2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广电局预算说明
2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局的主要职责是:(一)贯彻执行党中央、国务院有关广播电视工作方针、政策,研究拟订全县广播电视宣传的政策规定,把握舆论导向。(二)贯彻执行国家广播电视法规、制度、标准和事业发展规则;监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目,把握正确的舆论导向和创作导向。(三)负责审核申报全县广播电视播出机构和广播电视节目、电视剧制作单位的建立和撤销;组织审查在广播电视中播出的广播电视剧及其他节目的内容和质量。(四)按照国家广播电影电视总局的规划和有关政策法律法规,对全县广播电视专用网进行具体规划、建设并进行管理;制订全县广播电视专用网建设的具体政策、措施,贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准,指导广播电视网络的分级建设和开发工作,保证广播电视节目的安全播出;按照有关规定,使用广播电视专用频段及广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责审查、申报全县各级广播电台、电视台、有线电视台、广播电视台、广播电视转播台、卫星地面接收站的建立和撤销;参与制定全县信息网络的总体规则。(五)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局包括3个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局 |
财政拨款 |
4 |
3 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视台 |
财政拨款 |
25 |
21 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网乡镇广播电视站 |
财政拨款 |
37 |
25 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视新闻中心 |
自收自支 |
12 |
12 |
三、部门主要工作任务
2016年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局主要任务是:(一)围绕中心,改进方法,提高舆论引导能力和水平。一要按照县委、县政府和县委宣传部的部署要求,全力以赴,统筹安排,确保圆满完成2016年各项重要宣传任务;二要始终坚持“三贴近”原则,客观准确地反映改革建设的发展进程和社会民生的实际面貌;三要通过加强人才培育,增强任务整体素质;四要进一步加大新闻通联力度。(二)围绕重点,加强规划,推进事业产业新发展。一要健全农村广播村村响长效运维机制,确保村村响、常常响;二要进一步加强高山台站建设,争取资金重建高山台,全面改变高山台落后面貌;三要稳步推进电影事业产业发展;四要确保广播电视播出安全。(三)围绕作风,加强创建,提高干部队伍的整体素质。一要进一步抓好党建“三级联创”工作,积极开展群众路线教育活动;二要切实抓好政风行风工作;三要继续加强综治、计生、军民共建等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)坚持正确的舆论导向,围绕县委、县政府的工作中心,大力宣传党的路线、方针、政策,积极反映县委县政府的重大决策、重要建设项目和重点工作,积极传播科学文化知识和各类信息,注重民生方面题材的报道,努力丰富人民群众的精神文化生活,新闻节目制作上有较大的改观,内容更加丰富,更加紧扣主题。
(二)进一步贯彻实施“2131”农村电影放映工程,继续巩固农村数字电影“2131”放映工作取得的成绩,做好农村电影“2131”放映工程,保质保量完成一个村每个月放映一场数字电影的目标。加强运营数字影院,努力开拓电影市场,不断推动电影产业发展。
(三)健全农村广播“村村响”“三级联播联控”长效运维机制。对全县310个村的农村广播“村村响”进行全面维护,确保农村广播“村村响”在台风来临前后均能正常运行。
(四)365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网目莲山电视转播台基础设施项目建设工作。
(五)电视台播出由标清转高清的播出改造。适应新闻播出的形势发展需要,认真落实中央、省、市电视台关于高清播出的要求,提升新闻播出质量,让霞浦新闻无缝对接中央、省、市电视台,为往中央、省、市传送新闻提供基础条件,更好地满足群众收视的新要求。
(六)同浙江传媒大学合作,把霞浦电视台建设为浙江传媒大学的教学实践基地,让浙江传媒大学广播、电视专业人才到县电视台交流,输送电视台专业人员到浙江传媒大学培训。请浙江传媒大学教授每年到霞浦电视台指导1-2次,全面提高电视台采、编、播的水平。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局收入预算为488.48万元,其中:当年财政拨款收入488.48万元,上年结转收入零万元。相应安排支出预算488.48万元,其中:人员支出330.73万元,对个人和家庭补助支出32.2万元,公用支出43.55万元,项目支出82万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出488.48万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)2070401(科目)54.08万元。主要用于行政运行支出。
(二)2070405(科目)418.98万元。主要用于广播、电视支出。
(三)2080501(科目)0.7万元。主要用于行政单位归口离退休支出。
(四)2080502(科目)0.72万元。主要用于事业单位离退休支出。
(五)2070406(科目)14万元。主要用于广播影视电影支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为30.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.50万元,公务用车购置及运行费13.20万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2016年预算安排17.50万元。主要用于接待上级检查、新闻记者拍摄等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)7.13%,主要原因是:单位节俭开支。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排13.20万元,其中:公务用车运行费13.20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)1.36%,主要原因是:单位节俭开支。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
附件1:部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 一、基本支出 | 406.48 | |
公共财政预算拨款 | 工资福利支出 | 330.73 | |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 32.20 | |
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 其中:离退休费 | 1.42 | |
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 43.55 | |
基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 二、项目支出 | 82.00 | |
三、财政代管资金拨款 | |||
四、财政专户拨款(预算外) | |||
五、单位结余结转资金 | |||
六、单位其他收入 | |||
收入总计 | 支出总计 | 488.48 |
附件2:部门公共财政拨款支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
2070401 | 行政运行 | 54.08 | |
2070404 | 广播 | ||
2070405 | 电视 | 350.98 | 68 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.7 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | ||
2210203 | 购房补贴 | ||
2070406 | 电影 | 14 | |
合计 | 406.48 | 82 | |
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件3:部门政府性基金拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | ||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||||||||||||||||||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
|