2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局2016年度部门决算的通知》(霞财教决〔2017〕73号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局的主要职责是:(一)贯彻执行党中央、国务院有关广播电视工作方针、政策,研究拟订全县广播电视宣传的政策规定,把握舆论导向。(二)贯彻执行国家广播电视法规、制度、标准和事业发展规则;监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目,把握正确的舆论导向和创作导向。(三)负责审核申报全县广播电视播出机构和广播电视节目、电视剧制作单位的建立和撤销;组织审查在广播电视中播出的广播电视剧及其他节目的内容和质量。(四)按照国家广播电影电视总局的规划和有关政策法律法规,对全县广播电视专用网进行具体规划、建设并进行管理;制订全县广播电视专用网建设的具体政策、措施,贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准,指导广播电视网络的分级建设和开发工作,保证广播电视节目的安全播出;按照有关规定,使用广播电视专用频段及广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责审查、申报全县各级广播电台、电视台、有线电视台、广播电视台、广播电视转播台、卫星地面接收站的建立和撤销;参与制定全县信息网络的总体规则。(五)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局包括3个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局 |
全额拨款 |
4 |
3 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视台 |
全额拨款 |
25 |
22 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网乡镇广播站 |
全额拨款 |
37 |
25 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视新闻中心 |
自收自支 |
12 |
12 |
三、部门主要工作总结
2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局的主要任务是:(一)坚持正确的舆论导向,加大新闻宣传力度。全面落实县委、县政府“12345”工作部署;建设乡镇通讯员队伍。(二)围绕重点,推动事业建设。进一步贯彻实施“2131”农村电影放映工程;实施无线数字电视覆盖和目莲山转播台基础设施项目建设;积极改善农村电影放映条件;我县电视台进行高清数字化改造;建立健全农村广播村村响新的运维机制。(三)围绕作风,提升干部队伍建设。加强党风廉政建设;积极推进精准扶贫工作;创建综治(平安单位)等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)开办“精准扶贫”“比学赶超”“城市管理进行时” “两学一做”“乡镇书记谈发展”“最美校园”等专栏,积极反映县委县政府的重大决策、重要建设项目和重点工作,关注民生,内容更加丰富。
(二)继续巩固农村数字电影“2131”放映工作取得的成绩,积极完成年度3504场次的放映目标,观影人数达到357183人。2016年3月核准霞浦金马影城电影放映经营许可证的申请;督促并服务金马影院于12月完成企事业单位安全生产标准化三级达标。
(三)实施无线数字电视覆盖和目莲山转播台基础设施项目建设,解决有线数字电视无法覆盖偏远山区海岛以及在车、船上看不到数字电视的问题,完善提升转播条件,确保广播电视播出安全。
(四)完成后港村电影放映场所“室外转室内”试点建设工作。
(五)乡镇广播站日常运行维护工作实现及时、常态化。
(六)2016年底基本完成我县电视台高清数字化改造工程。
(七)党风廉政建设、综治等工作都圆满完成年初工作目标。
四、2016年决算收支总体情况
2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网广播电视局年初结转和结余386.72万元,本年收入963.49万元,本年支出995.55万元,事业基金弥补收支差额15.85万元,结余分配0万元,年末结转和结余 370.51万元。
(一)2016本年收入963.49万元,比2015年决算数减少199.79 万元,下降17.2%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入901.54万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入28.05万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入33.9万元。
(二)2016本年支出995.55万元,比2015年决算数增加 209.46万元,增长26.6%,具体情况如下:
1. 基本支出712.67万元。其中,人员支出533.9万元,公用支出178.77万元。
2. 项目支出282.89万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出 933.02万元,比2015年决算数增加299.29万元,增长47.2%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2070401(行政运行)33.78 万元,较2015年决算数减少27.01万元,下降44.4 %。主要原因是行政人员工资科目调整。
(二)2070404(广播)13.57 万元,较2015年决算数增加13.57万元,增长100 %。主要原因是财政下拨绩效考核奖增加。
(三)2070405(电视)519.38 万元,较2015年决算数增加117.6万元,增长29.3%。主要原因是自收自支人员及临时人员支出增加、村村响维护经费增加等。
(四)2070406(电影)17.59 万元,较2015年决算数增加17.59万元,增长100 %。主要原因是电影场次补助财政两年下拨科目不同。
(五)2070499(其他新闻出版广播影视支出)277.63 万元,较2015年决算数增加196.35万元,增长241.6 %。主要原因是电影场次补助财政两年下拨科目不同。
(六)2079902(宣传文化发展专项支出)12.06 万元,较2015年决算数减少28.44万元,下降70.2 %。主要原因是电影场次补助财政两年下拨科目不同。
(七)2079999(其他文化体育与传媒支出)35.45 万元,较2015年决算数增加25.28万元,增长248.6 %。主要原因是电影场次补助财政两年下拨科目不同。
(八)2080501(归口管理的行政单位离退休)16.06 万元,较2015年决算数减少18.51万元,下降53.5%。主要原因是6月份后行政退休金移至社保发放。
(九)2080502(事业单位离退休)5.01 万元,较2015年决算数增加3.28万元,增长189.6%。主要原因是退休人员抚恤金增加。
(十)2210203(购房补贴)2.49 万元,较2015年决算数减少0.42万元,下降14.4%。主要原因是退休人员购房补贴减少。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.18万元,同比下降23.9%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。
(二)公务用车购置及运行费6.28万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费6.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降26.3%,主要是严格控制三公经费支出。
(三)公务接待费0.9万元。主要用于电视、新闻等方面的接待活动,累计接待 15 批次、接待总118人。与2015年相比, 公务接待费支出下降2.2%,主要是严格控制三公经费支出。
八、2016年政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
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