2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局决算说明
(公开范本)
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(霞财行决〔2016〕36 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
1、 部门主要职责
信访局主要职责是:
1、贯彻落实国家、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规,部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。
2、负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;负责协调我县去市赴省进京非正常上访人员的劝返工作。
3、办理国家、省、市信访局和县委县政府及其他领导同志交办的信访事项,督促检查上级领导批示件的落实情况,向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项,协调和督促检查信访案件的处理和落实。
4、承担县处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;
5、综合信访情况,分析信访形势,开展调查研究,反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题,及时反映重要社情民意,提出制定有关方针、政策的建议。
6、督促、检查和指导全县信访工作,总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
7、宣传党和国家的有关政策、法律、法规,为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。
8、掌握并不断加强全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部培训;负责制定全县信访工作的计划和目标管理。
9、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
××部门包括××个机关行政处室及××个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
信访局 |
行政 |
8 |
8 |
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|
|
三、部门主要工作总结
2015年 ,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访部门主要任务是:坚持以党的十八大和十八届三中四中五中全会、全省信访局长会议精神,坚持目标导向和问题导向相统一,深入推进信访工作制度改革,深化拓展依法处理信访事项“路线图”和信访工作七项机制,如实反映社情民意,努力解决群众合理合法诉求,全力打造阳光信访、责任信访、法治信访,服务全县经济社会改革发展大局。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)健全矛盾纠纷多元化解机制
整合各方面力量共同做好信访工作,把信访工作与人民调解、行政调解、司法调解等有机结合起来,健全完善“1+N”矛盾纠纷联动调处机制,拓展人大代表、政协委员、律师、信访志愿者等第三方参与信访突出问题和信访积案化解。
(二)推进信访法治化建设
进一步强化法定途径分类处理信访诉求工作;深入推进诉访分离工作;开展信访法治宣传活动。
(三)强化网上信访办理工作
全面推行网上信访工作模式,落实信息化建设;推进群众满意度评价工作;运用信息数字资源如实反映社情民意。
(四)推动群众合理合法诉求的解决
强化初信初访首办责任;深化领导干部接访下访工作;进一步着力化解信访积案;推进信访听证和信访终结工作。
(五)夯实信访工作基层基础
落实信访工作领导责任;深化“霞浦经验”;压实基层就地解决群众合理合法诉求;筑牢信访战线前沿根基。
(六)强化信访工作督查问责
开展中央、省、市、县有关决策部署落实情况的联合督查;开展重点信访事项实地公开督查;加强倒查问责。
(七)整治进京非正常上访
全力做好全国“两会”等重要敏感节点期间信访工作;着力把整治工作重心放在基层;进一步加大对违法信访行为依法处置力度。
(八)强化信访干部队伍建设
加强信访部门建设;加强学习教育培训;不断改进作风。
四、2015年决算收支总体情况
2015年信访局年初结转和结余13.79万元,本年收入183.40 万元,本年支出177.39 万元,事业基金弥补收支差额 万元,结余分配 万元,年末结转和结余19.81万元。
(一)2015本年收入183.40万元,比2014年决算数增加 万元,增长 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入178.35万元,其中政府性基金 万元。
2. 事业收入 万元。
3. 经营收入 万元。
4. 上级补助收入 亿元。
5. 附属单位上缴收入 亿元。
6. 其他收入5.05万元。
(二)2015本年支出177.39万元,比2014年决算数增加 万元,增长 %,具体情况如下:
1. 基本支出163.39万元。其中,人员支出83万元,公用支出80.39万元。
2. 项目支出14万元。
3. 上缴上级支出 万元。
4. 经营支出 万元。
5. 对附属单位补助支出 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出170.69万元,比2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)信访事务(项级科目)154.03万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)9.91 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
(三)归口管理的行政单位离退休经费(项级科目)13.46 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 万元,比2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
(二)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
(三)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出6.02万元,同比下降(增长) %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组 个;全年因公出国(境)累计 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
(二)公务用车购置及运行费3.14万元。其中:公务用车购置费××万元,2015年公务用车购置 辆。公务用车运行费3.14万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长) %,主要是:×××××。
(三)公务接待费2.88万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待32批次、接待总人数311。与2014年相比, 公务接待费支出下降(增长)%,主要是:×××××××××。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
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