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        2017年县福宁文化艺术交流中心预算公开

        来源:本网 发布时间: 2017-01-25 00:00
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        附表3

         

        2017年县福宁文化艺术交流中心预算说明

         

        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

        一、 部门主要职责

        县福宁文化艺术交流中心的主要职责是:传统文化艺术保护;传承;推广普及;民间文艺艺术创作.艺术人才培养。

        二、部门预算单位基本情况

        列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        福宁文化艺术交流中心

        差额补助

        19

        10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作任务

        2017年,福宁文化艺术交流中心主要任务是:传统文化艺术传承,保护。民间文艺创作。艺术人才培养。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)挖掘整理民间音乐资料加以创作。

        (二)集中艺术表演人才,培训,排演。

        (三)弘扬民间文艺,活跃城乡文艺,丰富民间文艺生活。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 福宁文化艺术交流中心收入预算为22.07万元,其中:当年财政拨款收入22.07万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算22.07万元,其中:人员支出22.07万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2016年度公共财政预算拨款支出22.07万元,

        主要用于人员社会保障和部分人员工资。

         

        六、政府性基金支出预算情况

        2017年度政府性基金支出0元。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.13万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
        (一)因公出国(境)经费
          2017年预算安排0万。
        (二)公务接待费
        2017年预算安排0.13万元。主要用于老艺人等方面的接待活动。与年相比支出下降(0%,主要原因是:节约开支。

        (三)公务用车购置及运行费
           2017年预算安排0万元。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

        部门收支预算总表(表三)
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
        一、公共财政预算拨款 22.07 一、基本支出 22.07
            公共财政预算拨款       工资福利支出  
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出  
            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费  
        二、基金预算财政拨款       公用支出  
            基金预算拨款           其中:离退休公务费  
           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出  
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款(预算外)      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计 22.07 支出总计 22.07

         

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出 22.07  
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
               
               
               
               
               
               
               
          合计 22.07  
               
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
               
               
               
               
               
               
               
          合计    
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 0.13
        1、因公出国(境)费用 0
        2、公务接待费 0.13
        3、公务用车费 0
        其中:(1)公务用车运行维护费  
                       (2)公务用车购置费  

         

        十一、2017年部门预算收支增减变化情况

        2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网福宁文化艺术交流中心收入预算为22.07万元,比2016年增加0万元。部门支出预算为22.07万元,比2016年增加0万元,其中:一般公共预算拨款22.07万元,比2016年增加0万元。

        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网福宁文化艺术交流中心(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元。

        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网福宁文化艺术交流中心政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        十二、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。