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        2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局部门预算公开

        来源:本网 发布时间: 2016-04-05 00:00
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        2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局部门预算说明

         

        2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:     

        一、​ 部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局部门的主要职责是:(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。贯彻执行统计法律、制度和标准,拟定并组织实施本县统计工作规划、调查计划及调查方案,组织实施基本单位的统计工作,依法查处统计违法行为。(二)组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地方、各部门的国民经济核算工作。(三)会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。(四)对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(五)建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各乡镇、街道、部门及调查单位统计信息化系统建设。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局部门包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局

        财政核拨

        8

        9

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局普查中心

        财政核拨

        3

        2

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网能源监测统计中心

        财政核拨

        3

        2

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网基层调查统计中心

        财政核拨

        14

        14

         

        三、部门主要工作任务

        2016年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局部门主要任务是:(1)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。贯彻执行统计法律、制度和标准,拟定并组织实施本县统计工作规划、调查计划及调查方案,组织实施基本单位的统计工作,依法查处统计违法行为。(2)组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各地方、各部门的国民经济核算工作。(3)对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(4)精心组织安排第三次全国农业普查。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)完成常规统计工作。一是搞好国民经济核算。以GDP核算为中心,及时完成2015年统计年报和2016年定期报表任务,加强政府统计部与部门统计的指导交流,进一步规范统计数据的采集、报送、处理、评估和公布程序,统计的结果客观反映了全县经济社会的发展水平。二是落实统计方法制度改革。按照“不入库、不出数”的原则,持续推进统计“四大工程”建设,抓好“四上”及房地产企业联网直报审核和业务指导。三是做好专项调查。积极完成工业企业投入产出、文化产业、私营单位工资、农业产业化龙头企业、少数民族乡村经济等专项调查任务。

        (二)履行统计服务发展功能。一是抓监测预警。重点抓好GDP、规上工业、社会消费品零售总额、固定资产投资等主要经济指标的预警监测和月度经济运行情况分析,及时向各级党政领导分析反映经济运行中的苗头性、趋势性问题,为经济社会发展提出许多合理的建议和意见。二是抓信息产品编辑。不断丰富统计服务产品的种类和内容,及时编辑霞浦《统计月报》、《统计公报》、《统计手册》《霞浦统计年鉴》等资料,定期向社会公布经济发展成果。三是抓社会公众服务。认真做好来电来访咨询答复,依法为社会公众积极提供有效的数据资料,让社会大众共享统计成果。

        (三)继续推进基层统计基础规范化工作。实行农村基层统计考评制度,制定农村考评标准,由县政府办下发关于开展农村基层统计基础规范化考评工作的通知,明确基层统计调查中心工作人员派驻岗位,定期开展规范化建设督查指导,协调解决统计工作制度、基层报表、台账管理等方面存在的差距问题

        (四)完成第三次农业普查前期准备工作。按照国家关于第三次全国农业普查的时间安排,2016年将开展第三次全国农业普查的前期准备工作,包括农业普查的设备采购、业务培训、普查宣传及普查区(小区)划分和电子地图绘制。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网统计局部门收入预算为372.37万元,其中:当年财政拨款收入308.14万元,上年结转收入64.23万元。相应安排支出预算372.37万元,其中:人员支出193.94万元,对个人和家庭补助支出16.3万元,公用支出46.07万元,项目支出116.06万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2016年度公共财政预算拨款支出372.37万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)行政运行(统计信息事务)(科目)255.59万元。主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

        (二)一般行政管理事务(科目)14万元。主要用于机关日常行政管理事务的支出。

        (三)专项统计业务(科目)82.06万元。主要用于专项统计业务经费支出,包括村级统计员的补贴支出、统计基层基础建设的专项支出等。

        (四)专项普查活动(科目)20万元。主要用于专项普查活动业务费支出。

        (五)归口管理的行政单位离退休(科目)0.72万元。主要用于离退休人员的其他支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2016年度政府性基金支出0万元。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2016年“三公”经费财政拨款预算数为20.13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.08万元,公务用车购置及运行费8.05万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          2016年预算安排0万元。

          (二)公务接待费
          2016年预算安排12.08万元。主要用于普查活动、统计业务交流、省市统计局执法检查等方面的接待活动,其中第三次全国农业普查活动公务接待费2万元。

        (三)公务用车购置及运行费
          2016年预算安排8.05万元,其中第三次全国农业普查活动公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

         

        附件:1.部门收支预算总表

        2.部门公共财政拨款支出预算表

        3.部门政府性基金拨款支出预算表

        4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

        附件1

        部门收支预算总表(表三)

              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
        一、公共财政预算拨款 308.14 一、基本支出 256.31
            公共财政预算拨款 308.14     工资福利支出 193.94
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 16.30
            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费 0.72
        二、基金预算财政拨款       公用支出 46.07
            基金预算拨款           其中:离退休公务费  
           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出 116.06
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款(预算外)      
        五、单位结余结转资金 64.23    
        六、单位其他收入      
               
        收入总计 372.37 支出总计 372.37

         

        附件2

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)

               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        2010501 行政运行 255.59  
        2010502 一般行政管理事务   14
        2010505 专项统计业务   82.06
        2010507 专项普查活动   20
        2080501 归口管理的行政单位离退休 0.72  
          合计 256.31 116.06
               
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        附件3

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)

              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
          合计 0 0
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        附件4

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)

          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 20.13
        1、因公出国(境)费用 0
        2、公务接待费 12.08
        3、公务用车费 8.05
        其中:(1)公务用车运行维护费 8.05
                       (2)公务用车购置费