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        2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广电局预算说明

        来源:本网 发布时间: 2016-04-05 00:00
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        2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广电局预算说明

         

        2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局的主要职责是:(一)贯彻执行党中央、国务院有关广播电视工作方针、政策,研究拟订全县广播电视宣传的政策规定,把握舆论导向。(二)贯彻执行国家广播电视法规、制度、标准和事业发展规则;监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目,把握正确的舆论导向和创作导向。(三)负责审核申报全县广播电视播出机构和广播电视节目、电视剧制作单位的建立和撤销;组织审查在广播电视中播出的广播电视剧及其他节目的内容和质量。(四)按照国家广播电影电视总局的规划和有关政策法律法规,对全县广播电视专用网进行具体规划、建设并进行管理;制订全县广播电视专用网建设的具体政策、措施,贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准,指导广播电视网络的分级建设和开发工作,保证广播电视节目的安全播出;按照有关规定,使用广播电视专用频段及广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责审查、申报全县各级广播电台、电视台、有线电视台、广播电视台、广播电视转播台、卫星地面接收站的建立和撤销;参与制定全县信息网络的总体规则。(五)承办县政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局包括3个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局

        财政拨款

        4

        3

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视台

        财政拨款

        25

        21

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网乡镇广播电视站

        财政拨款

        37

        25

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视新闻中心

        自收自支

        12

        12

         

        三、部门主要工作任务

        2016年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局主要任务是:(一)围绕中心,改进方法,提高舆论引导能力和水平。一要按照县委、县政府和县委宣传部的部署要求,全力以赴,统筹安排,确保圆满完成2016年各项重要宣传任务;二要始终坚持“三贴近”原则,客观准确地反映改革建设的发展进程和社会民生的实际面貌;三要通过加强人才培育,增强任务整体素质;四要进一步加大新闻通联力度。(二)围绕重点,加强规划,推进事业产业新发展。一要健全农村广播村村响长效运维机制,确保村村响、常常响;二要进一步加强高山台站建设,争取资金重建高山台,全面改变高山台落后面貌;三要稳步推进电影事业产业发展;四要确保广播电视播出安全。(三)围绕作风,加强创建,提高干部队伍的整体素质。一要进一步抓好党建“三级联创”工作,积极开展群众路线教育活动;二要切实抓好政风行风工作;三要继续加强综治、计生、军民共建等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)坚持正确的舆论导向,围绕县委、县政府的工作中心,大力宣传党的路线、方针、政策,积极反映县委县政府的重大决策、重要建设项目和重点工作,积极传播科学文化知识和各类信息,注重民生方面题材的报道,努力丰富人民群众的精神文化生活,新闻节目制作上有较大的改观,内容更加丰富,更加紧扣主题。

        (二)进一步贯彻实施“2131”农村电影放映工程,继续巩固农村数字电影“2131”放映工作取得的成绩,做好农村电影“2131”放映工程,保质保量完成一个村每个月放映一场数字电影的目标。加强运营数字影院,努力开拓电影市场,不断推动电影产业发展。

        (三)健全农村广播“村村响”“三级联播联控”长效运维机制。对全县310个村的农村广播“村村响”进行全面维护,确保农村广播“村村响”在台风来临前后均能正常运行。

        (四)365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网目莲山电视转播台基础设施项目建设工作。

        (五)电视台播出由标清转高清的播出改造。适应新闻播出的形势发展需要,认真落实中央、省、市电视台关于高清播出的要求,提升新闻播出质量,让霞浦新闻无缝对接中央、省、市电视台,为往中央、省、市传送新闻提供基础条件,更好地满足群众收视的新要求。

        (六)同浙江传媒大学合作,把霞浦电视台建设为浙江传媒大学的教学实践基地,让浙江传媒大学广播、电视专业人才到县电视台交流,输送电视台专业人员到浙江传媒大学培训。请浙江传媒大学教授每年到霞浦电视台指导1-2次,全面提高电视台采、编、播的水平。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局收入预算为488.48万元,其中:当年财政拨款收入488.48万元,上年结转收入零万元。相应安排支出预算488.48万元,其中:人员支出330.73万元,对个人和家庭补助支出32.2万元,公用支出43.55万元,项目支出82万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2016年度公共财政预算拨款支出488.48万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)2070401(科目)54.08万元。主要用于行政运行支出。

        (二)2070405(科目)418.98万元。主要用于广播、电视支出。

        (三)2080501(科目)0.7万元。主要用于行政单位归口离退休支出。

        (四)2080502(科目)0.72万元。主要用于事业单位离退休支出。

        (五)2070406(科目)14万元。主要用于广播影视电影支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2016年度政府性基金支出0万元。

        七、“三公”经费财政拨款预算情况

        2016年“三公”经费财政拨款预算数为30.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.50万元,公务用车购置及运行费13.20万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)经费

          2016年预算安排0万元。

        (二)公务接待费

        2016年预算安排17.50万元。主要用于接待上级检查、新闻记者拍摄等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)7.13%,主要原因是:单位节俭开支。

        (三)公务用车购置及运行费

           2016年预算安排13.20万元,其中:公务用车运行费13.20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)1.36%,主要原因是:单位节俭开支。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

        附件1:部门收支预算总表
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
        一、公共财政预算拨款   一、基本支出 406.48
            公共财政预算拨款       工资福利支出 330.73
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 32.20
            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费 1.42
        二、基金预算财政拨款       公用支出 43.55
            基金预算拨款           其中:离退休公务费  
           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出 82.00
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款(预算外)      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计   支出总计 488.48

         

         

        附件2:部门公共财政拨款支出预算表
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        2070401 行政运行 54.08  
        2070404 广播    
        2070405 电视 350.98 68
        2080501 归口管理的行政单位离退休 0.7  
        2080502 事业单位离退休 0.72  
        2080799 其他就业补助支出    
        2080801 死亡抚恤    
        2210203 购房补贴    
        2070406 电影   14
               
               
               
               
               
               
               
          合计 406.48 82
               
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        附件3:部门政府性基金拨款支出预算表
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
               
               
               
               
               
               
               
          合计    
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        附件4:“三公”经费财政拨款支出预算表
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 30.7
        1.因公出国(境)费用 0
        2.公务接待费 17.5
        3.公务用车费 13.2
        其中:(1)公务用车运行维护费 13.2
                       (2)公务用车购置费 0