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        2014年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文化体育新闻出版局部门决算情况说明

        来源:本网 发布时间: 2015-10-30 16:36
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         2014年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文化体育新闻出版局部门决算情况说明

         

         

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复   2014年度部门决算的通知》(霞财决〔2015〕113号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2014年度部门决算说明如下:

        一、 部门主要职责

        1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、文物、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策;

        2、指导、管理全县文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各类艺术的发展;

        3、组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作;

        4、拟订并组织实施全县文化、体育、文物、新闻出版和版权等事业和产业发展规划;

        5、负责新闻出版行业监管,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;

        6、统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划;

        7、承担县“扫黄打非”领导小组日常工作;

        8、承办县委、县政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位基本情况

        县文体新局内设4个机构(办公室、文化事业股、体育事业股、新闻出版管理股),主要下属单位有文化馆、图书馆、博物馆、演出管理站、少年儿童业余体育学校、文化市场综合执法大队等,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        文体新局

        行政事业

        43

        37

        三、部门主要工作总结

        2014年,文体新局主要任务是:认真贯彻落实省委九届十一次全会、市委三届十三次全会精神,紧紧围绕县委、县政府的工作部署,在市、县相关部门的正确指导下,立足本职、振奋精神、求同存异、锐意进取,开展了一系列文化体育工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

        (一)认真开展政治理论学习、教育实践活动;

        (二)群众文化活动蓬勃开展,文化产业有序推进;

        (三)文物保护、利用、宣传迈向新台阶;

        (四)增强服务意识,各馆免费开放工作不断完善;

        (五)加大文化市场监管力度,营造健康良好的环境氛围;

        (六)大力发展体育事业,提高全民健康素质;

        (七)做好民生工程,更好服务经济建设。

        四、2014年决算收支总体情况

        (一)2014 年部门决算总收入 1487.97 万元,其中本年收入 1487.97 万元。具体情况如下:

        1. 财政拨款收入 1222.11 万元,其中政府性基金 458.50 万元。

        2. 事业收入 2.00 万元。

        3. 经营收入    万元。

        4. 上级补助收入  64.73 万元。

        5. 附属单位上缴收入    万元。

        6. 其他收入  199.13 万元。

        7. 用事业基金弥补收支差额    万元。

        8. 年初结转和结余  459.73 万元。

        (二)2014 年部门决算总支出 1183.89万元,其中本年支出 1145.54 万元。具体情况如下:

        1. 基本支出  513.17 万元。其中,人员支出 303.78 万元,公用支出 209.39 万元。

        2. 项目支出 632.37 万元。
        3. 上缴上级支出  万元。

        4. 经营支出  万元。

        5. 对附属单位补助支出  万元。

        6. 结余分配 38.35 万元。

        7. 年末结转结余 763.81 万元。

        五、公共财政拨款支出决算情况

        2014年公共财政拨款支出  610.04万元,比2013年决算数增加45.95万元,增长%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)其他教育管理事务支出(2050199) 万元,较2013年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是2014年有活动经费,而2013年没有。

        (二)行政运行(2070101)80.29 万元,较2013年决算数增加7.75 万元,增长10.68%。主要原因是局本部工资福利、对个人和家庭补助、公用支出等增加。

        (三)图书馆(2070104)98.99 万元,较2013年决算数增加65.66万元,增长196.02 %。主要原因是图书馆购置费等增加。

        (四)艺术表演团体(2070107)10 万元,较2013年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是2014年有协会活动经费,而2013年没有。

        (五)群众文化(2070109)62.54万元,较2013年决算数增加7.82 万元,增长14.29%。主要原因是文化馆用于工资福利、对个人和家庭补助等支出增加。

        (六)文化创作与保护(2070111)1.10 万元,较2013年决算数减少7.65 万元,减少87.43%。主要原因是非物质文化遗产保护支出等减少。

        (七)文化市场管理(2070112)27.85万元,较2013年决算数增加5.42 万元,增长24.16%。主要原因是文化稽查队用于公用支出等增加。

        (八)其他文化支出(2070199)57 万元,较2013年决算数减少11.58 万元,减少16.89%。主要原因是演出管理站用于工资福利支出等减少。

        (九)文物保护(2070204)39.52 万元,较2013年决算数增加1.48万元,增长3.89%。主要原因是用于遗址维护规划支出等增加。

        (十)博物馆(2070205)83.08 万元,较2013年决算数增加 47.75万元,增长135.15%。主要原因是博物馆迁馆支出等增加。

        (十一)群众体育(2070308)29.37万元,较2013年决算数增加1.84 万元,增长6.68%。主要原因是少体校工资福利支出等增加。

        (十二)其他体育支出(2070399)10.93万元,较2013年决算数增加1.13万元,增长11.53%。主要原因是老体协用于工资福利支出等增加。

        (十三)其他文化体育与传媒支出(2079999)84.16 万元,较2013年决算数减少47.44万元,减少36.05%。主要原因是用于图书馆、文化馆免费开放、维修改造支出等减少。

        (十四)归口管理的行政单位离退休(2080501)21.44 万元,较2013年决算数增加1.79万元,增长9.11%。主要原因是行政单位离退休费增加。

        (十五)事业单位离退休(2080502)0.77万元,较2013年决算数减少4.04万元,减少83.99%。主要原因是事业单位离退休费减少。

        六、政府性基金支出决算情况

        2014年度政府性基金支出 435.02 万元,比2013年决算数减少15.94 万元,下降3.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)其他文化事业建设费安排的支出(2070699)45.84 万元,较2013年决算数增加30.84万元,增长206%。主要原因是基层文化设施建设补助费等增加。

        (二)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003) 381.18万元,较2013年决算数减少54.78万元,下降12.57 %。主要原因是用于体育公益活动支出减少。

        (三)用于文化事业的彩票公益金支出(2296010)8万元,较2013年决算数增加8万元,增长100 %。主要原因是城镇社区公共电子阅览室建设费增加。

        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

        2014年“三公”经费公共财政拨款支出7.04万元,同比下降19.45 %。具体情况如下:
        (一)因公出国(境)费0万元。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%。
            (二)公务用车购置及运行费3.84万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费3.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2013年相比,公务用车运行费下降16.88%,主要是:用于公务用车燃油、维修等方面支出减少。
        (三)公务接待费3.21万元。主要用于文化体育等方面的接待活动,累计接待39批次、接待总人数240人。与2013年相比, 公务接待费支出下降22.09%,主要是接待费支出减少。
         

        附件: 1. 2014年收支决算总表

               2. 2014年公共财政拨款支出决算表

               3. 2014年政府性基金支出决算表

        4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表