 2016-04-12 00:00
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

         

         

                               2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水土保持委员会办公室预算说明

        2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

        • 部门主要职责

        1 、宣传贯彻有关水土保持的法律、法规、规章和政策。

        2 、制定我县水土保持规划,并组织实施。 

        3 、开展水土保持的科学研究,普及水土保持科学知识。

        4 、预防和组织治理水土流失。

        5 、监督和协调水土保持工作。

        6 、负责查处违反水土保持法律、法规和规章和不法行为。 

        7 、负责我县境内企事业单位生产、建设项目的水土保持方案的审批工作。

        二、部门预算单位基本情况

        水土办包括2个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        水土办

        财政拨款

        3

        1

        监督站

        自收自支

        2

        1

        试验站

        财政拨款

        8

        7

         

        三、部门主要工作任务

        2016年,水土办主要任务是:以重点项目为依托,积极推进水土保持生态环境建设,重点抓好重点乡镇水土保持综合治理项目;积极争取上级主管部门更多支持,在小流域水土保持综合治理、坡耕地改造等方面多上项目。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)以开发建设项目为重点,进一步推动水土保持“三同时”制度的落实。按照水土保持监督管理能力建设实施方案的要求,做好各项工作,切实提高监督管理能力和预防监督水平。

        (二)抓好队伍建设,充分利用现有的人力资源,进一步激发水土保持工作人员的工作主动性、积极性、创造性。

        (三)积极开展水土保持监测工作。以全省水土保持规划为契机,以县试验站为技术依托,争取列入全省水土保持监测网络建设,力争在我县设立一个沿海风沙区水土保持监测(点),做好建立水土保持生态监测网点建设的前期基础准备工作。同时积极开展与省试验站联合实施的“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网本地适生树草种栽植引种项目”科研课题。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水土保持委员会办公室收入预算为73.2万元,其中:当年财政拨款收入73.2万元,相应安排支出预算73.2万元。其中:人员支出60.95万元,对个人和家庭补助支出7.01万元,公用支出4.24万元,项目支出1万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2016年度公共财政预算拨款支出73.2万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)水土保持(2130310)72.6万元。主要用于在职人员工资及日常公用支出。

        (二)事业单位离退休(2080502)0.6万元。主要用于退休人员支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2016年度政府性基金支出0万元。

        (一)因公出国(境)经费
          2016年预算安排0万元。

          (二)公务接待费
          2016年预算安排0.85万元。主要用于水土保持补偿费征收等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.2%,主要原因是:控制三公支出。

        (三)公务用车购置及运行费
           2016年预算安排0万元。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

         

        部门收支总表(表三)

          A B C D
        1 部门收支预算总表(表三)      
        2       单位:万元
        3 收 入   支 出  
        4 收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
        5 一、公共财政预算拨款 73.20 一、基本支出 73.20
        6     公共财政预算拨款 73.20     工资福利支出 60.95
        7     成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 7.01
        8     上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费  
        9 二、基金预算财政拨款       公用支出 4.24
        10     基金预算拨款           其中:离退休公务费  
        11    上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出 1.00
        12 三、财政代管资金拨款      
        13 四、财政专户拨款(预算外)      
        14 五、单位结余结转资金      
        15 六、单位其他收入      
        16        
        17 收入总计 73.20 支出总计 73.20

        部门公共财政拨款支出表(表四)

          A B C D
        1 部门公共财政拨款支出预算表(表四)      
        2        
        3       单位:万元
        4 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        6 2080502 事业单位离退休 0.6  
        7 2130310 水土保持 71.6 1
        8        
        9        
        10        
        11        
        12        
        13        
        14        
        15        
        16        
        17        
        18        
        19        
        20        
        21        
        22   合计 72.2 1
        23        
        24 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
        25     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

        部门性基金财政拨款支出表(表五)

          A B C D
        1 部门政府性基金拨款支出预算表(表五)      
        2       单位:万元
        3 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        5 201 一般公共服务支出    
        6 20101 人大事务    
        7 2010101 行政运行    
        8 …… ……    
        9 …… ……    
        10 …… ……    
        11 …… ……    
        12 …… ……    
        13 …… ……    
        14        
        15        
        16        
        17        
        18        
        19        
        20        
        21   合计    
        22        
        23 注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
        24     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

        三公预算(表六)

          A B C D E F
        1 “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)  
        2   单位:万元
        3 项目 本年预算数
        4 合计 0.85
        5 1、因公出国(境)费用          
        6 2、公务接待费 0.85
        7 3、公务用车费  
        8 其中:(1)公务用车运行维护费  
        9                (2)公务用车购置费