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        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局部门预算说明

        来源:本网 发布时间: 2015-11-02 00:00
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        附表3

        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局部门预算说明

        2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

        ·    部门主要职责

        信访局主要职责是:

        1、贯彻落实国家、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规,部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

        2、负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;负责协调我县去市赴省进京非正常上访人员的劝返工作。

        3、办理国家、省、市信访局和县委县政府及其他领导同志交办的信访事项,督促检查上级领导批示件的落实情况,向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项,协调和督促检查信访案件的处理和落实。

        4、承担县处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;

        5、综合信访情况,分析信访形势,开展调查研究,反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题,及时反映重要社情民意,提出制定有关方针、政策的建议。

        6、督促、检查和指导全县信访工作,总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

        7、宣传党和国家的有关政策、法律、法规,为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

        8、掌握并不断加强全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部培训;负责制定全县信访工作的计划和目标管理。

        9、完成县委、县政府交办的其他工作。

        二、部门预算单位基本情况

        信访局包括人秘股和办信接待股及下属信访信息服务中心,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        信访局

        全额拨款

        8

        8

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部门主要工作任务

        2015年,信访局主要任务是:负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;负责协调我县去市赴省进京非正常上访人员的劝返工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)领导接访工作

        (二)排查化解矛盾纠纷

        (三)信访积案化解

        (四)做好源头防范和初信初访办理工作

        (五)加强信访干部队伍建设

        (六)信访信息系统管理工作

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 信访局收入预算为116.09万元,其中:当年财政拨款收入116.09万元,上年结转收入××万元。相应安排支出预算116.09万元,其中:人员支出45.73万元,对个人和家庭补助支出15.92万元,公用支出40.44万元,项目支出14万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2014年度公共财政预算拨款支出116.09万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)2010308(信访事务)104.74万元。主要用于信访支出。

        (二)2080501(科目)11.35万元。主要用于退休人员支出。

        (三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        ××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

        (二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

        (三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2014年“三公”经费财政拨款预算数为3.72万元,其中:因公出国(境)经费××万元,公务接待费××万元,公务用车购置及运行费3.72万元。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)经费
          ××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
          (二)公务接待费
          2015年预算安排2.9万元。主要用于信访等方面的接待活动。与年相比支出下降1%,主要原因是:××××××××。

        (三)公务用车购置及运行费
           2014年预算安排3.72万元,其中:公务用车运行费3.72万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与年相比支出下降1.6%,主要原因是:××××××××。

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表