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        2020年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府信访局预算说明

        来源:本网 发布时间: 2020-02-11 17:03
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          2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过,现将我单位2020年部门预算说明如下:

          一、部门主要职责 

          365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府信访局部门的主要职责是: 

         (一)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委和县政府及领导同志的来信来邮,接待来访。 

         (二)负责向县委和县政府反映来信来邮来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,为县委和县政府制定政策提出建议。 

         (三)督促检查领导同志有关信访批示件落实情况,拟订信访督查制度并组织实施,承办县委和县政府领导同志交办信访事项的落实,向各乡镇(街道)和县直有关部门转送、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。 

         (四)起草有关信访工作的规范性文件和政策。推进信访法律法规规章和诉访分离、依法分类处理信访诉求等制度的实施,加强法治宣传教育。 

         (五)综合协调全县信访工作。总结推广各乡镇(街道)和县直部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。综合协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的重要信访问题。检查、指导各乡镇(街道)和县直部门信访工作。 

         (六)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。协调信访工作的宣传和信息发布。 

         (七)承担由县政府复查的信访事项的组织、协调工作。负责受理、办理信访人向县政府提出的复查信访事项。 

         (八)负责受理、办理国家信访局、省信访局、市信访局等上级单位转交的信访事项。 

         (九)承担县信访工作联席会议的日常工作,督查落实联席会议议定的事项。 

         (十)完成县委、县政府交办的其他任务。 

          二、部门预算单位构成 

          从预算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府信访局包括办公室和办信接待股、信访复查督办股及下属365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访信息服务中心,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

        单位名称 

        经费性质 

        人员编制数 

        在职人数 

        信访局 

        行政 

        6 

        4 

        信访信息服务中心 

        事业 

        5 

        4 

          

          

          

          

          三、部门主要工作任务 

          2020年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府信访局主要抓好以下工作: 

         (一)处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信、来电、来邮,接待群众来访; 

         (二)安排落实每月领导接访工作; 

         (三)排查化解矛盾纠纷; 

         (四)信访积案化解; 

         (五)做好源头防范和初信初访办理工作; 

         (六)加强信访干部队伍建设; 

         (七)信访信息系统管理工作; 

         (八)负责协调国家、省、市两会及敏感时期信访维稳工作; 

          四、预算收支总体情况 

          按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,信访局收入预算为288.65万元,比上年增加91.92万元,主要原因是疑难信访问题专项资金及信访维稳资金的增加。其中:一般公共预算拨款288.65万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算288.65万元,比上年增加91.92万元,其中:人员支出78.25万元,对个人和家庭补助支出0.6万元,公用支出109.8万元,项目支出100万元。 

          五、一般公共预算拨款支出情况 

          2020年度一般公共预算拨款支出288.65万元,比上年增加91.92万元,主要原因是疑难信访问题专项资金及信访维稳资金的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

         (一)信访事务(2010308)272.52万元。主要用于信访事务支出。 

         (二)归口管理的行政单位离退休(2080501)0.6万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。 

         (三)事业运行(2010350)15.53万元。主要用于信访信息服务中心人员支出。 

          六、政府性基金预算拨款支出情况 

          本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

          七、财政拨款预算基本支出情况 

          2020年度财政拨款基本支出288.65万元,其中: 

         (一)人员经费78.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

         (二)公用经费44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

          八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

         (一)因公出国(境)经费 

          2020年预算安排0万元。与上年持平。 

         (二)公务接待费 

          2020年预算安排2.2万元。主要用于接待上级部门和各地信访部门到我县检查、指导、交流等方面的接待活动。上年公务接待安排1.1万元,预算与上年相比支出增长1.1万元,增长100%,主要原因是:2020年我局要牵头对接信访工作理论与实践研究室开展“四下基层”培训基地建设,接待上级部门和各地信访部门到我县检查、指导、交流的批次增加。2020年预算综合考虑了2019年的支出情况,增加公务接待费1.1万元。 

         (三)公务用车购置及运行费 

          2020年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。 

          九、其他重要事项说明 

         (一)机关运行经费 

          2020年信访局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44万元,比2019年增加1.6万元,主要原因是其他商品和服务支出增加。 

         (二)政府采购情况 

        2020年信访局政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

         (三)国有资产占用使用情况 

        截止2019年底,信访局本级及所属的预算单位没有公务车辆。 

         (四)绩效目标设置情况

         绩效目标设置情况

         2020信访局部门共设置1个项目绩效目标:疑难信访问题专项资金项目,涉及财政拨款资金100万元。

          绩效目标表及说明

         1.部门业务费绩效目标表

          我单位无部门业务费绩效目标表。

         2.部门专项资金绩效目标表

         我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件

         3.有关情况说明

          无

          十、名词解释 

        1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

        7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

        8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

        9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

        10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

        11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

        12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        附表:3-1 2020年度收支预算总表 

           3-2 2020年度收入预算总表 

           3-3 2020年度支出预算总表 

            3-4 2020年度财政拨款收支预算总表 

            3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表 

           3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表 

           3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 

           3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

           3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

           3-10 2020年度财政支出项目绩效目标表