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        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文化体育新闻出版局预算公开

        来源:本网 发布时间: 2017-02-02 00:00
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        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

        1.贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、文物、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策;

        2.指导、管理全县文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各类艺术的发展;

        3.组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作;

        4.拟订并组织实施全县文化、体育、文物、新闻出版和版权等事业和产业发展规划;

        5.负责新闻出版行业监管,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;

        6.统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划;

        7.承担县“扫黄打非”领导小组日常工作;

        8.承办县委、县政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位基本情况

        县文体新局内设4个机构(办公室、文化事业股、体育事业股、新闻出版管理股),主要下属单位有文化馆、图书馆、博物馆、演出管理站、少年儿童业余体育学校、文化市场综合执法大队等,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        文化馆

        全额拨款

        9

        8

        图书馆

        全额拨款

        6

        6

        博物馆

        全额拨款

        2

        2

        少体校

        全额拨款

        7

        7

        执法大队

        全额拨款

        10

        4

        演出管理站

        全额拨款

        2

        2

        局本部

        全额拨款

        10

        10

        三、部门主要工作任务

        2017年,县文体新局主要任务是:认真贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神、习近平总书记重要讲话精神和省、市文体工作会议精神,在县委、县政府的正确指导下,紧紧围绕“六个霞浦”宏伟目标,着力实施“12345”计划,开展了一系列文化体育工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)认真开展政治理论学习、教育实践活动;

        (二)群众文化活动蓬勃开展,文化产业有序推进;

        (三)文物保护、利用、宣传迈向新台阶;

        (四)增强服务意识,各馆免费开放工作不断完善;

        (五)加大文化市场监管力度,营造健康良好的环境氛围;

        (六)大力发展体育事业,提高全民健康素质;

        (七)做好民生工程,更好服务经济建设。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 县文体新局收入预算为36万元,其中:当年财政拨款收入36万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算561.67万元,其中:人员支出278.58万元,对个人和家庭补助支出29.72万元,公用支出18.33万元,项目支出235.04万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2017年度公共财政预算拨款支出561.67万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)图书馆购置费(科目)60万元。

        (二)新馆设备购置费(科目)20万元。

        (三)图书馆电费(科目)10万元。

        六、政府性基金支出预算情况

        2017年度政府性基金支出386万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)足球基金会(科目)100万元。主要用于体彩金支出。

        (二)体育场维护(科目)10万元。主要用于体彩金支出。

        (三)省运会经费(科目)276万元。主要用于省运会支出。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2017年“三公”经费财政拨款预算数为23.53万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14.9万元,公务用车购置及运行费8.63万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)经费
        2017年预算安排0万元。

        (二)公务接待费

        2017年预算安排14.9万元。主要用于文化体育等方面的接待活动。

        (三)公务用车购置及运行费
          2017年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

         

         

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文化体育新闻出版局

        2017年1月23日

        部门收支预算总表(表三)
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
        一、公共财政预算拨款   一、基本支出 326.63
            公共财政预算拨款 36.00     工资福利支出 278.58
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 29.72
            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费  
        二、基金预算财政拨款       公用支出 18.33
            基金预算拨款           其中:离退休公务费  
           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出 235.04
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款(预算外)      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计 36.00 支出总计 561.67

         

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行 107.07 40.04
        2010102 图书馆 48.03 131.5
        2010103 文化馆 67.65 5
        2010104 文化稽查队 31.53 5
        2010105 演出管理站 13.82  
        2010106 博物馆 15.56 53.5
        2010107 少体校 42.97  
               
               
               
               
               
               
               
          合计 326.63 235.04
               
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
               
               
               
               
               
               
               
          合计    
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

         

        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 17.9
        1、因公出国(境)费用 0
        2、公务接待费 14.9
        3、公务用车费 3
        其中:(1)公务用车运行维护费 3
                       (2)公务用车购置费  

        十一、2017年部门预算收支增减变化情况

        2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网文化体育新闻出版局收入预算为36万元,比2016年增加0万元,主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。部门支出预算为561.67万元,比2016年减少30.5万元,其中:一般公共预算拨款XX万元,比2016年增加XX万元,主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXX;

        2017年XX部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出XX万元,比2016年增加XX万元,主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

        2017年XX部门政府采购预算总额XX万元,其中:政府购买服务项目采购预算额XX万元。

        十二、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

         

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        财政支出项目绩效目标表
        填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网福宁文化艺术交流中心
        项目总体绩效  目标            (长期目标) 为了保护、整理、传承和普及传统文化艺术,培养民间艺术表演人才
        项目年度绩效目标        (定量目标) 评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值
        投入  时效目标 资金拨付 资金及时拨付到位 每月月底前 每月月底前
        成本目标 经费投入金额 人员“五险一金”缴费 22.07万 22.07万以内
        产出 数量目标 缴费人数 人员“五险一金”缴费 10人 10人
        畲族小说歌整理创作 畲族小说歌整理创作 畲族小说歌整理创作5首 畲族小说歌整理创作5首以上
        畲族婚俗活动 畲族婚俗活动数 2次 2次以上
        质量目标 全年缴费情况 人员“五险一金”缴费 发放率100% 发放率100%
        效益 社会效益目标 社会效益 通过给予人员补助,提高艺术家的创作积极性,进一步普及传统文化艺术 通过给予人员补助,提高艺术家的创作积极性,进一步普及传统文化艺术 通过给予人员补助,提高艺术家的创作积极性,进一步普及传统文化艺术
        服务对象满意度评价目标 演出活动评价 满意度 99% 99%以上
        单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 (一)完成畲族小说歌整理,创作。
        (二)畲族小说歌出版发行。
        (三)基本完成畲族婚俗活态布展前期工作
        单位负责人:阮仕珍              填报人:许海洪           填报日期:  2016 年 11 月 18  日