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        2016年水利工程质量监督站部门预算说明

        来源:本网 发布时间: 2016-04-25 00:00
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              2016年水利工程质量监督站部门预算说明

         

        2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

        • 部门主要职责

        水利工程质量监督站部门的主要职责是:为水利水电工程建设提供管理保障,在职能范围内对我县范围水利水电工程施工质量实施质量监督工作。

        二、部门预算单位基本情况

        列2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

         

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利工程质量监督站

        全额拨款

        3

        3

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作任务

        2016年,水利工程质量监督站部门主要任务是:完成我县小二型水库的除险加固工程以及小农水项目的质量监督工程,协助市质量监督站完成海堤强化加固工程和小一型水库除险加固工程质量监督工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)小二型水库除险加固工程质量监督工作。

        (二)小农水工程质量监督工作。

        (三)配合市质监站完成其他工程质量监督工作。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 水利工程质量监督站收入预算为26.16万元,其中:当年财政拨款收入26.16万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算26.16万元,其中:人员支出17.99万元,对个人和家庭补助支出1.68万元,公用支出1.49万元,项目支出5万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2016年度公共财政预算拨款支出26.16万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)2130301行政运行:26.16万元。主要用于单位人员,正常办公、项目等支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2016年预算安排0万元。

          (二)公务接待费
          2016年预算安排0.5万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%。

        (三)公务用车购置及运行费
           2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

         

        部门收支总表(表三)

          A B C D
        1 部门收支预算总表(表三)      
        2       单位:万元
        3 收 入   支 出  
        4 收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
        5 一、公共财政预算拨款 26.16 一、基本支出 21.16
        6     公共财政预算拨款 26.16     工资福利支出 17.99
        7     成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 1.68
        8     上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费  
        9 二、基金预算财政拨款       公用支出 1.49
        10     基金预算拨款           其中:离退休公务费  
        11    上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出 5.00
        12 三、财政代管资金拨款      
        13 四、财政专户拨款(预算外)      
        14 五、单位结余结转资金      
        15 六、单位其他收入      
        16        
        17 收入总计 26.16 支出总计 26.16

        部门公共财政拨款支出表(表四)

          A B C D
        1 部门公共财政拨款支出预算表(表四)      
        2        
        3       单位:万元
        4 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        6 213 农林水支出 21.16 5
        7 21303 水利支出 21.16 5
        8 2130301 行政运行 21.16 5
        9        
        10        
        11        
        12        
        13        
        14        
        15        
        16   合计    
        17        
        18 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
        19     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

        部门性基金财政拨款支出表(表五)

          A B C D
        1 部门政府性基金拨款支出预算表(表五)      
        2       单位:万元
        3 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        5 …… …… 0 0
        6 …… ……    
        7 …… ……    
        8 …… ……    
        9 …… ……    
        10 …… ……    
        11        
        12        
        13        
        14        
        15        
        16        
        17        
        18   合计 0 0
        19        
        20 注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
        21     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

        三公预算(表六)

          A B C D E F
        1 “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)  
        2   单位:万元
        3 项目 本年预算数
        4 合计 0.5
        5 1、因公出国(境)费用 0        
        6 2、公务接待费 0.5
        7 3、公务用车费 0
        8 其中:(1)公务用车运行维护费 0
        9                (2)公务用车购置费 0